您好,不會(huì)的,這里按季度申報(bào)根本沒(méi)有滯納金,您寫(xiě)季度1-3月任意時(shí)間都不交滯納金的
1.是不是所有費(fèi)用都有費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單?比如日常開(kāi)支、采購(gòu)、工資、大額材料款、支出工程款等。 2.日常費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單的附件資料是不是都要收齊?發(fā)票、銷(xiāo)售清單、銀行回單,如果5張日常費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單只有 一張銀行回單怎么辦? 3.日常費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單的日期是填實(shí)際購(gòu)買(mǎi)日期還是發(fā)票上的日期還是填寫(xiě)當(dāng)天的日期? 4.老板打電話喊轉(zhuǎn)賬的日常開(kāi)支,報(bào)銷(xiāo)人是老板還是出納?出納簽報(bào)銷(xiāo)人,然后公轉(zhuǎn)私到自己的賬上合適嗎? 5.我們的支出沒(méi)有取備用金,全部通過(guò)網(wǎng)銀公轉(zhuǎn)公、公轉(zhuǎn)私支出,這樣可以嗎? 6.全部支出通過(guò)公司網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬,那么日常費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單上是蓋銀行付訖還是現(xiàn)金付訖章?蓋在日常費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單的哪個(gè)位置? 麻煩老師一一對(duì)應(yīng)的幫忙解答,萬(wàn)分感謝。
老師,個(gè)體工商戶(hù)第一季度定期定額征收,發(fā)票開(kāi)了35w超額了,已經(jīng)交了增值稅,因?yàn)槭嵌~所以沒(méi)有做進(jìn)項(xiàng)。定額自動(dòng)申報(bào)過(guò)了,然后第二季度突然變成了查賬征收,開(kāi)了2w的發(fā)票,也是沒(méi)有進(jìn)項(xiàng),現(xiàn)在個(gè)人所得稅經(jīng)營(yíng)所要申報(bào),但是稅款所屬期是1-6月的。我該怎么去填寫(xiě)收入,之前是35w是定額時(shí)發(fā)生的,2w是查賬征收發(fā)生的,如果加一起就是37w了,一分錢(qián)的進(jìn)項(xiàng)都沒(méi)有,這應(yīng)繳稅率太高了。這個(gè)個(gè)稅申報(bào)表收入和成本應(yīng)該怎么填
老師,第一個(gè)問(wèn)題是,這個(gè)應(yīng)納稅經(jīng)營(yíng)額是根據(jù)開(kāi)票的金額來(lái)填寫(xiě)可以嗎,還有,這個(gè)應(yīng)納稅經(jīng)營(yíng)額是填寫(xiě)月度的,季度的,還是年度的,還有這個(gè)核定有效期止的日期,可以更改到2024-12-31日嗎,可以自己更改核定有效期止的日期嗎,還有這個(gè)應(yīng)納稅經(jīng)營(yíng)額的數(shù)字填了的話,比如3萬(wàn)元,是不是個(gè)人所得稅按照30000*0.25來(lái)算了,增是稅按照每個(gè)月30000*0.03來(lái)交稅了,每個(gè)月都要交這個(gè)核定的嗎?是這個(gè)意思嗎
老師,您好,關(guān)于個(gè)體戶(hù)定期定額的問(wèn)題咨詢(xún)下哈 1、開(kāi)票額度低于核定的經(jīng)營(yíng)額,收入是按開(kāi)票數(shù)據(jù)申報(bào),還是按0,亦或是按核定的經(jīng)營(yíng)額呢 2、開(kāi)票額度剛好是核定的經(jīng)營(yíng)額,這種情況是按經(jīng)營(yíng)額申報(bào)嗎,還是按0,這種剛剛好一致的,后幾個(gè)季度超額開(kāi)發(fā)票的時(shí)候,這筆剛好的數(shù)據(jù)報(bào)經(jīng)營(yíng)所得的時(shí)候是不是不用計(jì)算在內(nèi)的 3、每季度申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得稅時(shí),收入是填寫(xiě)累計(jì)數(shù)據(jù)嗎(比如10-12月,填寫(xiě)1-9的收入總額,再填寫(xiě)1-9預(yù)繳的經(jīng)營(yíng)所得稅)
老師就是員工自己墊付購(gòu)買(mǎi)醫(yī)院需要的小件各種東西,寫(xiě)到了一張紙上比如綠蘿69元,沒(méi)有發(fā)票,只有淘寶訂單,然后醫(yī)院老板直接轉(zhuǎn)錢(qián)給員工了怎么記賬啊2還有老師報(bào)銷(xiāo)日期是4月3號(hào)但是員工買(mǎi)東西比如綠蘿是3月11號(hào)買(mǎi)的我可以按報(bào)銷(xiāo)單填記賬憑證嗎在填寫(xiě)現(xiàn)金日記賬,現(xiàn)金日記賬的日期我可以寫(xiě)綠蘿3月11日的嗎不行報(bào)銷(xiāo)時(shí)候的日期
老師,麻煩問(wèn)一下,我們4月份和6月份紅沖了兩筆銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票,是我們當(dāng)時(shí)稅率開(kāi)錯(cuò)了,把應(yīng)稅的開(kāi)成免稅了,9月份又重新開(kāi)的,那我在10月份填9月份報(bào)表的時(shí)候,因?yàn)槲覀兩婕暗绞卟巳獾暗臏p免那一張報(bào)表是不是就不應(yīng)該再填我們紅沖的這兩張發(fā)票數(shù)了?因?yàn)?月份6月份我已經(jīng)填完了
老師 企業(yè)報(bào)銷(xiāo)流程 怎么樣子合適 有模版嗎
郭老師,我們公司有一個(gè)員工他的繳費(fèi)基數(shù)不一樣,是9739元,那我應(yīng)該什么算他的單位部分和個(gè)人部分的
想問(wèn)下,貿(mào)易的電商,若是商品類(lèi)目太多太雜了,這種情況必須一個(gè)個(gè)錄明細(xì)嗎?這樣太難統(tǒng)計(jì)了,有簡(jiǎn)單的辦法嗎?
老師,我們是賣(mài)扎頭發(fā)的小飾品的,價(jià)格也就一兩塊,但是發(fā)貨環(huán)節(jié)會(huì)有發(fā)錯(cuò)貨的情況,這部分發(fā)出去了基本上也不會(huì)退回,發(fā)貨的這部分損耗如果要統(tǒng)計(jì)明細(xì)就太麻煩了,預(yù)計(jì)發(fā)貨損耗在10%,這部分損耗應(yīng)該怎么處理比較合適呢
B公司開(kāi)票銷(xiāo)項(xiàng)398346.63,稅額51785.07,價(jià)稅合計(jì)450131.7 進(jìn)銷(xiāo)348812.98,稅額45345.67.價(jià)稅合計(jì)394158.65.附加稅1023.31 請(qǐng)問(wèn)最后B 公司的利潤(rùn)是多少
老師你好,我們公司和供貨商23年簽的合同,23年也給我們送貨了,但是在24年2月才給我們開(kāi)票,發(fā)票開(kāi)具的金額是23年簽合同的金額和24年簽的合同金額總計(jì),這種這張票我能把23年的做到23年作為成本嗎
這種情況怎么申報(bào)?。?/p>
公司舉辦印了餐券球員憑餐券到飯店吃飯,如付乙酒店餐飲費(fèi),有600多張餐券,需要附到憑證后面嗎?
老師好:請(qǐng)問(wèn)上月收到一筆銀行匯票,當(dāng)時(shí)不知道是銀行匯票就入賬了,掛的是匯票那家名頭(在其他應(yīng)收款貸方),老師我怎么才能調(diào)的正確的這家呢?
不經(jīng)常發(fā)生的沒(méi)有核定稅種,填的按次申報(bào),這樣怎么處理
您好,是這樣申報(bào)的呀,按次我們也在在季度申報(bào)那個(gè)期申報(bào),比如現(xiàn)在是4.18日前申報(bào)1-3月按次申報(bào)的印花稅
我是4月16日申報(bào)1月19日發(fā)生的按次印花稅,那超過(guò)按次申報(bào)的期限15天了,會(huì)有影響嗎
您好,不會(huì)的,放心,沒(méi)有滯納金