你好,普通發(fā)票不需要做稅額。 購進(jìn)辦公用品,取得了專用發(fā)票,借方才需要體現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)稅額
我家是酒店,買這么多東西收到了一張普票,稅金57.33元,有辦公用品,還有低值易耗品,辦公用品我做 借 管理費(fèi)用 -辦公費(fèi) 貸 庫存現(xiàn)金 其它物品 借 營業(yè)費(fèi)用-物料消耗 貸 庫存現(xiàn)金 這稅金要在兩種費(fèi)用之間分?jǐn)?,是按金額呢還是按數(shù)量分?請(qǐng)老師指點(diǎn)
6月份我收到一張專票,分錄是借:管理費(fèi)用—辦公費(fèi)100,借:應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn)項(xiàng)稅額10 貸:其他應(yīng)付款110, 7月付款分錄,借:其他應(yīng)付款110,貸:銀行存款110 8月對(duì)方把原專票紅沖,又開了一張一樣金額的普通發(fā)票,8月我已把抵扣的10元在申報(bào)表上做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出, 老師,請(qǐng)問我收到普通發(fā)票和紅字發(fā)票怎么做賬分錄
老師,購買辦公用品收到增值稅普通發(fā)票,分錄 借:管理費(fèi)用 323.01 應(yīng)交費(fèi)用-增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 41.99 貸:銀行存款 365 還是管理費(fèi)用直接是價(jià)稅合計(jì),謝謝
老師好,我們是一般納稅人收到一張3%的專票,買的辦公用品,借管理費(fèi)用應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅貸銀行存款對(duì)不
老師,我們購買辦公用品收到專用發(fā)票,專用發(fā)票本月已經(jīng)認(rèn)證了, 但是本月沒有那么多銷項(xiàng),本月不想抵扣這張專票,想以后有銷項(xiàng)的時(shí)候在抵扣,分錄是這樣嗎? 借:管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 貸 銀行存款 分錄對(duì)嗎?
方案比選這一塊兒我和標(biāo)答有小數(shù)點(diǎn)的差異,導(dǎo)致最后算出來的凈現(xiàn)值差了蠻多,這考試算我對(duì)嗎?
報(bào)關(guān)單上第一計(jì)量單位和單價(jià)單位不一致會(huì)影響退稅嗎?
老師。如果一個(gè)企業(yè)有好幾個(gè)固定資產(chǎn),怎么知道每個(gè)固定資產(chǎn)的折舊金額,都放在一起了的假設(shè)?
這題,現(xiàn)值指數(shù)大于1肯定也大于0啊,怎么還把B排除了?
雙定戶,稅局發(fā)消息說增值稅申報(bào)和個(gè)稅對(duì)不上,可是沒有報(bào)過個(gè)稅,這是怎么回事呢,要怎么解決呢
工資計(jì)提和實(shí)際申報(bào)工資不一致可以嗎?
個(gè)人可以帶外部賬嗎?
老師,借:銀行存款2100 貸:其他業(yè)務(wù)收入 2100 借其他業(yè)務(wù)成本 2150 貸 投房 2150 借:公允價(jià)值變動(dòng)損益 100 貸:其他業(yè)務(wù)成本 100,借其他綜合收益200 貸其他業(yè)務(wù)成本200,我這一筆業(yè)務(wù)有多少利潤
老師,明天一早能報(bào)稅嗎
可以重新開 沖紅嗎
小規(guī)模取得發(fā)票呢?是不是也不需要體現(xiàn)稅額
你好,小規(guī)模取得發(fā)票,分錄的借方? 不需要體現(xiàn)稅額