同學,你好,這個不能抵扣進項稅。
請問老師這是員工出差機票的電子普票,旅游服務費如何入賬?而且這個旅游服務*機票款是不是不能抵扣進項?
收到一張*旅游服務*服務費(代訂車服務)發(fā)票,抬頭開的員工名字,是出差機場到酒店的打車費,能入賬么
老師,請問一下我收到電子發(fā)票 代訂車服務費 還有客運服務費 應該是旅游訂車 客運服務 應該是托運的吧?我放什么費用好點呀?
老師,一員工出差打車,開的打車明細是旅游服務,帶代訂打車費 這種能做到差旅費嗎 有風險嗎
老師,員工外出培訓訂的機票是在旅游公司代訂的,開的發(fā)票名稱是經(jīng)紀代理服務*代訂機票款的電子普票,不是旅客運輸服務的電子普票,請問可以用來計算抵扣增值稅嗎?
個人獨資企業(yè),交個稅,比如平均每月收入5000元,一年是6萬,這個不可以像員工那樣減去每月5000來算嗎,只可以扣減完費用再算嗎
4.(單選題)(2022年)某航空公司為一般納稅人,不具有國際運輸經(jīng)營資質(zhì),2022年5月購進飛機零配件,取得的增值稅專用發(fā)票,注明金額600萬,稅額78萬;開展航空運輸服務,開具增值稅普通發(fā)票,取得的收入,包括國內(nèi)運輸收入2000萬,國際運輸收入500萬;為客戶辦理退票,向客戶收取退票費收入10萬元,上述收入均分別核算,其中以上收入均含稅,該航空公司應繳納增值稅()萬元。請問進項稅額不得抵扣的部分怎么算?
老師想咨詢一下融資租賃,我們首付付了八萬多,貸融資公司三十多萬。融資公司給我們開了四十多萬發(fā)票,還有一點利息沒開發(fā)票,老師利息我怎么做賬
老師,公司六月份買的固定資產(chǎn),設備已經(jīng)使用了,合同注明金額是186000,但是發(fā)票還沒來,計提折舊用含稅金額還是不含稅金額
個人獨資企業(yè),增值稅按收入申報,那個人所得稅也是按這個繳納嗎
請問給勞務派遣的員工發(fā)防暑費違規(guī)嗎?需要跟勞務派遣公司簽補充協(xié)議嗎?(原合同中沒有列明)
老師您好,電子發(fā)票專用發(fā)票,客戶已經(jīng)抵扣了,怎么沖了再開?程序?
老師,您好!電子發(fā)票需要保存OFD格式的文件中哪一個年的哪個文件號呀
老師,企業(yè)所得稅小微企業(yè)稅率5%是長期的還是只到27年結(jié)束
個人獨資企業(yè),不開票,是按季度交還是每月交的,假如一個季度收入3萬,增值稅是怎么算交的
好的,老師打出租車收到的客運服務費-出租車客運服務的普票,在稅務系統(tǒng)內(nèi)為什么查不到呢?
老式的卷式發(fā)票,是查不到的。
我這有幾張電子票查不到,深圳中交出行公司開出的打車票
查不到,我能幫你做什么? 按照你們內(nèi)部的管理制度執(zhí)行就可以了啊。