您好 請(qǐng)問(wèn)單位是免增值稅企業(yè)嗎?還是說(shuō)季度銷(xiāo)售額不超過(guò)30萬(wàn) 免征增值稅

老師,我們是小規(guī)模納稅人,上月第一次開(kāi)了35370.67含稅的增值稅普通發(fā)票。增值稅申報(bào)表第10行填了35020.47,小微企業(yè)免稅額是350.2,我申報(bào)通不過(guò)
老師好!我們是小規(guī)模納稅人,7月份的時(shí)候開(kāi)了一張普通發(fā)票,季末申報(bào)增值稅納稅申報(bào)表時(shí)這部分增值稅免繳,那么之前計(jì)提的增值稅現(xiàn)在做賬做在營(yíng)業(yè)外收入嗎
我是一般納稅人,玩十月份開(kāi)了一張?jiān)鲋刀愲娮悠胀òl(fā)票,然后我有作廢了,我重新開(kāi)了一張?jiān)鲋刀愲娮悠胀òl(fā)票,那我這個(gè)月怎么報(bào)增值稅
老師,小規(guī)模開(kāi)一張普通發(fā)票,免稅怎么填增值稅報(bào)表,謝謝
老師,我們小規(guī)模納稅人,第一季度開(kāi)票未超30萬(wàn),全部普票,有一張發(fā)票開(kāi)的免稅的,這張發(fā)票金額填寫(xiě)在增值稅申報(bào)表的哪行呢
一般納稅人生產(chǎn)模具時(shí)產(chǎn)生的廢銅料,個(gè)人找一般納稅人收購(gòu),一般納稅人開(kāi)普票給個(gè)人,開(kāi)票的名稱是廢銅料、廢銅塊;個(gè)人收到這張稅率為13%的普票,對(duì)個(gè)人有什么影響呢?會(huì)增加他要繳納的個(gè)人所得稅嗎?
老師,電子稅務(wù)系統(tǒng)怎樣完整的導(dǎo)出年度企業(yè)所得稅報(bào)表,我點(diǎn)進(jìn)去,只能一頁(yè)一頁(yè)的導(dǎo)
民辦非企業(yè) 從事的全是盈利活動(dòng) 可以用一般企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則記賬嗎
如果2025年將25年的柜子全部出口退稅了,但是到26年4月收匯還有部分沒(méi)收回來(lái),請(qǐng)問(wèn)這部分沒(méi)收回來(lái)的款項(xiàng),會(huì)引起什么后果?
個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng),填寫(xiě)專項(xiàng)扣除時(shí)提示不同配偶信息的婚姻存續(xù)時(shí)間不能有交叉,怎么解決?寫(xiě)的具體一點(diǎn)吧老師
法人和財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人可以是一個(gè)人嗎?法人(財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人)不到場(chǎng)可以辦理稅務(wù)登記嗎?
社保補(bǔ)繳企業(yè)部分不用員工承擔(dān)吧,員工只需要承擔(dān)自己的部分就行了對(duì)吧
能直接寫(xiě)交通費(fèi)的科目嗎?不關(guān)事由,比如學(xué)習(xí)培訓(xùn),招聘
小會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,一個(gè)幾個(gè)人小的企業(yè)。最開(kāi)始材料是進(jìn)來(lái)就都領(lǐng)了,然后控制了,但是之前材料領(lǐng)多了,上個(gè)個(gè)月沒(méi)有領(lǐng)材料。這樣看會(huì)不會(huì)有問(wèn)題,列成本明細(xì)原材料沒(méi)有。還是干脆不列?
你好老師,我這個(gè)月才發(fā)現(xiàn)之前9月10月有抖音上發(fā)的福袋應(yīng)該寄到庫(kù)存商品里面,然后會(huì)計(jì)做成主營(yíng)業(yè)務(wù)收入了,這個(gè)賬戶,我怎么調(diào)整???


就是開(kāi)的發(fā)票,稅率那一欄寫(xiě)的免稅
還有企業(yè)可以免增值稅嗎?這個(gè)我沒(méi)聽(tīng)過(guò)呢,應(yīng)該是季度不超過(guò)30萬(wàn)免增值稅吧,我只知道這個(gè)政策
那您開(kāi)具的發(fā)票就不應(yīng)該稅率欄次是免稅啊 有免增值稅的企業(yè) 免增值稅的企業(yè)才開(kāi)具發(fā)票的時(shí)候 稅率欄次填免稅
啊,這個(gè)我也不知道,怎么知道企業(yè)是免增值稅的企業(yè)?。?
比如農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者銷(xiāo)售自產(chǎn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)品 就可以 看自己?jiǎn)挝粡氖碌男袠I(yè)
我們是軟件開(kāi)發(fā)行業(yè),那我這個(gè)票開(kāi)出去了,怎么辦啊
那也只好現(xiàn)在先申報(bào) 填申報(bào)表主表9跟10欄 然后本季度紅沖 再開(kāi)1%征收率發(fā)票