你好,不是這樣做賬。正確的分錄是 借:銀行存款,貸:其他業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅
通過銀行貸款取得專門借款,在費用化期間,專門借款費用的會計分錄是:借:財務(wù)費用 貸:應(yīng)付利息還是借:財務(wù)費用,銀行存款(應(yīng)收利息)貸:應(yīng)付利息
6月支付貸款利息,7月收到貸款利息發(fā)票如何做賬? 先做、 ①借:其他應(yīng)付款-貸款利息 貸:銀行存款 次月 借:財務(wù)費用 貸:其他應(yīng)付款-貸款利息 這樣操作可行嗎?
老師,本月收到銀行貸款,分錄:借:銀行存款 貸:短期借款-*銀行 月末計提貸款利息,借:財務(wù)費用-利息費用 貸:應(yīng)付利息-短期借款利息 這樣的操作對著沒嗎?
收到貸款入賬,借銀行存款20萬 貸其他應(yīng)付款20萬 月底還利息 借財務(wù)費用-利息費用600 貸銀行存款600 這樣做分錄可以嗎,利息費用沒有發(fā)票
剛成立的公司,借法人的款分錄是借銀行存款,貸其他應(yīng)付款 借的這筆款產(chǎn)生了利息收入,借銀行存款,貸財務(wù)費用還是應(yīng)付利息???
答案C這句話怎么理解?
老師,請問發(fā)票中的人工費怎么開票呢
交社保是按正式員工時的工資交還是試用期的工資交呀
分錄做完發(fā)現(xiàn)賬上和客戶對賬單余額不一樣,可能的原因有哪些
同一公司的兩個銀行賬戶互相轉(zhuǎn)錢怎么做分錄啊,付款有,收款也有
那個當(dāng)期所得稅+遞延所得稅,就是那個可抵扣暫時性差異,會計分錄:借:遞延所得稅資產(chǎn),貸:所得稅費用,那不是應(yīng)該用當(dāng)期所得稅費用減掉遞延所得稅嗎,因為所得稅費用在貸方啊,為什么是加呢,我一直沒搞明白
會員繳費的錢是微信轉(zhuǎn)到秘書處的,然后讓秘書處幫他代繳的費用,這種發(fā)票能開給他公司嗎
純外貿(mào)企業(yè)一筆出口業(yè)務(wù)因為報關(guān)單上面發(fā)貨源地不一樣,導(dǎo)致退稅金額需要征回,,需要出口轉(zhuǎn)為內(nèi)銷還得征稅處理,財務(wù)賬務(wù)怎么處理?
老師新成立的公司為新能源行業(yè),做能源管理,這個有稅收扶持,稅務(wù)政策嗎
老師你好,請問總包給分包工程做,要求分包開票給總包,但工資要扣出來,工資是總分發(fā)放 這樣可以嗎