你好,有錯誤,是可以做相應(yīng)更正的
老師您好,我公司去年企業(yè)所得稅匯算清繳是虧損100萬元,一季度虧損10萬元。預(yù)估2季度能夠盈利50萬元,那么在二季度企業(yè)所得稅申報的時候是可以彌補(bǔ)去年虧損的吧???謝謝老師
一張進(jìn)項怎么勾選一部分
老師,如果公司采購人采購?fù)隉崴?,把錢給了。回來拿著票找財務(wù)報銷,財務(wù)把錢從公戶轉(zhuǎn)給了采購人,這樣違規(guī)嗎?
老師,員工社保買錯申請退回后分錄怎么做??? 買社保時分錄有計提分錄等,以下是我做的分錄 借:管理費(fèi)用-社保 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:其他應(yīng)收-個人社保 借:應(yīng)付職工薪酬-社保 :其他應(yīng)收-個人社保 貸:銀行存款 請問:現(xiàn)在收到社保退費(fèi),分錄應(yīng)該怎么處理呢?
老師,補(bǔ)申報或者更正申報去年的個稅時,只有去年系統(tǒng)有的人名才行更改,現(xiàn)在不能再添加其他人名到去年的時間點(diǎn)。
社保退了一筆重復(fù)繳費(fèi)個人部分的養(yǎng)老保險給我們單位(收到社保局退費(fèi)"其他應(yīng)付款三級科目往來單位"就選社保局),然后我們就把這筆錢退回給個人,其他應(yīng)付款三級科目往來單位還是填社保局是嗎?還是填個人哦?填個人的話會不會對沖不了的意思,科目是一樣的
請問老師,甲單位購買酒收到專票,酒送給客戶,專票進(jìn)項稅額可以抵扣嗎?
請問單位員工個人抬頭的發(fā)票,比如筆記本電腦之類的,可以正常報銷嗎
個稅申報,之前按照本月報上個月的數(shù)據(jù)。現(xiàn)在想改成申報前兩個月的話。個稅APP上面還可以改嗎?
老師你好,銷項減進(jìn)項,是利潤嗎
老師 具體找不到哪筆錯了怎么辦?
你好,可以把之前的分錄全部紅沖,然后重新做正確的分錄?
之前好幾年的?
老師 有沒有一筆調(diào)整的方法?
你好,之前好幾年的,也可以這樣處理。 有一筆調(diào)整的方法,關(guān)鍵你需要知道正確的是什么,之前錯誤的又是什么,這樣才可以調(diào)整的
請問一筆調(diào)整的分錄可以怎么做呢?
你好,需要知道正確的是什么,之前錯誤的又是什么,這樣才可以一筆調(diào)整的 你都沒有告訴我正確的是什么,錯誤的又是什么,是無法告訴你如何一筆調(diào)整的
錯誤的是之前做憑證的時候利息多算了 本金賬面金額就多了 現(xiàn)在是還款金額全部算本金 也不夠抵消賬面上的本金金額
你好,麻煩你把之前錯誤的分錄(包括金額),正確的分錄(包括)提供一下,我需要知道這兩個信息,才好告訴你如何一筆調(diào)整的。
老師 是22年一筆406000的貸款 還款的時候 本息408310.4做成了本金40萬利息8310.4 是這里錯了
你好,還款的時候 本息408310.4,是正確的本金406000,利息2310.4,是這個意思??
是這樣的
你好,根據(jù)你的描述,調(diào)整分錄是 借:短期借款或長期借款?406000—40萬 貸:應(yīng)付利息?8310.4—2310.4
老師 之前錯誤那比是22年的也可以直接這么調(diào)整嗎?
你好,是的,是這樣的
分錄可以直接寫成借:短期借款6000 貸:利息費(fèi)用:6000 嗎
你好,根據(jù)你的描述,調(diào)整分錄是 借:短期借款或長期借款?406000—40萬 貸:應(yīng)付利息?8310.4—2310.4 支付利息的時候,是計入應(yīng)付利息,而不是財務(wù)費(fèi)用。 計提利息,才會涉及財務(wù)費(fèi)用的
老師 我之前做歸還貸款本息的分錄都是借:短期借款 借:利息費(fèi)用 貸:銀行存款的 這樣這些分錄都要改過嗎?
你好,你單位的利息,是不做計提的,在實(shí)際支付的時候計入財務(wù)費(fèi)用核算??