你好 這個(gè)不需要特殊寫(xiě)的哈 正常寫(xiě)累計(jì)折舊 原值那些的 根據(jù)你自己現(xiàn)在的賬上來(lái)就可以了
老師,企業(yè)所得稅季度申報(bào),資產(chǎn)加速折舊、攤銷(xiāo)優(yōu)惠明細(xì)表必須填寫(xiě)嗎? 如果沒(méi)有加速折舊呢?
老師,在申報(bào)企業(yè)所得稅A2010120資產(chǎn)加速折舊、攤銷(xiāo)(扣除)優(yōu)惠明細(xì)表時(shí),要把本年固定資產(chǎn)累計(jì)折舊的金額填寫(xiě)進(jìn)去嗎?
企業(yè)所得稅季報(bào)中資產(chǎn)加速折舊、攤銷(xiāo)(扣除)優(yōu)惠明細(xì)表,公司賬務(wù)處理沒(méi)有一次性扣除也沒(méi)有加速折舊的情況下,這張優(yōu)惠明細(xì)表是否不需要填寫(xiě)金額
企業(yè)所得稅里的資產(chǎn)加速折舊、攤銷(xiāo)扣除優(yōu)惠明細(xì)表怎么填
老師企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí),A201020資產(chǎn)加速折舊、攤銷(xiāo)優(yōu)惠明細(xì)表如果沒(méi)有加速折舊正常攤銷(xiāo)是不是不用填寫(xiě)
老師您好,我這涉及一張需要部分退貨開(kāi)具紅字信息表,我是購(gòu)買(mǎi)方,發(fā)票已顯示抵扣,然后我在電子稅務(wù)局開(kāi)具紅字信息表后,開(kāi)具狀態(tài)顯示未開(kāi)具,我查詢(xún)了原發(fā)票顯示已紅沖,但是打印不了信息表。咨詢(xún)了同事說(shuō)這應(yīng)該在稅控盤(pán)進(jìn)行開(kāi)具,然后又開(kāi)具了一張一樣的信息表開(kāi)具(信息表能打?。F(xiàn)電子稅務(wù)局顯示有兩個(gè)同金額的信息表,開(kāi)具狀態(tài)均顯示“未開(kāi)具”。想咨詢(xún)老師能作廢其中一張嗎?應(yīng)該如何處理
老師:我公司2024年業(yè)務(wù)招待費(fèi)8097.92元,填企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),賬載金額8097.92元,稅收金額填多少,調(diào)增金額填多少?計(jì)算依據(jù)是什么?
老師 我們是旅行社 取得這種客運(yùn)行程單怎么入賬 入成本嗎 可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎
員工向公司借款31萬(wàn),寫(xiě)了31萬(wàn)借款單,做賬時(shí)分別做了其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款,那么借款單是不是只需要寫(xiě)其他應(yīng)收款那部分,還是寫(xiě)31萬(wàn)也可以
增值稅扣繳比做賬多0.01 應(yīng)該怎么調(diào)整
代單位收的代收代付,是收現(xiàn)金好還是讓轉(zhuǎn)個(gè)人賬戶(hù)好
老師假如我們的工資總額是10萬(wàn)那么我們要交的工會(huì)資金是不是這樣算的100000×0.008*20%=160
老師,無(wú)票支出的款項(xiàng),匯算時(shí)候調(diào)到哪里啊
請(qǐng)問(wèn)老師境內(nèi)企業(yè)分紅給企業(yè)分紅稅免稅的嗎?不管是控股還是高新技術(shù)企業(yè)
老師,業(yè)務(wù)招待費(fèi)放主營(yíng)業(yè)務(wù)成本合適嗎?
怎么填?需要在哪一欄填寫(xiě)?
你好? 你對(duì)照你自己的固定資產(chǎn)明細(xì)表? 對(duì)應(yīng)寫(xiě)在匯算的攤銷(xiāo)(扣除)優(yōu)惠明細(xì)表的哈
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