您好 借:在建工程 350 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 45.5 貸:銀行存款 350%2B45.5=395.5 借:在建工程 70 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 6.3 貸:銀行存款70%2B6.3=76.3 借:固定資產(chǎn)420 貸:在建工程350%2B70=420 累計折舊總額420*(1-0.04)/4/12*(3%2B12%2B12)=226.8 借:固定資產(chǎn)清理420-226.8=193.2 借;累計折舊226.8 貸:固定資產(chǎn) 420 借:銀行存款 226 貸:固定資產(chǎn)清理 200 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額26 借:固定資產(chǎn)清理 200-193.2=6.8 貸:資產(chǎn)處置損益 6.8

當月購入的固定資產(chǎn),當月出售了,分錄應該怎么寫
老師好(請金金老師回答,其他老師謝絕回復) 出售報廢的固定資產(chǎn)的所有會計分錄(流程)是什么?請老師詳細寫一下下
如圖所示,辛苦老師解答了?。ㄒ獙懬逶敿毜挠嬎氵^程,做出賬務處理。分配率要保留小數(shù)點后4位,約當產(chǎn)量四舍五入,計算結(jié)果保留2位)
老師 購入和出售固定資產(chǎn)辛苦寫個詳細的分錄
一般人,小企業(yè)會計準則,現(xiàn)實工作中,融資租賃租入固定資產(chǎn)分錄,和收到發(fā)票支付分錄, 繳納稅金都是怎么做賬的?辛苦老師
請問老師,進項稅額轉(zhuǎn)出以及補交上年度12月的未開票收入的增值稅和所得稅,怎么申報?財務報表需要更改第四季度和年度的 還是只更改年度的?以及今年的財務報表需要更改嗎?如果需要如何更改?
旅游費怎么做分錄?銀行付
實收資本沒有出資到位,賬上可以做資本公積嗎
文化傳媒公司的帳是怎么做的?一個季度做一次嗎?
老師中午好,老師,我想問一下子我每個季度報財務報表的時候,里邊資產(chǎn)負債表的應收賬款數(shù)可以加上預收賬款數(shù)填寫到應收賬款里嗎
老師,想請教一下,企業(yè)在一年中的成本費中,有哪幾項費用是不用開增值稅發(fā)票也是可以稅前扣除費用不計入算企業(yè)所得稅的?
老師,公司付了兩筆款,發(fā)票也有,但老板要求不入帳,發(fā)票需要對方紅沖嗎?如果不紅沖對公司有影響嗎
老師。我建筑公司,賬上的成本可以結(jié)余嗎,今年結(jié)轉(zhuǎn)不完
有其他業(yè)務收入,必須對應有其他業(yè)務成本嗎,之前做到了制造費用,可以嗎
老師,我們公司原材料水渣是別的公司免費送給我們的,現(xiàn)在沒有發(fā)票,只有水渣運費發(fā)票,怎么做賬