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這張記賬憑證,老板娘說款已經(jīng)收了,那我怎么修改,怎么做分錄呢?

這張記賬憑證,老板娘說款已經(jīng)收了,那我怎么修改,怎么做分錄呢?
2024-04-15 15:46
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-04-15 15:47

您好,借:其他應收款-老板娘 借:應收賬款 這個錢是給老板娘了吧

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快賬用戶9433 追問 2024-04-15 15:50

對,你都認識我了?

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快賬用戶9433 追問 2024-04-15 15:51

如果借:銀行存款 靠譜嗎?

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齊紅老師 解答 2024-04-15 15:52

您好,不好,銀行存款的余額? 要和? 銀行對賬單一致的呀,這個錢在哪里要問清楚 下哦

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快賬用戶9433 追問 2024-04-15 15:54

這個記的是內(nèi)賬,沒有進行稅務登記呢,這個還有必要問老板娘嗎?

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齊紅老師 解答 2024-04-15 16:01

您好,有的,我們做的賬,以后給老板看,咱寫在銀行,到時銀行的錢沒有那么多,老板問錢哪去了

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快賬用戶9433 追問 2024-04-15 16:07

好的,謝謝,那我就暫時先寫,借:其他應收款——老板娘名字 貸:主營業(yè)務收入——鉆夾頭 等回頭老板娘在了,再問她到底把錢打銀行還是微信了

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齊紅老師 解答 2024-04-15 16:12

您好,是的是的,問清楚了我們再改分錄

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快賬用戶9433 追問 2024-04-15 16:18

你好,老板娘說她收的銀行承兌匯票,怎么做分錄呀?

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齊紅老師 解答 2024-04-15 16:20

哦哦,借:應收票據(jù)? ?這個是電子承兌就在我們網(wǎng)銀 票據(jù)庫存里

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快賬用戶9433 追問 2024-04-15 16:25

后面用加東西嗎?借:應收票據(jù)——朱冬冬 還是借:應收票據(jù)——銀行承兌匯票——朱冬冬

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齊紅老師 解答 2024-04-15 16:28

您好,不用,這個承兌我們收到就會背書給供應商,不會留在手里, 借:應付? ?貸:應收票據(jù)

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快賬用戶9433 追問 2024-04-15 16:30

不懂,到底應該怎么寫分錄啊?為什么借方又有應付了?

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齊紅老師 解答 2024-04-15 16:33

您好,我說是把這個承兌匯票又背書給供應商時的分錄,您問下老板娘這個票據(jù)在哪里,

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快賬用戶9433 追問 2024-04-15 16:38

那,我現(xiàn)在想知道的是:我們收到了供應商,朱冬冬的銀行承兌匯票,我呆的這個公司應該怎么做分錄?結(jié)轉(zhuǎn)怎么結(jié)轉(zhuǎn)?請幫我把這兩個分錄寫清楚點,謝謝

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齊紅老師 解答 2024-04-15 16:42

您好,不對哈,我們是收客戶的錢 借:應收票據(jù)? ?貸:應收賬款(輔助核算 :朱冬冬) 不背書給供應商就是在我們票池里等到期拿錢

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快賬用戶9433 追問 2024-04-15 17:01

我這樣寫分錄行不行? 借:應收票據(jù)-銀行承兌匯票 貸:主營業(yè)務收入

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齊紅老師 解答 2024-04-15 17:03

您好,這個收入以前如果確認過了呢,開票就確認了,要確認下的

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快賬用戶9433 追問 2024-04-15 17:08

他們沒有開票過,稅務沒登記,到底怎么弄?難道是我截圖的這個分錄?我追問不了了,請老師詳細地告訴我分錄到底怎么寫,緣由是什么?謝謝!

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快賬用戶9433 追問 2024-04-15 17:09

是我截圖的這個分錄嗎?還是怎么寫?請一字不落地寫一下,謝謝!

是我截圖的這個分錄嗎?還是怎么寫?請一字不落地寫一下,謝謝!
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齊紅老師 解答 2024-04-15 17:12

您好,好的, 摘要:收到朱冬冬承兌匯票? 分錄就是您那個

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您好,借:其他應收款-老板娘 借:應收賬款 這個錢是給老板娘了吧
2024-04-15
同學,你好 把應收賬款改成銀行存款
2024-04-15
您好,要做憑證,這是收的什么款
2022-01-08
1、進入財務軟件主界面,點擊賬務處理。 2、點擊賬務處理后,界面跳轉(zhuǎn),點擊期末結(jié)賬。 3、進入期末結(jié)賬對話框,選擇反結(jié)賬,點擊開始。 4、點擊開始后,頁面彈出提示,點擊確定。等待一會兒,反結(jié)賬界面消失后,就操作成功了。 5、同時財務系統(tǒng)的右下角,會顯示上一期的會計期間2020年12期。反結(jié)賬成功。
2023-03-04
你好,出納一般只管錢不管賬。
2024-11-14
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