您好,借:其他應收款-老板娘 借:應收賬款 這個錢是給老板娘了吧
老師,這張繳款單要做賬嗎,要記錄憑證嗎,那又怎么記錄憑證呢
老師您好,公司收到老板的一筆借款,怎么做分錄?記賬憑證后面付老板一張借條就可以了嗎?
老師 我3月憑證已經(jīng)結(jié)賬了 4月的憑證也做了部分 現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)有個3月的憑證做錯了 想要修改 我現(xiàn)在反結(jié)賬 飯過賬 反審核 但是系統(tǒng)有張自動結(jié)轉(zhuǎn)的損益憑證 你看怎么處理合適
老師,知道這個怎么改變不了數(shù)量金額式嗎?記賬憑證我已經(jīng)刪除了。要怎么處理呢?
老師,T6系系統(tǒng)我已經(jīng)全年帳做完了,發(fā)現(xiàn)憑證有錯,怎么修改呢,都是已記帳結(jié)帳顯示不好改
增值稅稅負率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說明的?
稅負率偏低怎么和稅局解釋?
負債表,其他應付款60萬需要償還,資本公積70萬,未分配利潤負25萬?,F(xiàn)在注銷,清理后,問:用資本公積60萬償還其他應付款60萬,可以?然后未分配利潤負25萬。這樣涉及納什么稅?例如分紅個稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個稅和增值稅是季報還是月報
建筑公司,a有資質(zhì),b沒有資質(zhì),b找a掛靠,約定增值稅和附加稅等稅費由b承擔,該項目涉及跨區(qū)域涉稅,需要預繳稅款,此時a在稅務平臺上申報后,給b二維碼,由b的員工個人通過微信掃碼支付,然后a賬務處理:借應交稅費-未交增值稅,貸:其他應收款-a公司某員工,想問問題是:a公司處理方法正確嗎?問2:b公司在對外賬中怎么體現(xiàn)這筆支出?自己搞點成本票消化掉?畢竟這個項目是a在申報稅費的,在外人看來本來就是a的,這個稅費和b沒關(guān)系
公司貸款,后面不準備還了,會對辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆諛I(yè)51萬的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來說外賬算多不)
小企業(yè)會計準則 ,資產(chǎn)負債表和利潤是不是要按期報送? 不報送有沒有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫,但是我們財務今天才收到入庫單,賬上可以五月入庫嗎?還是得回四月改賬?。?/p>
主營業(yè)務收入結(jié)轉(zhuǎn)本月收入為什么要在借方
對,你都認識我了?
如果借:銀行存款 靠譜嗎?
您好,不好,銀行存款的余額? 要和? 銀行對賬單一致的呀,這個錢在哪里要問清楚 下哦
這個記的是內(nèi)賬,沒有進行稅務登記呢,這個還有必要問老板娘嗎?
您好,有的,我們做的賬,以后給老板看,咱寫在銀行,到時銀行的錢沒有那么多,老板問錢哪去了
好的,謝謝,那我就暫時先寫,借:其他應收款——老板娘名字 貸:主營業(yè)務收入——鉆夾頭 等回頭老板娘在了,再問她到底把錢打銀行還是微信了
您好,是的是的,問清楚了我們再改分錄
你好,老板娘說她收的銀行承兌匯票,怎么做分錄呀?
哦哦,借:應收票據(jù)? ?這個是電子承兌就在我們網(wǎng)銀 票據(jù)庫存里
后面用加東西嗎?借:應收票據(jù)——朱冬冬 還是借:應收票據(jù)——銀行承兌匯票——朱冬冬
您好,不用,這個承兌我們收到就會背書給供應商,不會留在手里, 借:應付? ?貸:應收票據(jù)
不懂,到底應該怎么寫分錄啊?為什么借方又有應付了?
您好,我說是把這個承兌匯票又背書給供應商時的分錄,您問下老板娘這個票據(jù)在哪里,
那,我現(xiàn)在想知道的是:我們收到了供應商,朱冬冬的銀行承兌匯票,我呆的這個公司應該怎么做分錄?結(jié)轉(zhuǎn)怎么結(jié)轉(zhuǎn)?請幫我把這兩個分錄寫清楚點,謝謝
您好,不對哈,我們是收客戶的錢 借:應收票據(jù)? ?貸:應收賬款(輔助核算 :朱冬冬) 不背書給供應商就是在我們票池里等到期拿錢
我這樣寫分錄行不行? 借:應收票據(jù)-銀行承兌匯票 貸:主營業(yè)務收入
您好,這個收入以前如果確認過了呢,開票就確認了,要確認下的
他們沒有開票過,稅務沒登記,到底怎么弄?難道是我截圖的這個分錄?我追問不了了,請老師詳細地告訴我分錄到底怎么寫,緣由是什么?謝謝!
是我截圖的這個分錄嗎?還是怎么寫?請一字不落地寫一下,謝謝!
您好,好的, 摘要:收到朱冬冬承兌匯票? 分錄就是您那個