這個(gè)不是貨物的,同學(xué),不用填寫

老師,工程施工 9% 填增值稅納稅申報(bào)表 主表中 欄次3 應(yīng)稅勞務(wù)銷售額? 并填在附列一 9%稅率的服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)?
老師,小規(guī)模開“建筑服務(wù).建筑勞務(wù)”的專票,在電子稅務(wù)局增值稅及附加稅申報(bào)表中填貨物及勞務(wù)呢?還是服務(wù).不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)?
老師,在填寫申報(bào)表的時(shí)候,附表三服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目明細(xì),第一列本期服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)價(jià)稅合計(jì)額(免稅銷售額)的金額是25072,那后面幾列要怎么填
老師,工程服務(wù),機(jī)械租賃申報(bào)增值稅的時(shí)候是應(yīng)該填在9%稅率的服務(wù)不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)這一行嗎?
建筑勞務(wù)公司,填小規(guī)模增值申報(bào)表的時(shí)候,因?yàn)閷儆诮ㄖ?wù)應(yīng)該把銷售金額填入服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)列,但是我提交以后,顯示我登記的是貨物及勞務(wù)增值稅納稅人。服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)數(shù)據(jù)應(yīng)為0,這怎么弄
新班的個(gè)體工商戶怎么辦理網(wǎng)上稅務(wù)登記?
老師,個(gè)體戶的電子稅務(wù)局里面稅種里面只有工資薪金,沒(méi)有勞務(wù)報(bào)酬,那需要去電子稅務(wù)局增加這個(gè)勞務(wù)報(bào)酬所得稅種嗎
核定征收的個(gè)體,個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得是根據(jù)銷售總收入來(lái)申報(bào)還是根據(jù)利潤(rùn)來(lái)申報(bào)?
老師,像擔(dān)保機(jī)構(gòu)做這種擔(dān)保費(fèi)用我是到財(cái)務(wù)費(fèi)用,其他還是需要建立一個(gè)擔(dān)保費(fèi)用科目了。
老師您好,請(qǐng)問(wèn)財(cái)務(wù)憑證后面對(duì)應(yīng)的附件需要付上哪些呀?
老師,稅務(wù)局根據(jù)土地使用稅怎么能推算房產(chǎn)稅對(duì)不對(duì)?(說(shuō)了什么容積率)
工程的1000多的焊接設(shè)備,是必須入固定資產(chǎn)嗎。還是可以直接入費(fèi)用
中途建賬,其他流動(dòng)資產(chǎn)上個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表有520萬(wàn),新的報(bào)表只有0,上個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)470萬(wàn),新的報(bào)表是-42萬(wàn),怎么調(diào)整
公司是小規(guī)模納稅人,9月紅沖了上個(gè)季度的專票一共一萬(wàn)二,也在9月30日開出二十萬(wàn)普票,本月申報(bào)第三季度增值稅,出現(xiàn)增值稅負(fù)數(shù),想請(qǐng)教下老師,是因?yàn)殚_出的不是專票導(dǎo)致負(fù)數(shù)嗎?
個(gè)體戶轉(zhuǎn)公司時(shí)已開清稅證明,現(xiàn)在報(bào)公司稅還要把之前個(gè)體戶的賬也做進(jìn)去嗎

