好,免稅的稅額是第9行的金額乘以3%。
老師您好!我小規(guī)模納稅人填寫增值稅減免稅申報明細表時候沒有出現(xiàn)相應的減免性質及代碼名稱,出現(xiàn)的都是不對應的,該怎么處理呢?
老師好 我想問一下 2023年小規(guī)模未開發(fā)票收入202550元,是不是不用繳稅呢?1個季度是30萬元免征額對嗎?還有填報增值稅申報表時,只是需要填寫1列11行(小微企業(yè)免稅銷售額)就可以了嗎?還用不用填上增值稅減免稅申報明細表,如果需要填寫,請問減稅性質代碼及名稱選擇哪個?具體的
老師,小規(guī)模納稅人開普票不超30萬,稅率1%如何申報增值稅,需不需要填附表4的減免稅申報明細表?還是直接填主表,直接填主表的免稅額不是發(fā)票上的稅額啊
老師好:請問填寫小規(guī)模納稅人報表,只開具了普通發(fā)票1%金額未達到征收稅款,是否只填寫小微企業(yè)免稅銷售額欄,還需填寫增值稅減免申報表嗎?如何在主表和明細表欄填寫?謝謝
老師您好,公司是小規(guī)模納稅人,在1月份時候賣房了,我給您發(fā)的是小規(guī)模納稅人增值稅申報的主表,自己生成的,我想問下免稅額是如何計算的?是不是還需要填寫減免稅明細表?如果填寫的話,性質代碼填哪個?如何填寫 謝謝老師
銷項稅額和銷項稅有什么不同,舉例說明。
上個月支付租金成本未做價稅分離。這個月收到上個月開來的租金專票發(fā)票。那這個月需要怎樣做賬才能抵扣稅費呢?需要調(diào)整上個月支付租金成本憑證嗎?要怎樣才能全部抵扣呢?
老師,請問母公司跟n個子公司,業(yè)務都相似但是分擔負責區(qū)域不一樣。要如何才能讓子公司避免被認定為分公司存在?報銷和費用打款可以經(jīng)過母公司審批嗎?
老師,去年入利息費用有16萬,但是一直還沒收到發(fā)票,這次匯算清繳全額調(diào)增了,那年報還需要改嗎
老師公司賬上其他應付款-張三貸方余額200萬,這個是什么意思
老師,去年有比利息一直沒收到發(fā)票,這次匯算清繳全額調(diào)增了,那報表還需要改嗎
老師,我們公司買的房子,自用,房產(chǎn)租從價計征,去年買的,去年房產(chǎn)稅已交,那今年房產(chǎn)稅原值是購買價還是房產(chǎn)凈值(即:買價-累計折舊后)作為基數(shù)嗎?
利潤表里銷售收入,成本,費用,都是不含稅的吧
老師,請問有限合伙取得了投資企業(yè)的分紅,那么有限合伙里面的有限公司和自然人分別如何納稅? 有限合伙取得分紅的時候需要另外交稅嗎?
本院酌定對所生產(chǎn)的貨物損失 11922 元, 本院酌定由原告自行承擔 4922 元,被告承擔 7000 元。 被告發(fā)票11922可以全部抵扣嗎作為被告方少付了4922元這個進項可以抵扣嗎
是5%的稅率,沒有減免,不需要填寫減免。
老師這是圖,第九行沒有數(shù)呢
好,你把那個免稅的稅額刪除。
好的,謝謝郭老師
不用客氣,工作愉快。