同學(xué)你好 是跨年調(diào)整的吧 你看看
資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤(rùn)期初+利潤(rùn)表中凈利潤(rùn)累計(jì)不等于負(fù)債表中的期末未分配利潤(rùn)期末,差額在這里。是什么原因?
老師,我這資產(chǎn)負(fù)債表期末-期初和利潤(rùn)表凈利潤(rùn)不一致,差在未分配利潤(rùn),這怎么調(diào)
老師,我本月結(jié)賬以后資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)期末數(shù)減期初數(shù)不等于利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)累計(jì)數(shù),請(qǐng)問(wèn)應(yīng)該怎么查這部分的差異呢?資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)軋差比利潤(rùn)表凈利潤(rùn)累計(jì)數(shù)多了388.22元
老師,我本月結(jié)賬以后資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)期末數(shù)減期初數(shù)不等于利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)累計(jì)數(shù),請(qǐng)問(wèn)應(yīng)該怎么查這部分的差異呢?資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)軋差比利潤(rùn)表凈利潤(rùn)累計(jì)數(shù)多了388.22元
資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)的期初期末差額和利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)對(duì)不上,是什么情況?
小紅書(shū)認(rèn)證打款,打進(jìn)去也給退回來(lái),做賬可以借:銀行存款,貸:銀行存款嗎?放一個(gè)憑證號(hào)里,還是分著寫(xiě)借:應(yīng)付賬款,貸:銀行存款,收到借:銀行存款,貸:應(yīng)付賬款,這兩個(gè)都可以嗎
老師,我們給行政單位的工作人員好處費(fèi),怎么出帳
老師,個(gè)人獨(dú)資企業(yè)需要報(bào)企業(yè)所得稅嗎
老師,這道題誰(shuí)是承租人?誰(shuí)是出租人啊?
老師,定期定額個(gè)體工商戶核定應(yīng)納稅額是78350但是我一季度開(kāi)票是248967,比定額數(shù)多了13920,請(qǐng)問(wèn)老師我這個(gè)季度用交什么稅嗎
增值稅中有規(guī)定是既用于生產(chǎn)項(xiàng)目又用于職工食堂可以全額抵扣進(jìn)項(xiàng)稅?那外購(gòu)材料既用于生產(chǎn)又用于職工食堂領(lǐng)用豈不是也可以全額抵扣進(jìn)項(xiàng)稅?我糊涂了,這怎么區(qū)分,老師?
老師請(qǐng)問(wèn)一下我這邊發(fā)票已經(jīng)抵扣了,增值稅已經(jīng)申報(bào),對(duì)方還能作廢發(fā)票嗎
老師您好!國(guó)慶節(jié)快樂(lè)!請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶,經(jīng)營(yíng)范圍是勞務(wù)服務(wù),請(qǐng)的勞務(wù)人員開(kāi)的滴滴打車發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶可以做成本票嗎?
老師好,小規(guī)模今年是開(kāi)業(yè)第五年,之前幾年企業(yè)所得稅都是虧損,請(qǐng)問(wèn)第三季度本年利潤(rùn)余額在貸方,申報(bào)第三季度企業(yè)所得稅時(shí),會(huì)交稅嗎?季度企業(yè)所得稅申報(bào)表第24欄彌補(bǔ)以前年度虧損額可以手動(dòng)填寫(xiě)嗎
老師 個(gè)體戶變成查賬征收 當(dāng)月個(gè)體戶銷售收入,都是自然人的,自然人不需要發(fā)票,故銷售收入都沒(méi)有開(kāi)票,當(dāng)月一個(gè)月的收入沒(méi)有開(kāi)票如何做賬呢
我看哪月的 是余額表嗎
同學(xué)你好 是看做的調(diào)整分錄哦
23年的審計(jì) 看23年每個(gè)月調(diào)整的分錄?
同學(xué)你好 看你有沒(méi)有用以前年度損益調(diào)整或者利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)做跨年調(diào)整就可以