應(yīng)補(bǔ)退稅額-952.58就是要退稅,為0就不需要
老師,匯算清繳本來(lái)是有點(diǎn)利潤(rùn)需要交稅的,可是彌補(bǔ)以前年度虧損后還有虧損,就不需要交稅了。但是22年還預(yù)交了30,這樣匯算清繳后顯示需退稅30,這30不退行嗎,,我應(yīng)該怎樣做
你好,我們有一臺(tái)研發(fā)設(shè)備2021年計(jì)提折舊了,當(dāng)年算了研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除了,后來(lái)在2022年設(shè)備退回了,我們賬上調(diào)整了以前年度的研發(fā)費(fèi)用,現(xiàn)在需要更正2021年匯算清繳和2022年匯算清繳研發(fā)加加扣除涉及到的金額,就是會(huì)2021年要補(bǔ)稅和2022年要退稅,是不是要更正匯算
老師,匯算清繳去年 2023 年 下來(lái)有退稅 952.58,我做了納稅調(diào)增 現(xiàn)在顯示更正前應(yīng)補(bǔ)退稅額-952.58 再不用做退稅了是吧?
您好 老師 稅務(wù)局那邊老師打電話通知做個(gè)人所得稅匯算清繳 需要退稅 因?yàn)檫@名員工我去年多申報(bào)了金額 繳納了個(gè)稅 我現(xiàn)在更正需要的可以嗎 就不用退稅了 更正退的個(gè)稅的金額是退到公司賬戶(hù)的吧 這樣個(gè)人賬戶(hù)的匯算就沒(méi)有個(gè)稅退了 現(xiàn)在來(lái)得及嗎
您好 老師 稅務(wù)局那邊老師打電話通知做個(gè)人所得稅匯算清繳 需要退稅 因?yàn)檫@名員工我去年多申報(bào)了金額 繳納了個(gè)稅 我現(xiàn)在更正需要的可以嗎 就不用退稅了 更正退的個(gè)稅的金額是退到公司賬戶(hù)的吧 這樣個(gè)人賬戶(hù)的匯算就沒(méi)有個(gè)稅退了 現(xiàn)在來(lái)得及嗎
老師您好!請(qǐng)問(wèn)酒店會(huì)計(jì)怎么做賬?。?/p>
老師,請(qǐng)教一下,甲企業(yè)直接投資乙企業(yè),均不是上市公司,現(xiàn)甲取得乙公司的分紅,甲取得的分紅需要繳納企業(yè)所得稅嗎?
老師那這個(gè)怎辦,只開(kāi)始提過(guò)一點(diǎn)折舊,因后來(lái)一直虧損,資產(chǎn)太大,折舊太多,所以所有資產(chǎn)后來(lái)都沒(méi)提折舊
經(jīng)濟(jì)增加值計(jì)算公式中的平均資本占用就可以說(shuō)是資產(chǎn)總額嗎
付超聲波固定把手是進(jìn)什么科目
你好老師!我們是一家定制家具工廠,年收入2600萬(wàn),現(xiàn)在我把他分成了4個(gè)小規(guī)模納稅人,一個(gè)小規(guī)模走400要左右的賬,可以不
老師,請(qǐng)問(wèn)一下就是小規(guī)模開(kāi)出的10萬(wàn)塊錢(qián)免稅票,在納稅申報(bào)的時(shí)候需要換算成不含稅的嗎?
空壓機(jī)8千元可以直接記制造費(fèi)用嗎
一個(gè)公司給我公司開(kāi)了服務(wù)費(fèi)發(fā)票,又寫(xiě)了一個(gè)委托收款書(shū),要求把款轉(zhuǎn)到公司法人個(gè)人賬戶(hù),請(qǐng)問(wèn)可以這樣操作嗎?
老師,個(gè)稅退稅怎么集中申報(bào)
謝謝老師,我調(diào)到 0 了
不客氣,祝你工作順利!如果感覺(jué)滿意的話,麻煩給個(gè)五星好評(píng)哦。
就不用退稅了是吧?退稅太麻煩了,還有風(fēng)險(xiǎn)
是的,那個(gè)不需要退稅的了