你好,這個是分紅嗎?交了生產(chǎn)經(jīng)營所得。

已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)利潤分配,其他應(yīng)收款怎么做分錄呢?個獨(dú)企業(yè)都是轉(zhuǎn)給法人的錢
老師 我們公司注冊資金100萬 有三個股東。其中一個股東是法人。只有法人往公戶打錢了做其他應(yīng)付款處理。 另外兩個股東一分錢也沒往公戶轉(zhuǎn),也沒錢轉(zhuǎn),怎么辦
老師,股東或者法人,用個人銀行卡把錢轉(zhuǎn)到公司對公司,來支付供應(yīng)商貨款,這筆錢如果公司以后不轉(zhuǎn)回去,該怎么處理
老師你好,法人轉(zhuǎn)錢到我公戶上去用了他的私卡轉(zhuǎn)到我公戶了,但是這是貨款來的,那我開票給他,那這個個人情況說明該怎么寫
老師,小規(guī)模公司還有那種個人獨(dú)資企業(yè)公戶錢轉(zhuǎn)法人卡上,這種就做到其他應(yīng)收款嗎,怎么處理合適
老師,我們是酒店的,購買刀刮布計入哪個會計科目的二級明細(xì)?刀刮布是用于客房后院更換雨棚的
你好老師!問一下、無形資產(chǎn)攤銷與加計、現(xiàn)在部門預(yù)警需要提供依據(jù)、1、三種情況無形資產(chǎn)、購買受讓無形資產(chǎn)攤銷、2、自然人股東出資無形資產(chǎn)攤銷 3、委托第三方技術(shù)合同(登記)無形資產(chǎn)攤銷、譬如這三種情況都是以前年度、2012年形成、并按照10年攤銷、只攤銷四年、后續(xù)因業(yè)務(wù)調(diào)整中斷無形資產(chǎn)攤銷?現(xiàn)在2024繼續(xù)攤銷?是走追溯歷史年度攤銷還是2024年開始攤銷(小規(guī)模,沒有年度損益)、以上無形資產(chǎn)攤銷計入加計扣除比例100%還是80%?無形資產(chǎn)攤銷加急計需要提供自然人轉(zhuǎn)讓股權(quán)所得稅依據(jù)嗎?
老師,我們是酒店的,購買客房的刀刮布計入哪個會計科目的二級明細(xì)?主營業(yè)務(wù)成本?
老師,我們酒店客房有贈送水果,請問購買水果回來的發(fā)票3000元計入哪個會計科目的二級明細(xì)?計入主營業(yè)務(wù)成本還是銷售費(fèi)用-福利費(fèi)比較好?
單位工車加油,沖預(yù)付加油卡時附件需要費(fèi)用報銷單嗎?
老師,請問一下我們開發(fā)票38850,客戶轉(zhuǎn)賬給老板41000,老板轉(zhuǎn)入公戶41000 多余的是代繳車輛購置稅及保險。我做賬怎么做分錄平賬啊,都暈了。 開票借應(yīng)收賬款38850 主營業(yè)務(wù)收入34380.53. 銷項4469.47 法人收到轉(zhuǎn)入公戶借銀行存款41000,貸其他應(yīng)付款 41000
物業(yè)小區(qū)業(yè)主共有收益是否繳納增值稅?比如共有的停車位收入100元,按約定業(yè)主共有75元,物業(yè)公司得25元。怎么入賬?同時這25屬于物業(yè)收入還是公司其他收入?
10月份銷售的服務(wù) 算是預(yù)開 這算收入嗎
老師,我們酒店客房有贈送水果,請問購買水果回來的發(fā)票3000元計入哪個會計科目的二級明細(xì)?能直接入主營業(yè)務(wù)成本嗎?
老師,我們酒店客房有贈送水果,請問購買水果回來的發(fā)票3000元計入哪個會計科目的二級明細(xì)?
生產(chǎn)經(jīng)營所得依據(jù)是什么,沒有開票收入,只是往來單位借款打到公戶,這錢又從公戶轉(zhuǎn)到法人卡了
你好,查賬征稅的,根據(jù)利潤來。
是的老師,最近沒有實際業(yè)務(wù)只是往來單位還款借款,公戶收到錢轉(zhuǎn)到法人卡了那老師這種只能是掛在其他應(yīng)收嗎
這個錢怎么處理,法人是不會轉(zhuǎn)回來了
你好,還回的借款是支付給個人,個人再還回去嗎?
有個人,也有公司,往來公司還款借款
就是其他公司或個人借了錢,現(xiàn)在還回來到公戶,公戶轉(zhuǎn)給法人了
你好,你就說這個是什么業(yè)務(wù),他如果把這個錢是還給借款人出一個委托書。
老師您沒明白意思,就是往來單位還款給公戶10萬,這10萬從公戶轉(zhuǎn)給法人了,這只能是掛在其他應(yīng)收嗎,這錢法人不會轉(zhuǎn)回來了,怎么處理
好,往來單位,這個錢需要還回去吧,那是不是個人還給他10萬?
A公司欠B公司30萬,現(xiàn)在A公司還給B公司10萬,打到對公賬戶了,這10萬B公司又轉(zhuǎn)到法人卡了,并且這個法人不會再轉(zhuǎn)到公戶,我意思是我做到其他應(yīng)收了給法人這10萬,這10萬法人不會再還給公戶,這筆錢怎么處理
借,管理費(fèi)用工資貸,應(yīng)付職工薪酬工資借,應(yīng)付職工薪酬工資貸,銀行放款。
把這10萬當(dāng)工資?
是的,對的,是這么做的。
個稅怎么報,沒有開票收入,個獨(dú)正常工資薪金不能報投資人的,只能報經(jīng)營所得,經(jīng)營所得收入就是10萬,這是費(fèi)心啊,利潤-10萬嗎,老師能說明白些嗎
好,這個工資合并到生產(chǎn)經(jīng)營所得里面填寫,生產(chǎn)經(jīng)營所得收入填寫收入里面一塊填寫了。
比如你利潤表里面的營業(yè)收入是100萬,100萬加上這個10萬填寫到營業(yè)收入。
我有點沒懂,營業(yè)收入沒有開票為0,單純這10萬我是填到經(jīng)營所得收入10萬,費(fèi)用也要填10萬嗎
收入是10萬,這個費(fèi)用沒有。費(fèi)用你得看一下,你單位有沒有其他的費(fèi)用。
投資人的工資,他是不允許抵扣生產(chǎn)經(jīng)營所得稅的。
那這個增值稅報表收入為0,把這10萬列做收入的話,那利潤表收入填上這10萬這個和增值稅表對不起來啊,還有利潤表有了收入10萬,相當(dāng)于產(chǎn)生利潤10萬,要交7000稅吧,交完稅怎么做分錄沖掉其他應(yīng)收這10萬,或者先不處理先掛著其他應(yīng)收款
不一致的沒有關(guān)系,到時候稅務(wù)局問起來,你跟你稅務(wù)局說一下,因為做了一個工資。
借管理費(fèi)用工資, 貸應(yīng)付職工薪酬工資, 借應(yīng)付職工薪酬工資,貸其他應(yīng)收款。這個沒有余額了。