你好,這個(gè)不用調(diào)整
報(bào)企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),我們沒有營(yíng)業(yè),只有老板平時(shí)發(fā)的工資,做了工資表,我們都是記在管理費(fèi)用中,在納稅申報(bào)表A類表中,這個(gè)納稅調(diào)整增加額需不需要把工資這塊的金額寫在上面呢,因?yàn)橹虚g有一個(gè)表是工資薪金這個(gè),我填了工資金額,那么就自動(dòng)在納稅調(diào)整增加額中自動(dòng)有這個(gè)數(shù)據(jù)
請(qǐng)問(wèn)老師,所得稅年報(bào)時(shí)有一個(gè)職工薪酬支出納稅調(diào)整明細(xì)表,表中工資薪金支出的“賬載金額”為什么一填數(shù)就加到了“利潤(rùn)總額”一起計(jì)算所得稅呢,小規(guī)模企業(yè)
請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅工資薪金支出中帳載金額減掉了實(shí)際發(fā)生額后形成了納稅調(diào)整金額,這個(gè)納稅調(diào)整金額是要交稅的嗎?這個(gè)納稅調(diào)整的金額不是我交的個(gè)稅和個(gè)人社保的金額嗎?
調(diào)整去年工人工資,刪除了去年一個(gè)職工2萬(wàn)元的工資?,F(xiàn)在需要調(diào)整企業(yè)所得稅申報(bào)表,應(yīng)該調(diào)整職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表(A105050)表中帳載金額,還是實(shí)際發(fā)生額?
請(qǐng)問(wèn)老師,所得稅申報(bào)時(shí)的工資薪金納稅調(diào)整表中,個(gè)人超出一年60000的這個(gè)金額是需要調(diào)增的嗎
老師,發(fā)票10個(gè)點(diǎn),原來(lái)是100塊錢,我們要多收幾個(gè)點(diǎn)不虧
老師,自己種的草皮,賣出去,開自產(chǎn)自銷的發(fā)票,要交企業(yè)所得稅嗎?
老師,就是房租租金沒有發(fā)票,我是調(diào)增,還是等查了再補(bǔ)交房產(chǎn)稅呢,我去年是調(diào)增了的,我這是個(gè)體戶改查賬征收了
老師 我想問(wèn)下這個(gè)母公司預(yù)付到子公司結(jié)算款 我們還沒有開票 晚幾個(gè)月開票有沒有影響
您好,收到稅務(wù)稽查局協(xié)查檢查通知書。要提供我們和我們甲方公司的購(gòu)進(jìn)資料,這個(gè)情況是我們公司的問(wèn)題?還是甲方公司的問(wèn)題
老師,發(fā)票10個(gè)點(diǎn),原來(lái)是100塊錢,我們要多收幾個(gè)點(diǎn)不虧
第二問(wèn),乙公司這個(gè)凈利潤(rùn)為什么要減150?而不是加150。
來(lái)事,出口退稅后,貨物又退回來(lái)了。我們給稅務(wù)局補(bǔ)交稅控了。補(bǔ)交的這個(gè)稅款怎么填寫申報(bào)表
老師您好,制造業(yè),接受客戶訂單,客戶提供主材 公司提供輔材,在計(jì)算單位成本時(shí),這部分生產(chǎn)出來(lái)的產(chǎn)品會(huì)分?jǐn)倖挝怀杀久矗?/p>
老師好,我公司是人力資源公司,主做勞務(wù)派遣業(yè)務(wù),我們給用工單位開發(fā)票,工資發(fā)票開差額納稅5%,服務(wù)費(fèi)發(fā)票開全額6%,也就是說(shuō)同一家公司有兩種計(jì)稅方法,一般計(jì)稅和簡(jiǎn)易計(jì)稅,這樣是符合規(guī)定的嗎?
請(qǐng)看這個(gè)截圖,以2人一年工資120000為例,超了5000的金額就例到了自動(dòng)調(diào)增的總表上了
這個(gè)是所得稅年報(bào)的
稅收金額那里是手填的?還是自動(dòng)出現(xiàn)
是手動(dòng)填的
這個(gè)灰色部分都是自動(dòng)生成
你改成125000那個(gè)金額的呢
那就不調(diào)整那個(gè)5000,可是稅收金額填的就是允許稅前扣除的金額
允許扣除的就是按一個(gè)人一年60000的金額不是嗎
你這里存在理解的誤區(qū),那個(gè)每個(gè)人一年6萬(wàn)元是個(gè)稅。你公司企業(yè)所得稅匯算清繳,這些工資都是企業(yè)的經(jīng)營(yíng)發(fā)生的支出,就沒有這個(gè)說(shuō)法