你好可以的 可以這么做的

老師,好。我們公司是電商行業(yè),客戶買的東西的錢都現(xiàn)在第三方平臺放著(拼多多了,淘寶了,等等),然后第三方會給我們開一部分信息服務(wù)費,這個錢直接在我們第三方賬戶里面扣錢,最后我們會把在第三方賬戶里面的錢取出來。這些賬怎么做合適
老師,我們公司購買了10張汽車油卡送給客戶,發(fā)票上的名稱是預(yù)付卡銷售,那做賬時:借預(yù)付賬款,貸銀行存款,是不是等送給客戶后我就可以做:借:銷售費用貸:預(yù)付賬款?這個銷售費用二級科目一般是業(yè)務(wù)招待費還是什么費用多???
公司是做生物醫(yī)學(xué)服務(wù)類的,客戶有筆經(jīng)費想讓我們以服務(wù)費的方式開票,然后客戶報賬支付給我司,公司用這筆費用幫其代購一臺一萬多的電腦,這個賬務(wù)上怎么處理?購入的電腦不是固定資產(chǎn)嗎?電腦給到客戶后就不在公司賬面了這個怎么處理?
老師,我們公司是做軟件技術(shù)的,就是原料是芯片,然后我們軟件部門加功能進去作出一個樣品給客戶看,客戶覺得可以我們委托工廠幫我們加工,這個賬務(wù)要怎么處理,麻煩列一出來
我們公司年底時購買了11萬左右的煙酒用于年底給幾個客戶拜年了,請問這筆錢除了計入業(yè)務(wù)招待費之外還可以計入其他科目嗎?因為接下來我們公司中秋和國慶時也會購買差不多價格的東西贈送客戶,加上每年差不多有5–10萬的餐費招待客戶,我怕今年年底的時候業(yè)務(wù)招待費科目上數(shù)字過大,不能在所得稅前扣除,所以請教第一個問題,謝謝
老師,小規(guī)模開發(fā)票,老板覺得應(yīng)該收點稅點錢。要收多少
老師有沒有出口商品代碼及退稅率表分享
老師,我還是沒懂,如果公司有內(nèi)外賬,那個分紅到底是咋分紅的最后
老師,我想問下,為什么賬務(wù)處理時候應(yīng)交稅費_出口退稅,算法是進口采購價格*出口退稅率,而算5部和7部法,是用FoB價格*出口退稅率
我的初級會計證去年沒有繼續(xù)教育,如何補有效,謝謝
我記得有買學(xué)堂的工業(yè)會計手工賬,有收到材料,但是課程現(xiàn)在查不到,具體怎么找
一個個人獨資企業(yè)的法人,他名下只有法人一個員工,他的工資從來都是零申報,現(xiàn)在個人扣繳端的系統(tǒng)顯示他有三個月沒申請工資,詢問此員工是否離職,那需不需要處理,還能繼續(xù)零工資申報嗎?
潤滑脂為什么開不出來
老師,公司成立2個月購買材料和用品這些個人先墊付,月底一次性報銷,老板公轉(zhuǎn)私備注備用金,這怎么做帳呀??合不合規(guī)?怎樣操作合法合規(guī)?
文中第三。里面既用于免稅的,又用于不免稅的,按道理來說不是全部都可以抵嗎?怎么還按比重呢?搞不明白,能不能給我講解一下,歸納一下?
好的,感謝
不用客氣,周末愉快
如果不這樣做,是不是就視同銷售呢
嚴(yán)格來說就是需要視同銷售,正規(guī)的都需要視同銷售繳納增值稅的。
就要交增值稅還有所得稅,做招待費可以稅前扣除一部分
是的,對的。你做了視同銷售的話,你這個銷售費用可以全部抵扣所得稅。
那做招待費不會出什么問題吧
你好,有風(fēng)險的,你單位少交了稅款。
銷售的成本可以抵扣所得稅,就是收入要交一個增值稅,如果是小規(guī)模納稅人,沒到起征點是不是也是免稅的呢
是的,對的,不需要繳納增值稅。
如果視同銷售的話,那我這邊之前沒有報稅,那下個月是不是可以補交呢
你好可以的,可以補的。
好的,我知道了,那我覺得還是視同銷售要劃算,但是就怕下個月超過了30萬
你看下第一季度的還能修改嗎?第一季度超過了嗎?
沒有超過,這個分錄怎么做呢,如果這個是送個個人的,那我還要代繳個稅嗎?
借銷售費用 貸庫存商品 應(yīng)交水費交增值稅 給個人的需要代扣代繳20%的個稅偶然所得