你好可以的 可以這么做的
老師,好。我們公司是電商行業(yè),客戶買的東西的錢都現(xiàn)在第三方平臺(tái)放著(拼多多了,淘寶了,等等),然后第三方會(huì)給我們開(kāi)一部分信息服務(wù)費(fèi),這個(gè)錢直接在我們第三方賬戶里面扣錢,最后我們會(huì)把在第三方賬戶里面的錢取出來(lái)。這些賬怎么做合適
老師,我們公司購(gòu)買了10張汽車油卡送給客戶,發(fā)票上的名稱是預(yù)付卡銷售,那做賬時(shí):借預(yù)付賬款,貸銀行存款,是不是等送給客戶后我就可以做:借:銷售費(fèi)用貸:預(yù)付賬款?這個(gè)銷售費(fèi)用二級(jí)科目一般是業(yè)務(wù)招待費(fèi)還是什么費(fèi)用多啊?
公司是做生物醫(yī)學(xué)服務(wù)類的,客戶有筆經(jīng)費(fèi)想讓我們以服務(wù)費(fèi)的方式開(kāi)票,然后客戶報(bào)賬支付給我司,公司用這筆費(fèi)用幫其代購(gòu)一臺(tái)一萬(wàn)多的電腦,這個(gè)賬務(wù)上怎么處理?購(gòu)入的電腦不是固定資產(chǎn)嗎?電腦給到客戶后就不在公司賬面了這個(gè)怎么處理?
老師,我們公司是做軟件技術(shù)的,就是原料是芯片,然后我們軟件部門加功能進(jìn)去作出一個(gè)樣品給客戶看,客戶覺(jué)得可以我們委托工廠幫我們加工,這個(gè)賬務(wù)要怎么處理,麻煩列一出來(lái)
我們公司年底時(shí)購(gòu)買了11萬(wàn)左右的煙酒用于年底給幾個(gè)客戶拜年了,請(qǐng)問(wèn)這筆錢除了計(jì)入業(yè)務(wù)招待費(fèi)之外還可以計(jì)入其他科目嗎?因?yàn)榻酉聛?lái)我們公司中秋和國(guó)慶時(shí)也會(huì)購(gòu)買差不多價(jià)格的東西贈(zèng)送客戶,加上每年差不多有5–10萬(wàn)的餐費(fèi)招待客戶,我怕今年年底的時(shí)候業(yè)務(wù)招待費(fèi)科目上數(shù)字過(guò)大,不能在所得稅前扣除,所以請(qǐng)教第一個(gè)問(wèn)題,謝謝
有內(nèi)銷也有出口的企業(yè)材料票是專票好還是普票?
老師你好,我是再生資源回收行業(yè),收到三張票一張‘金屬制品’鋼銷,黑色金屬冶煉壓延品*鐵銷,黑色金屬冶煉壓延品*碳性廢鐵,我現(xiàn)在要對(duì)外開(kāi)票,我應(yīng)該怎么寫項(xiàng)目名稱,按照我收到的項(xiàng)目名稱寫嗎,
老師,我們是酒店的一個(gè)燃?xì)夤?yīng)商沒(méi)跟我們簽過(guò)供貨合同,是個(gè)個(gè)體戶,找燃?xì)夤敬_(kāi)的發(fā)票,我們按發(fā)票轉(zhuǎn)賬,我上兩個(gè)月計(jì)提費(fèi)用的時(shí)候都是用之前那個(gè)公司計(jì)提的費(fèi)用,這次他開(kāi)上兩個(gè)月的發(fā)票用的是另一個(gè)燃?xì)夤镜拿珠_(kāi)的發(fā)票,金額不變,那我可以回6月5月改那個(gè)計(jì)提的供應(yīng)商的名字么,金額不變,會(huì)不會(huì)有什么影響
老師有張發(fā)票是6月30日進(jìn)來(lái)的,然后7月1號(hào)對(duì)方又紅沖了,那這張票隔月直接不做賬可以嗎
39歲零基礎(chǔ)小白,只有從業(yè)資格證書,是先從出納做起還是學(xué)學(xué)會(huì)計(jì)直接找會(huì)計(jì)工作? 問(wèn)題是我們這里招出納的少,招會(huì)計(jì)的多一些
你好,老師,你像老公司的帳換軟件的時(shí)候、需要重新建帳,需要提供的數(shù)據(jù),主要就根據(jù)這個(gè)科目余額表跟明細(xì)帳這些數(shù)據(jù)去重新建賬了是吧老師
為順應(yīng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)的要求,A公司計(jì)劃投資一個(gè)智能制造項(xiàng)目。該公司目前的資本結(jié)構(gòu)(負(fù)債)股東權(quán)益)為2/3.投資該項(xiàng)目后仍維持該目標(biāo)結(jié)構(gòu)。在該目標(biāo)資本結(jié)構(gòu)下,債務(wù)資本成本為6%。智能制造領(lǐng)域的代表企業(yè)是M公司,該公司的資本結(jié)構(gòu)(負(fù)債/股東權(quán)益)為7/10,β權(quán)益為1.2。已知無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率為5%,市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)滋價(jià)為8%,兩家公司適用的所得稅稅率均為25%。 要求: (1)運(yùn)用可比公司法,計(jì)算M公司的β就產(chǎn) (2)運(yùn)用可比公司法,計(jì)算智能制造項(xiàng)目的β權(quán)益和A公司的權(quán)益資本成本。 (3)計(jì)算A公司的綜合資本成本。
老師,您好,算出每股收益無(wú)差別點(diǎn),怎么選擇哪種籌資方案呢?
老師 你好,我想問(wèn)下同樣都是工資 生成成本 和制造費(fèi)用單獨(dú)分開(kāi)記有什么區(qū)別和作用?
老師,稅收優(yōu)惠政策,小微企業(yè)季度30萬(wàn)一下免附加稅,季度30萬(wàn)以上附加稅減半對(duì)嗎
好的,感謝
不用客氣,周末愉快
如果不這樣做,是不是就視同銷售呢
嚴(yán)格來(lái)說(shuō)就是需要視同銷售,正規(guī)的都需要視同銷售繳納增值稅的。
就要交增值稅還有所得稅,做招待費(fèi)可以稅前扣除一部分
是的,對(duì)的。你做了視同銷售的話,你這個(gè)銷售費(fèi)用可以全部抵扣所得稅。
那做招待費(fèi)不會(huì)出什么問(wèn)題吧
你好,有風(fēng)險(xiǎn)的,你單位少交了稅款。
銷售的成本可以抵扣所得稅,就是收入要交一個(gè)增值稅,如果是小規(guī)模納稅人,沒(méi)到起征點(diǎn)是不是也是免稅的呢
是的,對(duì)的,不需要繳納增值稅。
如果視同銷售的話,那我這邊之前沒(méi)有報(bào)稅,那下個(gè)月是不是可以補(bǔ)交呢
你好可以的,可以補(bǔ)的。
好的,我知道了,那我覺(jué)得還是視同銷售要?jiǎng)澦悖蔷团孪聜€(gè)月超過(guò)了30萬(wàn)
你看下第一季度的還能修改嗎?第一季度超過(guò)了嗎?
沒(méi)有超過(guò),這個(gè)分錄怎么做呢,如果這個(gè)是送個(gè)個(gè)人的,那我還要代繳個(gè)稅嗎?
借銷售費(fèi)用 貸庫(kù)存商品 應(yīng)交水費(fèi)交增值稅 給個(gè)人的需要代扣代繳20%的個(gè)稅偶然所得