你好,是的,匯算清繳還是要把稅都交上的
老師 您幫忙看看我這個(gè)是一般納稅人的前幾個(gè)季度的財(cái)報(bào)以及企業(yè)所得稅的申報(bào)依據(jù),1,2季度是盈利,3季度是虧損,我這4季度還是虧損,那這樣的話4季度不用交企業(yè)所得稅,那我年終匯算清繳的時(shí)候會不會產(chǎn)生退稅呢???
找郭老師,請問上年末有虧損,但是年報(bào)沒有申報(bào),本年第一季度有盈利,如果不先報(bào)年報(bào),第一季度是不是就得交所得稅了?如果年報(bào)在本月先申報(bào),后報(bào)季報(bào),那雖然季報(bào)有盈利,但是結(jié)轉(zhuǎn)以前年度虧損,這樣就不用交企業(yè)所得稅了,是嗎?這種情況是不是就不用計(jì)提季度的所得稅了?
請問1-3月,4-6月,賬上都是有利潤的,也沒有計(jì)提企業(yè)所得稅,,報(bào)企業(yè)所得稅季度報(bào)的時(shí)候都是虧損報(bào)的,請問這樣會有問題嗎。
請問1-3月,4-6月,賬上都是有利潤的,也沒有計(jì)提企業(yè)所得稅,,報(bào)企業(yè)所得稅季度報(bào)的時(shí)候都是虧損報(bào)的,請問這樣會有問題嗎。年末最后一個(gè)季度,盈利的話,企業(yè)所得稅季度還是會報(bào)上納稅。
請問,假如今年4季度盈利,拉通全年也是盈利,但是去年虧損,在報(bào)4季度的企業(yè)所得稅的時(shí)候,是直接彌補(bǔ)去年的虧損后再交企業(yè)所得稅嗎?
廣告業(yè),項(xiàng)目編碼是廣告服務(wù),需要交文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)嗎
老師7月社保調(diào)整了,我是先報(bào)社保,再報(bào)個(gè)稅,個(gè)稅是不是社保部分要從新填寫???
核算每個(gè)分店掙多少錢,除了添加輔助核算外,還要所有費(fèi)用類添加成三級科目吧,如:管理費(fèi)用-汽車費(fèi)用-二店?所有收入要,主營業(yè)務(wù)收入-二店,這樣吧?
核算每個(gè)分店掙多少錢,除了添加輔助核算外,還要所有費(fèi)用類三級科目吧,如:管理費(fèi)用-汽車費(fèi)用-二店?所有收入都要主營業(yè)務(wù)收入-二店?
老師,收到保險(xiǎn)公司車險(xiǎn)發(fā)票金額8000含車船稅300請問如何做賬?需要申報(bào)車船稅嗎?
老師,千恒公司,接到客戶裕泰訂單,去找加工工廠來生產(chǎn)。需要材料自己買,找供應(yīng)商買輔料702元,怎么做賬?
老師,社保費(fèi)的分錄,怎么做
同一控股下的公司合并,合并公司合并報(bào)表,需要被合并公司的什么數(shù)據(jù)來合并
老師小微企業(yè)處理產(chǎn)品一批,原貨值10萬,處理價(jià)4萬,帳務(wù)處理?
老師好,工資開服務(wù)發(fā)票時(shí)算成本,算工資時(shí)是管理費(fèi)用,不過出現(xiàn)在報(bào)表的地方不同,最后都是所有者全益,結(jié)不結(jié)轉(zhuǎn)成本都可以嗎?
老師,那我這樣沒問題吧,我是這樣的,比方說1-3月,4-6月,7-9月,10-12月。。。如果4個(gè)季度,每季度都是盈利,我1至3季度都報(bào)虧得,第4季度報(bào)盈利直接交上。還有一種就是4季度賬上都是虧的,第1至3季度,我就報(bào)虧。第4季度我就報(bào)盈利交稅,等年度匯算調(diào)整后多補(bǔ)少退,一般也不存在退,就補(bǔ)。。。。。。以上我這樣沒關(guān)系吧
你好,建議還是按利潤表申報(bào)。因?yàn)樵蹅兝麧櫛硪彩且蠄?bào)的,會有比對
老師,因?yàn)槲页鲑~時(shí)間滯后太多,所以這樣處理,也擔(dān)心說前面盈利交了,后面虧了又多交了,搞得太麻煩……您怎么看,我聽他們說季度報(bào)就是預(yù)估預(yù)繳而已,對不上也沒事?收入對上即可?
你好!這樣的話,盡量估的和實(shí)際情況差不多吧!是的,季報(bào)就是預(yù)交,可以預(yù)估的少一些,匯算補(bǔ),盡量別退。
好的,謝謝老師
不用客氣,工作順利