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一般納稅人公司購買的家電贈送客戶,第一種是借:銷售費用貸:收入,貸:銷項稅額,第二種是借:銷售費用,貸:庫存商品,貸:進項稅額轉出,匯算清繳時候視同銷售,這兩種方式的分錄對不對

2024-04-13 17:14
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2024-04-13 17:14

你好,如果是按照準則規(guī)定第二種,但是實際作賬中第一種比較合適。你的增值稅銷售額和所得稅的銷售額一致。

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快賬用戶5053 追問 2024-04-13 17:16

第一種的視同銷售的收入可以是成本價嗎?視同銷售的實質就是進項稅額不存在了對不對

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齊紅老師 解答 2024-04-13 17:18

可以 銷項減進項按照這個來抵扣呀 進項有你開的專票可以抵扣,如果開的普通發(fā)票抵扣不了。

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快賬用戶5053 追問 2024-04-13 17:24

購進的家電有進項稅,這個進項稅是賣方也就是我們公司已經負擔過了,現在視同銷售是為了保證增值稅鏈條的完整,因此會產生銷項稅,雖然不產生應納稅額,但是我的進項被抵扣了就不存在了,我的銷項成為下一環(huán)節(jié)的進項稅了,哈哈今天get的新技能分享一下

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齊紅老師 解答 2024-04-13 17:31

是的 可以這么理解的

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快賬用戶5053 追問 2024-04-13 18:00

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-04-13 18:06

不用客氣,工作愉快

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你好,如果是按照準則規(guī)定第二種,但是實際作賬中第一種比較合適。你的增值稅銷售額和所得稅的銷售額一致。
2024-04-13
?你好;? 是的。 視同銷售; 是這樣做的??
2022-09-29
是的,是這樣賬務處理的???????
2022-09-29
同學,你好,進項稅直接不要認證,直接都到庫存商品就可以 借庫存商品,貸銀行存款 借銷售費用,貸庫存商品
2021-12-30
送的時候再 借:銷售費用, 貸:庫存商品 ?應交收費應交增值稅銷項稅額
2024-11-01
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