借固定資產 周轉材料 貸銀行存款 次月借管理費用貸累計折舊
老師好,我想問一下這些會計分錄怎么寫?(6)銷售產品一批,銷售價款400000元,應收取增值稅52000元,產品已發(fā)出,價款尚未收到。(7)從銀行借入3年期借款500000元,借款已存入銀行,該項借款用于購建固定資產。(8)在建工程應付工資410000元。(9)一項工程完工,計算應負擔的長期借款利息160000元。該項借款為到期一次歸還本息。(10)一項工程完工,交付生產使用,已辦理竣工手續(xù),固定資產價值1500000元。(11)銷售產品一批,價款800000元,應收取增值稅104000元,貨款銀行己收妥。(12)公司出售一臺不需用設備,收到總價款452000元(其中增值稅52000元),設備原價800000元,已提折舊260000元,已提減值準備100000元,設備已交付給購入單位。(13)收到一項長期股權投資的現(xiàn)金股利40000元,存入銀行。該項投資按成本法核算,對方公司的所得稅稅率與本公司一致,均為25%。(14)歸還短期借款本金200000元,應付利息10000元,共計210000元
老師您好,想請問您一下:公司是一般納稅人,購買一批建筑設備用于出租,目前設備已到,款未支付,發(fā)票未到,該批設備由公司銷售部門用于出租的。 我的會計分錄如下: 設備已到,款未支付,發(fā)票未到: 借:固定資產-暫估 貸:應付賬款-XX公司 計提折舊: 借:銷售費用-折舊費 貸:累計折舊 設備有出租,結轉成本 借:主營業(yè)務成本 貸:什么科目呢?
1.我們出租固定資產獲得收入,相應的出租固定資產成本都有什么?例如該部分房產稅和該部分固定資產累計折舊?有做相應成本的必要嗎? 2.期間費用明細表:我們單位設置了車輛科目,里面有車輛的保險費和日常維修,年底是否要調到所得稅匯算清繳的修理和保險里?購置費是日常的硒鼓、A4紙等辦公消耗品采購,是否歸類到辦公費更合適,而不是歸集到管理費-其他,同樣還有物業(yè)費等,這樣其他的金額不會太大。
請問老師:1.我們出租固定資產獲得收入,相應的出租固定資產成本都有什么?例如該部分房產稅和該部分固定資產累計折舊?有做相應成本的必要嗎? 2.期間費用明細表:我們單位設置了車輛科目,里面有車輛的保險費和日常維修,年底是否要調到所得稅匯算清繳的修理和保險里?購置費是日常的硒鼓、A4紙等辦公消耗品采購,是否歸類到辦公費更合適,而不是歸集到管理費-其他,同樣還有物業(yè)費等,這樣其他的金額不會太大。
請問企業(yè)的裝修工程金額一共300萬,沒有發(fā)票,前年是按照進度入賬,去年已經完工,也沒有取得發(fā)票,也沒有付款,可以繼續(xù)計入在建工程不轉固定資產嗎?等到發(fā)票來了以后再轉固定資產計提折舊嗎注冊會計師您好,已經達到預定可使用狀態(tài)就轉固定資產,也不知道這個發(fā)票什么時間來,我們按合同價值先入固定資產進行折日2023-06-1419:30那你提前計提折日了,不能稅前扣除,那發(fā)票來了怎么處理這個事情?娜娜呢52023-06-1419:32發(fā)布71次瀏覽老師解答齊紅|官方答疑老師職稱:注冊會計師你好,完工以后,就需要從在建工程轉為固定資產才是的轉為固定資產,就需要按月計提折舊的2023-06-1419:32-已展示全部,如還有疑問,請點擊加群咨老師請您不要答非所問,我在問如果提前計提折舊,不能稅前扣除,發(fā)票來了如何處理?齊紅完工以后,就需要從在建工程轉為固定資產才是的轉為固定資產,就要要按月計提折舊的發(fā)票來了,需要把之前暫估的分錄紅沖,然后根據發(fā)票做相應分錄追問,你好如果5年以后來了這張發(fā)票,我之前就已經計提折舊了。那這個怎么處理呢?
問一下企業(yè)歇業(yè)了。折舊正常提。匯算清繳的時候,怎么做?
我司是成立了護理站公司,從事醫(yī)療服務,護理機構服務,我們現(xiàn)在沒有收入,只有項目負責人和護士的工資,請問這兩個人的工資怎么記賬呢
你好老師,24年匯算清繳,職工薪酬支出及納稅調整明細表,A105050工資薪金支出,帳載金額,實際發(fā)生額,分別填那個數啊,獎金需要填進去嗎?
請問老師,要補計一下以前老板借公司的款,是借:其他應收款 貸 以前年度損益調整嗎
老師賬戶綁定稅務怎么綁定
我今年發(fā)了88295的工資,實際是去年的,但是去年沒有計提這部分工資,我想匯算的時候用這部分工資,我怎么做補提的分錄? 是做到今年嗎? 那我還需要修改去年的報表嗎還是直接匯算調增就可以了?
請問,社保和公積金,公司錢暫時沒到賬,到25號還沒報有什么影響呢?謝謝
廣告位租金計入什么費用科目
單位在并賬呢時候把在建工程并入了預算會計項目支出結轉。導致項目支出累計結轉多了1.35億,寫筆該如何消賬,分錄怎么做?附件要附哪些?有些項目已經做了決算入了固定資產,但項目支出結轉還有數據,怎么處理,分錄又該如何做
請問下年底計提的年終獎只發(fā)了一部分,現(xiàn)在要將沒有發(fā)的部分沖掉嗎?
謝謝老師
不用客氣,周末愉快。