同學(xué)您好,需要沖減1月份暫估,分錄為 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 負(fù)數(shù)(暫估金額) 貸:應(yīng)付賬款-A供應(yīng)商 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)付賬款-A供應(yīng)商
老師,我公司是建筑安裝工程得小規(guī)模納稅人,我在7月份的時(shí)候開(kāi)了25500的技術(shù)服務(wù)專票出去,計(jì)提了成本,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本24600,貸:應(yīng)付賬款-暫估成本24600,然后在10月份的時(shí)候收到了25500,我們之前是把這個(gè)項(xiàng)目承包給另外個(gè)公司做,10月份收到對(duì)方開(kāi)的小規(guī)模的普票,款是11月份支付給對(duì)方公司的,我想問(wèn)的是,我現(xiàn)在收到票了,要怎么樣入賬呢?
老師好 我們公司是小規(guī)模納稅人,在2022年暫估了一筆費(fèi)用,但是2023年3月份收到了成本發(fā)票想要沖銷2022年暫估的費(fèi)用,這個(gè)會(huì)計(jì)分錄要怎么做呢?
老師,之前會(huì)計(jì)在三月份的時(shí)候做了暫估借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款暫估300萬(wàn),我是在4月份接手的這個(gè)建筑公司,我這邊是新建的賬套,然后我在5月份回來(lái)一筆暫估發(fā)票,我沒(méi)有沖減暫估,直接入了成本,現(xiàn)在7月份的時(shí)候發(fā)現(xiàn)了這個(gè)問(wèn)題,可以在7月份直接做暫估分錄嗎?他之前沒(méi)有用工程施工科目,我現(xiàn)在加上了這個(gè)科目
老師,晚上好,我想問(wèn)一下,上個(gè)月暫估成本75萬(wàn),我這個(gè)月收到成本發(fā)票9萬(wàn)多?但是是我公司給另一個(gè)公司付了9萬(wàn)多的咨詢費(fèi),咨詢服務(wù)費(fèi)是我公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,我給對(duì)方公司付了9萬(wàn)多的咨詢費(fèi)費(fèi)用,收到了對(duì)方公司給我公司開(kāi)的發(fā)票,請(qǐng)問(wèn),這筆錢我能不能做上個(gè)月暫估成本的回沖,我的會(huì)計(jì)分錄是(1)支付服務(wù)費(fèi),借方:管理費(fèi)用咨詢費(fèi)9萬(wàn),貸方:銀行存款:9萬(wàn),(2步)沖回上月暫估成本借:應(yīng)付賬款暫75萬(wàn)估,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本75萬(wàn)(3步)借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本9萬(wàn)貸應(yīng)付賬款xxx公司9萬(wàn) 麻煩老師幫我看看對(duì)不對(duì)
老師你好,我想問(wèn)一下,我公司為小規(guī)模企業(yè),技術(shù)服務(wù)咨詢公司,2024年1月,我公司收到一筆80的技術(shù)服務(wù)咨詢費(fèi),二月我公司給另一公司付款10萬(wàn)的咨詢費(fèi),也就是我公司的成本發(fā)票,3月我公司沒(méi)有收到成本發(fā)票,3月做賬需要成本暫估嗎?如何處理,如何做會(huì)計(jì)分錄
2024.7.1之前注冊(cè)的公司,現(xiàn)因?yàn)閷?shí)繳制度,注冊(cè)資金太高了怎么辦呢?5年內(nèi)是幾乎補(bǔ)不滿的。應(yīng)該怎么辦?如果補(bǔ)不滿會(huì)有什么后果?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)高薪企業(yè)增值稅加計(jì)抵減的金額計(jì)入其他收益,或者營(yíng)業(yè)外收入,那最終是會(huì)影響未分配利潤(rùn)對(duì)嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)處置公司名下房產(chǎn)要繳那些稅?
請(qǐng)問(wèn)老師,農(nóng)場(chǎng)品計(jì)算抵扣中,小規(guī)模納稅人開(kāi)具的1%增值稅專票可以計(jì)算9抵扣嗎
請(qǐng)樸老師解答,老師43題中,我記得有個(gè)知識(shí)點(diǎn),去過(guò)一次性收取房租,但平攤下來(lái)月不超十萬(wàn),免征,是不是有這個(gè)知識(shí)點(diǎn),所以我選0
如果新入職的人,第一個(gè)月發(fā)工資了,申報(bào)個(gè)稅了,他有專項(xiàng)附加扣除,第二個(gè)月才弄的,會(huì)不會(huì)導(dǎo)致第一個(gè)月多扣稅?會(huì)影響什么
外貿(mào)公司 先收錢 貨沒(méi)出 掛預(yù)收賬款的科目嗎 但是先收錢不對(duì)應(yīng)每次出貨的合同 后面是掛在預(yù)收賬款還是應(yīng)收賬款
如何規(guī)范研發(fā)費(fèi)用核算老師
稅務(wù)師財(cái)管與會(huì)計(jì),怎么計(jì)算分?jǐn)?shù)
退稅申報(bào),導(dǎo)入報(bào)關(guān)單,數(shù)據(jù)處理,需要填寫的出口發(fā)票號(hào)碼,數(shù)據(jù)量大,怎么批量導(dǎo)入出口發(fā)票號(hào)碼呢
非常感謝老師在哪里給你五星好評(píng)
謝謝同學(xué),點(diǎn)下方的無(wú)形即可
謝謝同學(xué),點(diǎn)下方的五星即可