你好,同學(xué) 這樣是可以的,同學(xué)
老師好。我們公司是2020年1月份才開(kāi)始繳納社保的,之前的會(huì)計(jì)社保費(fèi)一直是上月工資扣本月社保。比如,我6月份發(fā)5月份的工資,她在5月份里就把6月份的社??哿恕D俏业酱文?月份發(fā)去年12月份的工資就要扣次年1月底的社保。這樣社保在一個(gè)年度里不是多了一個(gè)月嗎?可以這樣操作嗎?
老師下午好!在做工商年報(bào)的時(shí)候,有關(guān)社保信息這塊,我們公司9月份只交了1個(gè)人的社保,10月11月份都是交了2個(gè)人,12月份交了3個(gè)人,最終我填社保信息那里要寫(xiě)多少個(gè)人的社保
你好:老師,因?yàn)槲覀児臼侨ツ?月成立,員工2月份己買社保,實(shí)際發(fā)工資3月15日,3月實(shí)發(fā)工資要代扣2月代繳的社保費(fèi),現(xiàn)因公司員工社保個(gè)人需繳納的錢(qián)今年1月和去年12月有變化,但是我這個(gè)月1月份支付12月工資時(shí),我錯(cuò)將個(gè)人工資減去當(dāng)前1月社保個(gè)人繳納的費(fèi)用,我想問(wèn)去年12月份社保個(gè)人繳納部份可以放在2月發(fā)工資時(shí)才扣嗎?
去年11-12月,今年1-2月,有兩個(gè)人的工資是這個(gè)月發(fā),那前面一直公司先交著社保,我等這次發(fā)11-2月發(fā)工資時(shí)扣除個(gè)人應(yīng)交社保,就好吧?
老師,請(qǐng)問(wèn)下,我們現(xiàn)在發(fā)11月份工資,但是需要把明年1-2月兩個(gè)月的社保費(fèi)先扣除,包括個(gè)人和公司承擔(dān)的都先扣除,等明年3月份正常上班了,在補(bǔ)給大家。那么請(qǐng)問(wèn)我計(jì)算個(gè)稅的時(shí)候是按扣除1-2月社保后的工資計(jì)算,還是按扣除1-2月社保前的工資計(jì)算呢?舉個(gè)例子,扣除1-2月社保前,實(shí)發(fā)工資5100,需要交個(gè)稅,但是我在5100的基礎(chǔ)上把1-2月的社??鄢?,實(shí)發(fā)工資就變成了3100,不用交個(gè)稅。謝謝
在建工程轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),有的成本沒(méi)進(jìn)來(lái)需要暫估,詳細(xì)分錄是怎么樣的,圖片對(duì)嗎
減資咋走程序呢哪位老師知道
老師 如果公司收了一筆租金 現(xiàn)金 對(duì)方要退租 怎么辦呢
小規(guī)模納稅人可以按照季度確認(rèn)收入和成本嘛?還是必須得按月確認(rèn)收入和成本
你好!我用快賬接手其他公司的賬來(lái)做,需要對(duì)方提供什么嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師。我是是集團(tuán)公司下的單位,需要開(kāi)發(fā)票給關(guān)聯(lián)單位,是否可以跨月開(kāi)具,但是我已在當(dāng)月申報(bào)增值稅為無(wú)開(kāi)票金額,這部分關(guān)聯(lián)發(fā)票開(kāi)具是否會(huì)有影響嗎?
老師,甲會(huì)計(jì)兼職6個(gè)單位會(huì)計(jì)(4個(gè)工作量大,集團(tuán)40個(gè)網(wǎng)銀頓復(fù)核,)甲會(huì)計(jì)可以向經(jīng)理反映忙不急嗎?
老師請(qǐng)問(wèn)酒店住宿餐飲業(yè)一般納稅人購(gòu)進(jìn)的糧油按票面金額和9%扣除率計(jì)算抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額需要轉(zhuǎn)出,報(bào)稅時(shí)要在哪里轉(zhuǎn)出
二聯(lián)收據(jù),一聯(lián)是存根,一聯(lián)是顧客,是無(wú)票收入,能一起放在憑證里面嗎?還是顧客聯(lián)要另外保存呢
結(jié)算卡和一證通是干什么的
我意思是,做銀行日記賬的時(shí)候,前面借方應(yīng)付職工和其他應(yīng)付款,等這個(gè)月發(fā)他倆工資,再其他應(yīng)付款扣個(gè)人社保。這次他們11-2月先發(fā),3月發(fā)工資后幾天發(fā)。重復(fù)做賬,沒(méi)關(guān)系的吧
沒(méi)關(guān)系的,同學(xué),這個(gè)
交社保和發(fā)放工資時(shí),個(gè)人社保是通過(guò)其他應(yīng)付款,而不是其他應(yīng)收款嗎
其他應(yīng)付款,其他應(yīng)收款兩個(gè)科目都可以的
但是其他應(yīng)付是負(fù)債類,其他應(yīng)收是資產(chǎn)類。我看網(wǎng)上交社保,大多都是用其他應(yīng)付款。其他應(yīng)收款是員工借錢(qián)記的
兩種方式都可以的,意思往來(lái)的, 老師以前審計(jì)時(shí)候,兩個(gè)科目都遇到過(guò)
發(fā)放工資時(shí) 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款 其他應(yīng)付款-個(gè)人社保費(fèi) 其他應(yīng)收款-抵借款
是的,發(fā)放工資,這個(gè)分錄沒(méi)問(wèn)題
我做內(nèi)賬的,銀行存款日記賬,不計(jì)提社保行嗎?外賬說(shuō)要計(jì)提,但是借管理費(fèi)用,貸應(yīng)付職工薪酬,怎么記在賬本嘛
內(nèi)賬可以不計(jì)提,支付直接做到費(fèi)用
直接做費(fèi)用,用在日記賬做什么分錄嗎?
借管理費(fèi)用 貸銀行存款 內(nèi)賬簡(jiǎn)單一些
我原本是這樣記的 支付社保費(fèi) 借管理費(fèi)用 貸銀行存款 沒(méi)有 借應(yīng)付職工薪酬 其他應(yīng)付款 貸銀行存款 然后發(fā)工資,也是簡(jiǎn)單記 借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款 沒(méi)有涉及其他應(yīng)付款-個(gè)人社保,其他應(yīng)收款(但是想到前面員工借錢(qián),有借其他應(yīng)收款,想著在工資扣錢(qián),應(yīng)該體現(xiàn)貸其他應(yīng)收款)
內(nèi)賬,老師建議,直接按照支付記入費(fèi)用計(jì)算比較簡(jiǎn)單
那像員工前面借錢(qián),借記其他應(yīng)收款,發(fā)工資,扣還錢(qián)時(shí),要記貸其他應(yīng)收款嗎?
發(fā)工資扣除的話,貸方其他應(yīng)收款科目
內(nèi)賬支付社保,可以不用涉及應(yīng)付職工薪酬和其他應(yīng)付款了。那發(fā)工資也不用反過(guò)來(lái)記其他應(yīng)付款-個(gè)人社保了,是嗎
是的,同學(xué),是這樣的