您好 應(yīng)該開具勞務(wù)報(bào)酬發(fā)票入賬 繳稅后 次年匯算清繳符合條件可以申請(qǐng)退稅 要扣掉稅點(diǎn)才可以沖賬
老師你好,我們是一般納稅人,簽了一個(gè)50萬(wàn)的合同.要開6個(gè)點(diǎn)的專票。這個(gè)合同我們用的是公司外的人完成這個(gè)項(xiàng)目的,我們給這些人打勞務(wù)費(fèi)共30萬(wàn)元。問題:這些人能給我們開專票嗎?給我們開了專票扣個(gè)稅是我們代扣還是他們?cè)诙悇?wù)局開發(fā)票時(shí)就扣了。要是不能給我們開專票,我們應(yīng)該怎么處理這個(gè)業(yè)務(wù),交的增值稅少?
親想請(qǐng)教一下你:現(xiàn)在我們掛靠的項(xiàng)目有個(gè)掛靠人之前讓我們公司代付了一筆保證金給到甲方30萬(wàn)(他并沒有拿錢,是讓公司出的錢,現(xiàn)在他在公司賬上還有50萬(wàn),公司扣除這個(gè)代付的30萬(wàn)后,還差他20萬(wàn)未結(jié)),現(xiàn)在他想甲方直接把這個(gè)錢以房子的形式抵給他(因?yàn)閷?duì)方還欠他一些錢,加上我們這個(gè)30萬(wàn),合計(jì)有200萬(wàn)吧)這樣操作可形嗎?我的意見是內(nèi)賬是可以理解,站在外站的角度的話,這個(gè)賬平不了是吧,因?yàn)檫@個(gè)賬是沒有從直接從甲方退回到我們公司,我們的賬平不了,所以這部分我們采取的方式是收取掛靠人的企業(yè)所得稅30萬(wàn)*0.25=7.5萬(wàn),(因?yàn)檎DJ绞羌追酵嘶?0萬(wàn)給到我們,他們?cè)賮碚椅覀冝k手續(xù)是需要拿30萬(wàn)發(fā)票才能打款給他的)這樣操作相當(dāng)于我們損失了30萬(wàn)的成本發(fā)票,所以要收掛靠人的7.5萬(wàn)稅,2.這個(gè)賬外賬還是平不了是吧?
我們公司和個(gè)人老板簽了一個(gè)100萬(wàn)的修建木房合同,其中個(gè)人老板材料費(fèi)購(gòu)買40萬(wàn),勞務(wù)費(fèi)50萬(wàn),我們公司現(xiàn)在要求開發(fā)票沖賬,個(gè)人老板就叫他手下的工人開了些發(fā)票給我們,然后又叫他買材料的公司開了張40萬(wàn)的發(fā)票給我們,關(guān)鍵是我們的款是打給個(gè)人老板,如果這樣的話寫一個(gè)代付協(xié)議可以嗎?這樣開發(fā)票合理嗎
老師好,我們是一般納稅人,給朋友幫忙,他們是小規(guī)模勞務(wù)公司,用我們單位(有資質(zhì)的一般納稅人)跟甲方簽了個(gè)500萬(wàn)9%的包工包料的活,到時(shí)候給我們付管理費(fèi), 到時(shí)候甲方回款了,要把錢付給這個(gè)勞務(wù)公司,所以他們得給我們開票,現(xiàn)在不知道我們能不能把這個(gè)活轉(zhuǎn)給他們,畢竟他們就是個(gè)小規(guī)模勞務(wù)公司?我們可以直接轉(zhuǎn)包給勞務(wù)公司450萬(wàn)嗎 2.勞務(wù)公司給我們開票,開什么內(nèi)容,幾個(gè)點(diǎn)呢
老師,我們公司跟其他公司簽打藥合同,但由于人手不夠,外請(qǐng)人打藥,我們付款給這些外請(qǐng)的人,他們是不是要去開勞務(wù)發(fā)票?勞務(wù)發(fā)票20個(gè)點(diǎn)他們肯定不愿意開。還有其他辦法嗎?另外有一個(gè)人打藥得到的總額為1.6萬(wàn),但他欠我們公司款3萬(wàn)元,我直接可以用這1.6萬(wàn)沖賬嗎?還是要扣掉稅點(diǎn)才可以沖
請(qǐng)問老師,員工個(gè)稅未做匯算,對(duì)公司有影響么
企業(yè)新建廠房發(fā)生的鉆探施工費(fèi)如何做分錄
分支機(jī)構(gòu)變更法人怎么變,要提供什資料?
何老師:我們是酒店行業(yè),其中一個(gè)股東每個(gè)月收公司1萬(wàn)元顧問費(fèi),他找發(fā)票替代,買了 5.45 萬(wàn)黃金,我這個(gè)可以做什么費(fèi)用啊?
老師,知道結(jié)余數(shù)量,不知道結(jié)余單價(jià)和金額。我直接采用最新一個(gè)單價(jià)可不可以?多個(gè)單價(jià)也是采用一個(gè)最新的單價(jià)
老師這家公司A105050工資薪金支出取哪個(gè)數(shù)?
老師,好!我想問下城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費(fèi)附加、地方教育費(fèi)附加登賬本明細(xì)賬是登在一個(gè)科目里,還是分開登錄
納稅總額在哪里可以查?有什么方法?
老師,去年取得專票的固定資產(chǎn),我是按不含稅金額入固定資產(chǎn)的,但是做表按含稅金額填寫了,我這個(gè)月更正下,應(yīng)該怎么進(jìn)行更正?分錄怎么填
只要是以其變動(dòng)計(jì)入其他綜合收益的金融資產(chǎn)出售時(shí),都要把其他綜合收益轉(zhuǎn)入投資收益嗎
那低于800元的也要開嗎?我現(xiàn)在要計(jì)提這個(gè)1.6萬(wàn)的費(fèi)用,是直接按1.6萬(wàn)計(jì)提勞務(wù)費(fèi)嗎?還是要扣掉20個(gè)稅點(diǎn)計(jì)提?
低于800元的也要開 直接按1.6萬(wàn)計(jì)提勞務(wù)費(fèi)
好的 謝謝
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問