可以的,購(gòu)買材料需要交印花稅,買賣合同。
印花稅申報(bào),是真的按合同來(lái)的嗎?我們公司建筑企業(yè),一直以往都是按開票收入的不含稅金額申報(bào)印花稅。比如說(shuō)一個(gè)工程,工程合同金額巨大,我們都是根據(jù)每月開票數(shù)即銷售額的不含稅金額申報(bào),這樣做對(duì)嗎
老師,2021年度有一個(gè)季度的印花稅 按不含稅的收入填報(bào)了,填錯(cuò)了,咋么辦?少報(bào)了 稅費(fèi),印花稅是根據(jù)我們開票金額申報(bào)的稅種?
老師,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則小規(guī)模公司,之前也沒有核定印花稅稅種,然后也一直沒有申報(bào),跟前財(cái)務(wù)交接過來(lái),就把去年一年的印花稅按次申報(bào)了,減半征收后,印花稅費(fèi)用大概600多,請(qǐng)問這個(gè)印花稅我怎么做賬務(wù)處理,后面再按次申報(bào),我應(yīng)該歸去那個(gè)科目?直接入管理費(fèi)用還是稅金附加?
老師,我給我們歸屬地稅務(wù)局打電話,她說(shuō)我們沒有合同就按你3月和5月的收入去采集完了再申報(bào)。但是我們3月和5月都沒有收入印花稅怎么報(bào)?往來(lái)的賬不可以報(bào)吧?如果5月份按往來(lái)進(jìn)賬申報(bào)印花稅,后期可以改申報(bào)表嗎?
印花稅申報(bào),申報(bào)的收入是含稅金額還是指不含稅金額?然后借款合同的申報(bào)是每年都需要申報(bào)一次還是總共申報(bào)一次就可以了呀?還有工會(huì)基金和水利基金申報(bào)這一項(xiàng)是必須要申報(bào)還是說(shuō)可以按0申報(bào)呀
貴州的個(gè)體戶一年內(nèi)發(fā)票開超500萬(wàn)元請(qǐng)問需要補(bǔ)多少錢?。?/p>
老師 請(qǐng)問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營(yíng)業(yè)成本怎么有個(gè)負(fù)數(shù)啊?我是不是哪里做錯(cuò)了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個(gè)月沒有銷項(xiàng)發(fā)票,也沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個(gè)賬做的對(duì)不對(duì),您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個(gè)季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來(lái)如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會(huì)進(jìn)入到成本?
沒發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請(qǐng)問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請(qǐng)問電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?
老師那申報(bào)的時(shí)候就是收入的一欄填寫,然后材料的一欄填寫這樣來(lái)申報(bào)是吧
你好是的 都是一塊填寫
就填寫到一欄里是嗎(收入+材料)
對(duì)的是的,是這么做的。
老師1季度申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表,所得稅申報(bào)表,因?yàn)楸竟镜膮R算清繳已經(jīng)做完,然后本季度盈利30萬(wàn),但是彌補(bǔ)虧損30萬(wàn),那么第一季度還用計(jì)提企業(yè)所得稅嗎
不需要不用計(jì)提,不繳納的不用做。