晚上好呀,是的,民非的籌資費(fèi)用相當(dāng)于我們企業(yè)的財(cái)務(wù)費(fèi)用科目
老師,我想問(wèn)下對(duì)于福利費(fèi)開(kāi)支記賬的時(shí)候要不要通過(guò)應(yīng)付職工薪酬——福利費(fèi)科目核算?還是直接做一筆借管理費(fèi)用——福利費(fèi) 貸銀行存款呢?
老師我們公戶開(kāi)了一個(gè)二維碼,這個(gè)二維碼是前一個(gè)工作日收的錢(qián)第二個(gè)工作日到賬是通過(guò)銀聯(lián)商務(wù)到賬的。一個(gè)月銀聯(lián)商務(wù)給我們來(lái)一次手續(xù)費(fèi)發(fā)票。我是在收款當(dāng)天做的借銀行微信,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。到賬后做的借銀行貸銀行微信。銀聯(lián)商務(wù)開(kāi)票后再做借財(cái)務(wù)費(fèi)用貸銀行。我們剛開(kāi)始用我發(fā)現(xiàn)到公戶的那張回單是銀聯(lián)商務(wù)公司到公戶的,我用銀行微信這個(gè)科目過(guò)度一下對(duì)吧!
老師好,請(qǐng)問(wèn)我們收到云信20萬(wàn),云信融資后到銀行賬戶19萬(wàn)多,費(fèi)用是銀行和平臺(tái)兩方扣除的,下面圖片是費(fèi)用扣除明細(xì)和發(fā)票,您看銀行發(fā)票這樣開(kāi)對(duì)不對(duì),需不需要開(kāi)手續(xù)費(fèi)或者利息呢,另外這筆分錄怎么做呢
老師好!請(qǐng)教您:非盈利性機(jī)構(gòu)的賬,發(fā)生的匯款手續(xù)費(fèi) 和收到的銀行利息收入 記哪個(gè)科目呢?還有就是這個(gè)報(bào)表里面沒(méi)有財(cái)務(wù)費(fèi)用欄次,這些手續(xù)費(fèi)和利息收入填哪里呢?
小天老師您好!我還是想再問(wèn)一下 籌資費(fèi)用 這個(gè)科目,發(fā)生的銀行匯款手續(xù)費(fèi) 和銀行賬戶的結(jié)息(利息收入)是不是都是通過(guò) 籌資費(fèi)用科目來(lái)核算呢?
7200減9個(gè)點(diǎn)是多少
教師,您好,繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤(rùn)-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊(cè)稅務(wù),2023年沒(méi)有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤(rùn)虧損5萬(wàn),由于沒(méi)有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒(méi)有22年虧損的5萬(wàn)怎么辦?
老師 請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬(wàn)美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬(wàn)元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請(qǐng)問(wèn)需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營(yíng),以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說(shuō)還發(fā),不會(huì)欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過(guò)債務(wù)人同意嗎
匯款手續(xù)費(fèi)分錄:借籌資費(fèi)用-非限定性籌資費(fèi)用-銀行手續(xù)費(fèi),貸銀行存款。利息收入分錄:借銀行存款,貸籌資費(fèi)用-非限定性籌資費(fèi)用-利息收入? 這樣?
早上好,是的,就是這樣寫(xiě)分錄的
謝謝 小天老師
?親愛(ài)的朋友,您太客氣了,祝您每天開(kāi)心!
老師您好!請(qǐng)教一下:?jiǎn)T工工資是法人墊付的,隨后又通過(guò)公賬戶轉(zhuǎn)款到法人自己名下,但銀行回單摘要寫(xiě)的是采購(gòu)款,付貨款之類的,老師,可不可以用銀行回單作為單位還法人的款?
發(fā)工資的時(shí)候,借應(yīng)付職工薪酬-工資,貸其他應(yīng)付款-法人名字。用銀行回單當(dāng)作還款的時(shí)候:借:其他應(yīng)付款-法人名字,貸銀行存款。這樣能行不?老師
您好,1.可以的呀,反正這個(gè)是借往來(lái)科目,沒(méi)有損益科目,不用發(fā)票的,回單就夠了 2.這個(gè)2個(gè)寫(xiě)午挺好的,我們?nèi)胭~的工資費(fèi)用申報(bào)個(gè)稅了吧
沒(méi)有稅務(wù)登記 老師 也不夠交個(gè)稅的標(biāo)準(zhǔn)
您說(shuō)的 “2個(gè)寫(xiě)午”啥意思老師 沒(méi)明白
哎呀,1.我寫(xiě)錯(cuò)字,我寫(xiě)的是“2個(gè)分錄”挺好的,對(duì)不起 2.沒(méi)到個(gè)稅標(biāo)準(zhǔn)只是不用交個(gè)稅,申報(bào)還是要申報(bào)的哦,沒(méi)有這個(gè)稅種要認(rèn)定一下,只有老板不用申報(bào)個(gè)稅,員工要申報(bào)的
老師,沒(méi)有稅務(wù)登記,能交社保嗎
晚上好,這個(gè)不可以呀,現(xiàn)在申報(bào)社保都 是在電子稅務(wù)局了,咱平時(shí)報(bào)稅在哪里報(bào)的呀
老師,還是上一個(gè)問(wèn)題,老板墊付的錢(qián)發(fā)工資,后來(lái)公賬戶上有錢(qián)了就對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)到法人名下點(diǎn)錢(qián),銀行回單摘要寫(xiě)的是付貨款 采購(gòu)款之類的用途,這能作為單位還法人的款的依據(jù)嗎?關(guān)鍵是摘要寫(xiě)的不是還款
朋友您好,可以的哦,摘要沒(méi)有這么重要的,我們賬上就是欠老板的錢(qián)
是啊,現(xiàn)在掛的盡是老板的賬,其他應(yīng)付款 其他應(yīng)收款,這怎樣給他平了呢
用銀行回單 直接 :借其他應(yīng)付款-老板,貸銀行存款 摘要寫(xiě) 還款,這樣能行嗎 ?老師
您好,可以的,摘要:還款,往來(lái)款,這種都是可以了
好的 謝謝老師
?親愛(ài)的朋友,您太客氣了,祝您事事順心!
老師好!請(qǐng)教一下:三月份欠房東的房租,然后4月份通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬交了一年的(時(shí)間從3月1日-2024年2月28日) ,這個(gè)分錄怎么寫(xiě)呢
晚上好,比如12,3月和4月入費(fèi)用了? ? 借:業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)-租賃費(fèi)? 2? ? ?應(yīng)付賬款? ?10? ?貸:銀行? 12 5月以后 借:業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)-租賃費(fèi)?1 ? ?應(yīng)付賬款 1