你好,自己申報不了的, 帶著紙質(zhì)的申報表、公章去稅務(wù)局就可以了 因為小規(guī)模,它沒有無票收入單獨填寫的地方。
我是小規(guī)模納稅人,申報與實際開票金額不符就去更改,結(jié)果申報失敗,原因為:第2欄[稅務(wù)機關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額]大于0,且本期銷售額未達起征點,第16欄第1列[本期應(yīng)納稅額]應(yīng)小于等于第2欄第1列×0.03。老師,請問這個怎么更改?
在《增值稅納稅申報表》中,將《增值稅納稅申報表(小規(guī)模納稅人適用)附列資料》“應(yīng)稅行為(3%征收率)計稅銷售額計算”第8欄“不含稅銷售額”填入第1行“(一)應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)”“本期數(shù)”“服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)”列;將代開的增值稅專用發(fā)票開具的金額填報申報表第2行“稅務(wù)機關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額”“本期數(shù)”“服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)”列;將自開和代開的增值稅普通發(fā)票開具的金額填報申報表第3行“稅控器具開具的普通發(fā)票不含稅銷售額”“本期數(shù)”“服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)”列。中,稅務(wù)局網(wǎng)站不是要求第一行金額要大于等于第二行加第三行金額嗎
小規(guī)模納稅人申報增值稅第1行“(一)應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)”應(yīng)當≥第2行“稅務(wù)機關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額”+第3行“稅控器具開具的普通發(fā)票不含稅銷售額”;可是第一行不能自動取數(shù)了 也不能手動填寫怎么辦
小規(guī)模納稅人申報增值稅第1行“(一)應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)”應(yīng)當≥第2行“稅務(wù)機關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額”+第3行“稅控器具開具的普通發(fā)票不含稅銷售額”;可是第一行不能自動取數(shù)了 也不能手動填寫怎么辦
申報增值稅申報表的時候提示填報未開票收入(《申報表》第1欄【361610.52】>2欄+3欄+通用機打發(fā)票金額-《增值稅及附加稅費申報表(小規(guī)模納稅人適用)附列資料(一)(服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項目明細)》本期扣除不含稅銷售額的合計值【2970.30】),則《減免稅明細表》“0001011608|【SXA031901121小規(guī)模納稅人減按1%征收率征收增值稅】”本期發(fā)生額必須等于【14405.02】,怎么處理
物流公司,進項發(fā)票是湖南線路的發(fā)票,銷項開的是山東線路的發(fā)票,請問我用湖南線路的發(fā)票可以抵扣嗎?會不會有風險
客戶基本戶現(xiàn)在對私限額15萬轉(zhuǎn)賬,但是每天都要轉(zhuǎn)賬出去,這種的話可以用什么方式解決?如果轉(zhuǎn)賬給私人的話,用報銷的方式轉(zhuǎn)有沒有影響?或者說哪種方式轉(zhuǎn),對于做賬的時候沒那么麻煩?
比方說50萬代扣代繳個稅需要交多少?幫我算下。
老師,進項稅額72325.86,稅負率2%,怎么算還可以開多少發(fā)票?
信用減值損失可以轉(zhuǎn)回是指的重分類時的轉(zhuǎn)換嗎? 對比長投減值?沒看到講義里有關(guān)于長投計提減值的。麻煩老師解答一下兩個關(guān)于減值的知識點
老師,你好,我合伙公司法人變更,稅務(wù)那塊要注冊,請問注冊需要怎么操作
老師 年度報表 利潤表中上期金額和本群金額這一欄怎么填
老師,公司注銷,稅務(wù)已注銷,工商簡易注銷過期了變一般注銷了,一般注銷需要怎么操作,謝謝
關(guān)于稅務(wù)風險提示,745.49元的招待費用情況說明怎么寫?
老師 我第一次填這個 幫我看看咋填 2024年成立的物業(yè)公司 就11月12月 有業(yè)務(wù)
和你系統(tǒng)里面比對不通過它就會出現(xiàn)這個。
稅務(wù)局是外地的,我去不了,請問,有別的辦法嗎?
你好,沒有其他的方法,其他的方法就是你多一部分無票收入,剩下的以后再充,但是。前提是你以后得有無票收入才能做。