你好,有利潤的,相當(dāng)于是銷售材料,庫存商品。
老師,我這也有掛靠的問題,我們這就是掛靠方把款匯到我公司,我們代付材料款,工程款到了再付給掛靠方,每次新客戶總在從個人戶匯入款還是公司戶匯入的選擇問題上糾結(jié),掛靠公司本身也是個一般納稅人,在工程進(jìn)行中也給我們開發(fā)票,每次老板問材料款如何進(jìn),我都不知考慮這個問題的焦點是什么? 從哪個角度判斷工程款未到代付的材料款或人工款是該從公司匯公司,還是個人匯個人,還是個人匯公司,請教老師?
老師比如說我7月份計提工資掛的制造費用,到月末的時候這個制造費用要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?我們公司主要就是代加工生鐵收取加工費,主料由加工方提供,我們才開始做要成本票,加工方就把款項轉(zhuǎn)我們賬上,我們再轉(zhuǎn)支付給購貨方購買焦炭,錳礦這些材料,然后他們開原材料的進(jìn)項發(fā)票來給我們,我們又開銷售礦產(chǎn)品,焦炭的銷項發(fā)票出去,7月份銷售收入是購進(jìn)焦炭又銷售出去,請問我這個月的制造費用,工人工資這些我要結(jié)轉(zhuǎn)到什么科目去,是主營業(yè)務(wù)成本還是生產(chǎn)成本里面
老師,我們公司是建筑裝飾公司,經(jīng)營范圍有可以銷售也可以工程和建筑安裝服務(wù),現(xiàn)在有份合同,是包工包料的,工是我們公司請了安裝團(tuán)隊來安裝的,人家開票給我們,料是,我們公司買了材料,到公司后,我們自己的工人進(jìn)行制作成成品,再運到工地上。請問老師,1.我們這整個項目能否全部開工程合同,稅率為9,2.我買這個材料進(jìn)來的材料票,我入什么科目,領(lǐng)用的時候,我又入什么科目?
老師您好,我們公司是小規(guī)模,現(xiàn)在需要開一張銷售發(fā)票,他是建筑類的。給對方干活需要結(jié)算工程款,具體內(nèi)容應(yīng)該開什么明細(xì)?我們發(fā)的材料彩鋼什么的,需要給對方打出來這些明細(xì)嗎?沒看過建筑的發(fā)票
小規(guī)模納稅人成本票是電線電纜,計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)服務(wù)等,銷項發(fā)票是建筑服務(wù)*工程服務(wù)請問夠進(jìn)原材料的入什么科目比較合適,原材料是巡回漸進(jìn)的購買,不是根據(jù)每個項目采購,可以直接進(jìn)工程施工-原材料嗎!如果可以的話,方便寫一下分錄嗎?由于不能對應(yīng)到每個工程,結(jié)轉(zhuǎn)成本是需要按比例結(jié)轉(zhuǎn),請問這個比例一般是多少?是不是用收入直接乘以比例結(jié)轉(zhuǎn)就可以
貴州的個體戶一年內(nèi)發(fā)票開超500萬元請問需要補多少錢???
老師 請問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營業(yè)成本怎么有個負(fù)數(shù)?。课沂遣皇悄睦镒鲥e了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個月沒有銷項發(fā)票,也沒有進(jìn)項發(fā)票。我不知道我這個賬做的對不對,您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報稅,上個季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報稅。但是公司一直沒有記賬。這個月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會進(jìn)入到成本?
沒發(fā)工資 申報了個稅 也計提了工資 怎么處理
老師,請問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請問電子口岸報關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出最終會入到成本嗎?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?
這個不做原材料 支付出去的屬于你的成本14000,收入是19000。
那我們就進(jìn)庫存商品,然后再轉(zhuǎn)銷售層銷售庫存商品嗎 我們公司就是給他安裝通信網(wǎng)絡(luò)的,掙這個工程安裝服務(wù)費用,需要什么材料他們就打錢,我們就給代買,買回以后用完了就給他們銷售公司了,這套業(yè)務(wù)具體應(yīng)該怎么做分錄呢
①借庫存商品14000貸銀行存款14000 ② 借應(yīng)收賬款19000貸主營業(yè)務(wù)收入18811.88貸,應(yīng)交稅費188.12 借應(yīng)交稅費188.12貸營業(yè)外收入188.12 ③借主營業(yè)務(wù)成本14000帶庫存商品14000
是的對的,你下面寫的這個分錄就對
老師,這三個步驟的分錄是不是都是對的呀
代買的先算庫存商品,然后我還得按這樣給他開發(fā)票開出去
對的是的,都是正確的。