對(duì),就是明年匯算清繳的時(shí)候再納稅調(diào)整。
我問(wèn)下所得稅清算業(yè)務(wù)招待費(fèi)是不是按實(shí)際支出的60%計(jì)算的,然后不可以超出營(yíng)業(yè)收入的千分之五
所得稅是根據(jù)利潤(rùn)計(jì)算的,業(yè)務(wù)招待費(fèi)是全部記入管理費(fèi)用的,是年底所得稅清繳業(yè)務(wù)招待費(fèi)按百分之60和收入千分之五填寫,利潤(rùn)調(diào)增嗎
業(yè)務(wù)招待費(fèi)是不得超過(guò)年收千分之五,企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)才要調(diào)增?
2024年1月的業(yè)務(wù)招待費(fèi)超過(guò)當(dāng)月收入千分之五,是不是可以不管,等下一年企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),按當(dāng)年總收入千分之五來(lái)調(diào)
老師,業(yè)務(wù)招待費(fèi)6萬(wàn),當(dāng)年收入800萬(wàn),年終匯算清繳時(shí),業(yè)務(wù)招待費(fèi)應(yīng)該怎么調(diào)整?我自認(rèn)為按照不超過(guò)收入的千分之五就可以,對(duì)嗎
老師您好,小規(guī)模公司開房租的發(fā)票,季不超30萬(wàn)免增值稅,用交房產(chǎn)稅、土地增值稅嗎?
老師您好,開服務(wù)發(fā)票結(jié)轉(zhuǎn)人工陳本,應(yīng)付職工薪酬科目的貸方結(jié)轉(zhuǎn)多少增加多少金額嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)我們公司銷售出去的產(chǎn)品(已經(jīng)開了發(fā)票,收了款)有退貨,我們?cè)撛趺刺幚恚吭趺醋鲑~?我們是小規(guī)模納稅人
董老師 您在線嗎?有問(wèn)題想咨詢~
匯總納稅備案總機(jī)構(gòu)參與年度匯算清繳標(biāo)識(shí)選是還是否
老師,請(qǐng)問(wèn)餐具入錯(cuò)為固定資產(chǎn)建賬后,賬務(wù)處理有什么方式把這筆固定資產(chǎn)處理掉,是內(nèi)賬
老師好,需要發(fā)快遞,為了發(fā)快遞買了些竹子放在箱子里當(dāng)隔斷,竹子記哪里(銷售發(fā)快遞,快遞費(fèi)我們自己承擔(dān))
老師你好,公司購(gòu)買商鋪交維修基金要怎樣入賬?
老師,月工資13000,個(gè)稅怎么算
老師好:咨詢下,現(xiàn)金流量表中,關(guān)聯(lián)方之間的往來(lái),一般都在哪個(gè)項(xiàng)目披露?舉個(gè)列子,如果母子公司往來(lái)交易特別頻繁,金額較大,這個(gè)在現(xiàn)金流量中怎么解讀,會(huì)引起監(jiān)管關(guān)注嗎?