你好,一般是不填寫的,除非特殊的業(yè)務(wù)?? 出口發(fā)票就是公司開具的普票的號(hào)碼
老師你好,我在出口退稅申報(bào)系統(tǒng)填進(jìn)貨明細(xì)數(shù)據(jù)錄入時(shí),我先從稅務(wù)局發(fā)票認(rèn)證信息下載,然后到導(dǎo)入到出口退稅申報(bào)系統(tǒng)里,在認(rèn)證發(fā)票信息處理能看到剛倒進(jìn)來(lái)的幾張發(fā)票。請(qǐng)問(wèn)怎么能關(guān)聯(lián)到進(jìn)貨明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)那里去喔? 我這個(gè)是外貿(mào)企業(yè)的單機(jī)版。
你好,老師,出口退稅智能配單中,基本信息里面的業(yè)務(wù)類型代碼,跟出口發(fā)票號(hào)填什么
你好,老師,外貿(mào)出口退稅操作,使用“報(bào)關(guān)單逐項(xiàng)配單”時(shí),選擇發(fā)票信息,上方出現(xiàn)所屬期,申報(bào)批次,關(guān)聯(lián)號(hào),這三個(gè)信息是自動(dòng)帶出的嗎?如果不是,去哪里找或者按照什么怎么填?
老師,我們單位與另一個(gè)單位簽了技術(shù)外圍協(xié)議,雇的7個(gè)人用給他們報(bào)個(gè)稅嗎?
老師,B公司,C公司,都是母公A公司的子公司。本來(lái) C公司要付30萬(wàn)的費(fèi)用,卻用B公司的賬戶付款了,開的發(fā)票都是C公司的,這個(gè)怎么做賬,怎么寫說(shuō)明???
請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人每月要計(jì)提增值稅嗎?,還有所得稅費(fèi)用怎么算的,要計(jì)提嗎?
老師 公司是個(gè)體戶查賬征收,9月份收入50萬(wàn) 銷售貨物,客戶群體都是自然人,客戶都不需要發(fā)票,做賬時(shí)計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 并且計(jì)提了增值稅,9月份銷售的商品都沒(méi)有開發(fā)票 在稅務(wù)上有啥影響沒(méi)呢
老師,晚上好,請(qǐng)問(wèn):我剛剛把2025年會(huì)計(jì)繼續(xù)教育考試完,下載了合格證,但進(jìn)我個(gè)人的繼續(xù)教育記錄里卻還看不到我今年的記錄,這個(gè)是還需要自己去會(huì)計(jì)局錄信息嗎?還是過(guò)幾天,系統(tǒng)就自動(dòng)同步了?
注冊(cè)旅游業(yè)的需要什么押金嗎
有什么員工要退休,公司不能注銷的嗎
老師,老板找他親戚,個(gè)人買瓷磚水泥沙子,裝修的汽車展廳,這個(gè)沒(méi)有發(fā)票,可以當(dāng)費(fèi)用,抵扣企業(yè)所得稅嗎?
辦旅游服務(wù)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照什么流程,要辦什么許可證嗎
老師,我們公司是住宿業(yè),我們的住宿收入繳納印花稅嗎?按什么稅目?
所屬期是填本月還是出口當(dāng)月?
填寫所屬期,比如4月報(bào)退稅 填寫202403
和申報(bào)增值稅等的申報(bào)所屬期一般都是一致的
我現(xiàn)在報(bào),就是填202403?
你好,是這樣填寫的
智能配單保存的時(shí)候出現(xiàn)這個(gè)提示,怎么操作
智能配單保存的時(shí)候出現(xiàn)這個(gè)提示,怎么操作
提示的圖片給截下圖吧
就是這個(gè)圖片內(nèi)容
應(yīng)當(dāng)是有2023年的出口日期的單據(jù)
23年的和24年的要分開兩個(gè)申報(bào)
這單就是2023年的出口日期,我們的首單出口
配單保存出現(xiàn)這個(gè)提示,我要怎么操作,在哪里確認(rèn)嗎?
老師這個(gè)已經(jīng)解決,謝謝
日期寫成以前的了么
好的,有問(wèn)題再溝通
日期填的去年12月份的就可以了
好的好的,祝工作順利