你好史記哪一個數(shù)據(jù)是正確的?

老師,21年12月暫估了一筆成本,22年匯算清繳前才收到發(fā)票,暫估金額比實際成本要大,差額要匯算清繳納稅調(diào)整項目明細表的收入類調(diào)整項目其他里還是扣除類調(diào)整項目其他里?
請問21年暫估了一點成本,5月票沒到,是直接紅字沖銷嗎?還是反方向怎么? 匯算清繳哪里調(diào)增,是在a105000納稅調(diào)整表的__扣除類調(diào)整項目--其他,這欄目調(diào)嗎(小微企業(yè)一般收入成本表免填)
老師好 所得稅匯算清繳 沒收到發(fā)票的暫估成本 調(diào)增金額 是填在 A105000點30行嗎
去年暫估了成本,暫估多了,今年匯算清繳的時候收到了發(fā)票,在調(diào)整明細表了哪里調(diào)整呀?是在扣除類調(diào)整項目—其他,進行調(diào)整嗎?
請問,22年匯算清繳,暫估沒有收到發(fā)票,調(diào)增交了所得稅,23年取得了一些發(fā)票,可以在23年匯算的時候調(diào)減嗎
小規(guī)模酒公司A,成為另一個小規(guī)模酒公司B的股東,并投入100萬,這100萬A公司應(yīng)怎么做賬,會計分錄的借方是什么?
收到款項時: · 借:銀行存款 · 貸:其他應(yīng)收款 緊接著暫估收入: 借:其他應(yīng)收款 · 貸:其他業(yè)務(wù)收入 · 貸:應(yīng)交稅費 - 暫估銷項稅額 因為還有留抵進項,所以結(jié)轉(zhuǎn)暫估稅費為: 借:應(yīng)交稅費 - 暫估銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費 -待抵扣進項 本月現(xiàn)在已經(jīng)開具發(fā)票給客戶了,請問要怎么做沖銷
老師您好,公司買的廠房出租了,開發(fā)票時到底寫廠房租金還是寫非住宅租金呢
薪資收入24750怎么算個人所得稅
老師,做受益所有人備案出現(xiàn)這種彈窗是什么情況
老師,為什么做受益人備案,老是這樣彈窗呢
三個人一起開洗車店如何做一個合同
老師,深圳公司受益人備案,出現(xiàn)這個頁面,算是搞定了嗎?
電商行業(yè)的,我是代銷的,需要給客戶提供什么資料?
老師,總公司代付我們分公司的員工工資但是不想做賬,就掛賬外我們欠他的現(xiàn)金,等我們這邊現(xiàn)金貨款收夠了,然后還給他們,我們這邊做賬讓直接做支付工資錢不夠先負數(shù)著,但是我們得半個月現(xiàn)金才能收到那個金額,一直掛負數(shù)會不會有問題
暫估的多了
你好? ?這樣不調(diào)賬? 調(diào)整報表交稅就行了?? ,是填A(yù)105000表的的30行其他 對?
是調(diào)賬載金額這欄,還是稅收金額了
沒有發(fā)票的,稅收金額是0。
如果在今年5月后才取的發(fā)票,是明年匯算的時候,填稅收金額嗎
你好您可以做更正申報申請退稅收到發(fā)票時就可以做。
沒有收到發(fā)票是不止一個項目,那收到一次發(fā)票就要去修改一次哦
匯算清繳調(diào)表不調(diào)賬。調(diào)整的是總的數(shù)據(jù)。
收到發(fā)票做賬已經(jīng)沖銷了暫估,,那總的暫估就是減少了啊
你好? 調(diào)的是沒發(fā)票的 回來發(fā)票的不調(diào)整
那之前不是多交所得稅了
你之前咋多交了呢?之前你沒有票的不是預(yù)繳的時候全額扣除了嗎?你季度預(yù)繳所得稅時把沒票的調(diào)出來了嗎?