稍等一會兒,我給你算一下的。
銷項3萬元含稅的發(fā)票,如按13%的稅率計算,銷項稅額是:30000÷(1+13%)×13%=3451.32,稅負率2個點,那我進項需要購進多少?進項全是普通發(fā)票不能認證的。怎么套公式?麻煩老師詳細列舉,謝謝?。?!
老師好!我們是房地產(chǎn)公司!但是我們用的其他公司資質(zhì)屬于他們公司的分公司!自己記賬!總公司申報繳稅!已開票23627452.11+2126470.69=25753922.8元已預交增值稅705082.94元土地抵減銷項稅361466.43元進項稅額1733777.66元還需繳納-673856.34元 未開票19634270.09+1767084.31=21401354.40元 土地抵減銷項295882.47元還有未開進項稅額435186.52 元 1767084.31-295882.47-435186.52-673856.34=362158.98元 未開發(fā)票19634270.09+1767084.31=21401354.40元總公司要求未開票開票時需要預交增值稅3%=589028.10元 這樣是不是多交增值稅589028.1-362158.98=226869.12元總公司讓我們開票就得預交增值稅合理嗎
甲公司系增值稅一般納稅人。本年10月份銷項稅額為110萬元,當期認證抵扣的進項稅額為155萬元。11月份銷項稅額為320萬元,當期認證抵扣的進項稅額為240萬元;11月部分鋼材被盜,應轉(zhuǎn)出進項稅額61萬元,被盜鋼材報經(jīng)批準計入營業(yè)處支出。12月10日,申報繳納11月份增值稅(相關(guān)附加稅費略)。要求:甲公司10月、11月應交增值稅是多少,并對相關(guān)業(yè)務進行賬務處理。
我們公司是一般納稅人,本月只有銷項金額200元,沒有進項票,那我可以正常按照200元的銷項金額申報增值稅吧?我有大額進項可以選擇先不認證可以嗎?就按銷項多少就交多少增值稅可以吧?
我手里有小規(guī)模納稅人開給我公司3%的苗木專票,據(jù)政策可以按9%的稅率加計扣除,本來這26張發(fā)票的總計金額是2432827.60元,總計稅額是72984.80元,價額合計是2505812.40元。這些發(fā)票經(jīng)過認真后金額是2432867.60元,稅額是218954.39元。請問在申報我是只在增值稅進項稅額表二按平臺認證的金額2432867.60元,進項稅額218954.39元填列嗎?(這兩個數(shù)是在認證通過后我在統(tǒng)計確認表上看到的?如不是應該按多少填?
公司之間的股權(quán)轉(zhuǎn)讓,工商辦理完畢后,還需要辦理稅務變更嗎?
研發(fā)水電費怎么分攤,廠房租金要攤嗎
老師您好!請問一下養(yǎng)殖業(yè)養(yǎng)蝦的,自產(chǎn)自銷的,開需要交什么稅,前期投入的建筑費用,算成本嗎,需要提供購買發(fā)票嗎?
公司將上有公牌的小汽車(固定資產(chǎn))轉(zhuǎn)讓給其他公司,發(fā)票怎么開?是自己公司開,還是需要車管所開具?涉及哪些稅?
公司費用報銷標準是由行政人事綜合部確定的嗎?應該是由什么部門確定?
現(xiàn)在公章都有編碼嘛,如果執(zhí)照沒有備案刻過公章的情況下,是不是不會知道公章編碼是多少
老師好,我想問一下全電發(fā)票學習視頻在哪里找
1月:累計預扣預繳應納稅所得額=15000-5000-1500-1500=7000(元)。甲公司1月應預扣預繳稅額=7000×3%=210(元);2月:累計預扣預繳應納稅所得額=15000×2-5000×2-1500×2-1500×2=14000(元);甲公司2月應預扣預繳稅額=14000×3%-210=210(元) 7000的個人所得額對應的3%?
26年中級小然老師會講課嗎
老師好,我想問一下全電發(fā)票的學習視頻在哪里可以找到學習
16029500.15-855600減,進項稅額等于189826.27。求這個進項稅額就可以了。
16029500.15-855600-x*1.05=189826.27 x=530927.5 對嗎老師 謝謝
對的是的,是這么做的
你好老師
帶在具體的什么問題