 
                            4001-20000的:勞務(wù)報酬個稅=(開票金額-增值稅-附加稅費)*(1-0.2)*20%?

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    老師,我公司跟一個人在19年12月份發(fā)生了勞務(wù)費,然后在20年才去稅務(wù)局代開的勞務(wù)費發(fā)票,我公司沒有在19年12月份的時候在個稅申報系統(tǒng)代扣代繳那個人勞務(wù)費的個人所得稅,這個我可以在那個人19年個稅匯繳里面申報嗎?,這樣我是不是就可以在20年就不用代扣代繳了呢?
個人去稅務(wù)局代開勞務(wù)費發(fā)票,當(dāng)?shù)囟悇?wù)局已代扣1%的個稅,扣繳義務(wù)人還要在個稅系統(tǒng)里申報代扣代繳剩余的個稅嗎?
代開進來的勞務(wù)費發(fā)票,要付錢單位代扣個人所得稅,怎么代扣,是在個稅申報系統(tǒng)里嘛
#提問#請問老師接到勞務(wù)費發(fā)票代扣代繳,先去個稅系統(tǒng)勞務(wù)報酬申報,然后扣稅后的金額轉(zhuǎn)給客戶,比如發(fā)票8000,代扣代繳1600,做分錄借主要業(yè)務(wù)成本6400,應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅代扣代繳1600,銀行存款8000 ,老師這樣對嗎?謝謝
對方開的勞務(wù)票,我們和他解除合同了,但是他沒作廢發(fā)票,個稅系統(tǒng)代出來公司要代扣代繳的部分了,這個還要報稅嗎
 
                老師您好,比如公司出現(xiàn)事故,事故調(diào)查組邀請專家發(fā)生的住宿費由公司承擔(dān),請問住宿發(fā)票抬頭應(yīng)該開我們公司名稱吧,計入招待費核算嗎?除了發(fā)票,公司內(nèi)部審批單,還需要其他佐證材料嗎?
公司的投資人或?qū)嶋H控制人,在前期給公司借款(其他應(yīng)付款)怎么跟他們辦借款手續(xù)?
銀行票據(jù)貼現(xiàn)怎么計算公式是什么
一般納稅人外購蔬菜,可以開具免稅發(fā)票嗎
為什么銀行希望在給企業(yè)放貸后,企業(yè)盡量留存借款時間久一點而不是馬上使用
老師,醫(yī)院收取病人的伙食費和洗衣費,伙食費是要轉(zhuǎn)給食堂的,洗滌費是醫(yī)院收取,請問這個要怎么做賬啊
老師,請問一下一個公司采購辦公用品和勞保用品合計4萬多元,需要做一個合同嗎
您好!老師,我想請教一個問題,就是大型超市,庫存已系統(tǒng)亂,還有什么辦法算出超市的幸虧
2×24年1月1日,甲公司與乙公司簽訂商業(yè)用房租賃合同,從乙公司租入A大樓一層商業(yè)用房用于零售經(jīng)營。根據(jù)租賃合同的約定商業(yè)用房的租賃期為10年,自合同簽訂之日算起,乙公司有權(quán)在租賃期開始日5年以后終止租賃,但需向甲公司支付相當(dāng)于6個月租金的違約金;每年租金為1000萬元,于每年年末支付。租賃期滿后,甲公司有權(quán)按照每年1000萬元續(xù)租4年;租賃結(jié)束甲公司商業(yè)用房移交給乙公司。為獲得該項租賃,甲公司向房地產(chǎn)中介支付傭金20萬元。甲公司在租賃期開始日經(jīng)評估后認(rèn)為,其可以合理確定將行使續(xù)租選擇權(quán)。甲公司對租入的使用權(quán)資產(chǎn)采用年限平均法自租賃期開始日起計提折舊,預(yù)計凈殘值為零。甲公司無法確定租賃內(nèi)含利率,其增量借款利率為6%。已知年金現(xiàn)值系數(shù):(P/A,6%,10)=7.6301,(P/A,6%,14)=9.2950。假定按年末分?jǐn)偽创_認(rèn)融資費用,也不考慮稅費及其他因素。(以萬元為單位)1此租賃合同租賃期是多少年?并說明理由。2.24年1月確認(rèn)使用權(quán)資產(chǎn)及租賃負(fù)債(以下都分錄)3.24年底支付租金;分?jǐn)偽创_認(rèn)融資費用4.25年底支付租金;分?jǐn)偽创_認(rèn)融資費用
這兩道題為什么不一樣呢?一個是進口環(huán)節(jié)可以抵扣消費稅,直接銷售的話可以抵扣消費稅,為什么另一個委托加工收回來了之后,高于委托計稅組成價格直接銷售就要交消費稅呢,搞不清楚了。
能算下數(shù)字多少嗎
你申報的時候,把發(fā)票上的增值稅和完稅憑證上的附加稅費填入扣除費用,自動計算的哈
沒有增值,是0,17300*0.8*0.2=2768
系統(tǒng)出來這個數(shù)
你得看發(fā)票,上邊有增值稅,還得看她的完稅憑證,交了哪些稅?
從哪里看她的 完稅憑證?
發(fā)票上增值稅是171.29
那么就的扣除那個增值稅,
完了,我已經(jīng)點2768繳款了,怎么辦?
這邊表要怎么填
費用那里就是減除的各種可以扣除的稅費
老師能具體哪個數(shù)字填哪里嗎
就是前邊說的那個增值稅,填在費用那里
那我已經(jīng)按17300申報繳納了,怎么辦?
交了就交了呀,稅也不對多,退稅很麻煩的
哦,好的,謝謝老師
不客氣,祝你工作順利!如果感覺滿意的話,麻煩給個五星好評哦。
老師在嗎,還是上面的問題,有點暈,我收到17300的個人稅務(wù)局代開勞務(wù)費發(fā)票,這是支出,怎么會產(chǎn)生增值稅的呢?增值稅不是和收入有關(guān)的嗎?
那個增值稅是人家代開發(fā)票時,發(fā)票上體現(xiàn)的,他當(dāng)場就交了,跟你沒關(guān)系
是附加稅費,我不知道他的完稅證明上有多少附加稅費啊,是要自己計算嗎
他自己不提供就多交稅就是了