4001-20000的:勞務(wù)報酬個稅=(開票金額-增值稅-附加稅費)*(1-0.2)*20%?
老師,我公司跟一個人在19年12月份發(fā)生了勞務(wù)費,然后在20年才去稅務(wù)局代開的勞務(wù)費發(fā)票,我公司沒有在19年12月份的時候在個稅申報系統(tǒng)代扣代繳那個人勞務(wù)費的個人所得稅,這個我可以在那個人19年個稅匯繳里面申報嗎?,這樣我是不是就可以在20年就不用代扣代繳了呢?
個人去稅務(wù)局代開勞務(wù)費發(fā)票,當(dāng)?shù)囟悇?wù)局已代扣1%的個稅,扣繳義務(wù)人還要在個稅系統(tǒng)里申報代扣代繳剩余的個稅嗎?
代開進(jìn)來的勞務(wù)費發(fā)票,要付錢單位代扣個人所得稅,怎么代扣,是在個稅申報系統(tǒng)里嘛
#提問#請問老師接到勞務(wù)費發(fā)票代扣代繳,先去個稅系統(tǒng)勞務(wù)報酬申報,然后扣稅后的金額轉(zhuǎn)給客戶,比如發(fā)票8000,代扣代繳1600,做分錄借主要業(yè)務(wù)成本6400,應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅代扣代繳1600,銀行存款8000 ,老師這樣對嗎?謝謝
對方開的勞務(wù)票,我們和他解除合同了,但是他沒作廢發(fā)票,個稅系統(tǒng)代出來公司要代扣代繳的部分了,這個還要報稅嗎
老師麻煩問一下,平臺報送的數(shù)據(jù),是銷售收入的合計數(shù),還是把明細(xì)數(shù)據(jù)一起報送,謝謝老師
公司材料盤要交增值稅嗎
考一門中級財管,從現(xiàn)在開始還來得及嗎,聽課好像沒時間了,要怎么備考,老師幫忙指點指點
一般納稅人酒店,純客房,餐飲就是房費含早,個別的會有收取早餐費,這個時候設(shè)立會計科目, 主營業(yè)務(wù)成本--餐飲收入, 主營業(yè)務(wù)成本--餐飲成本
5月份開了200萬發(fā)票,200萬之前已經(jīng)490萬了,超500萬了,開的是1%的專票,現(xiàn)在怎么辦
老師你好我們開票超一般納稅人了,現(xiàn)在運費發(fā)票可以不
老師你好,我這個工作經(jīng)歷那寫的不對啊,報考中級顯示工作年限不夠
老師你好,我報中級,你看我工作經(jīng)歷哪寫的不對啊,報考年限不夠
老師,24年暫估成本20萬,匯算清繳前收到10萬,剩余10萬已納稅調(diào)增,現(xiàn)在調(diào)增的10萬后,分錄該怎么寫,是把原暫估分錄紅沖,還要再充未分配利潤嗎?
老師,如果知道固定成本,還有變動費用的變動率,利潤定50%,怎么算吊牌價
能算下數(shù)字多少嗎
你申報的時候,把發(fā)票上的增值稅和完稅憑證上的附加稅費填入扣除費用,自動計算的哈
沒有增值,是0,17300*0.8*0.2=2768
系統(tǒng)出來這個數(shù)
你得看發(fā)票,上邊有增值稅,還得看她的完稅憑證,交了哪些稅?
從哪里看她的 完稅憑證?
發(fā)票上增值稅是171.29
那么就的扣除那個增值稅,
完了,我已經(jīng)點2768繳款了,怎么辦?
這邊表要怎么填
費用那里就是減除的各種可以扣除的稅費
老師能具體哪個數(shù)字填哪里嗎
就是前邊說的那個增值稅,填在費用那里
那我已經(jīng)按17300申報繳納了,怎么辦?
交了就交了呀,稅也不對多,退稅很麻煩的
哦,好的,謝謝老師
不客氣,祝你工作順利!如果感覺滿意的話,麻煩給個五星好評哦。
老師在嗎,還是上面的問題,有點暈,我收到17300的個人稅務(wù)局代開勞務(wù)費發(fā)票,這是支出,怎么會產(chǎn)生增值稅的呢?增值稅不是和收入有關(guān)的嗎?
那個增值稅是人家代開發(fā)票時,發(fā)票上體現(xiàn)的,他當(dāng)場就交了,跟你沒關(guān)系
是附加稅費,我不知道他的完稅證明上有多少附加稅費啊,是要自己計算嗎
他自己不提供就多交稅就是了