4001-20000的:勞務(wù)報酬個稅=(開票金額-增值稅-附加稅費)*(1-0.2)*20%?
老師,律師實務(wù)所財務(wù)核算有什么注意事項,或者跟別的行業(yè)有什么特殊的區(qū)別的,要談一個代賬。
報關(guān)出口采購進項發(fā)票可以開普票嗎
請問:持有待售資產(chǎn)減值準備可以轉(zhuǎn)會,意思是劃分為持有待售類別后減值準備吧?
小規(guī)模納稅人本月盈利3萬彌補以前年度虧損10萬,所得稅申報表9行減:彌補以前年度虧損填多少?
進貨發(fā)票還沒有開進來可以開銷項出去嗎
付裝修款怎么做分錄?收到發(fā)票怎么做分錄?
生產(chǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)少了會導(dǎo)致什么
老師,為啥繳納的社保費打印出來也叫完稅證明?問題是,這也不是稅呀,這不是社保費嗎?
取得初級會計證,有文件依據(jù)可以申請按職稱漲工資嗎?
收入177524.75,業(yè)務(wù)招待費33726.24,匯算清繳調(diào)增多少
能算下數(shù)字多少嗎
你申報的時候,把發(fā)票上的增值稅和完稅憑證上的附加稅費填入扣除費用,自動計算的哈
沒有增值,是0,17300*0.8*0.2=2768
系統(tǒng)出來這個數(shù)
你得看發(fā)票,上邊有增值稅,還得看她的完稅憑證,交了哪些稅?
從哪里看她的 完稅憑證?
發(fā)票上增值稅是171.29
那么就的扣除那個增值稅,
完了,我已經(jīng)點2768繳款了,怎么辦?
這邊表要怎么填
費用那里就是減除的各種可以扣除的稅費
老師能具體哪個數(shù)字填哪里嗎
就是前邊說的那個增值稅,填在費用那里
那我已經(jīng)按17300申報繳納了,怎么辦?
交了就交了呀,稅也不對多,退稅很麻煩的
哦,好的,謝謝老師
不客氣,祝你工作順利!如果感覺滿意的話,麻煩給個五星好評哦。
老師在嗎,還是上面的問題,有點暈,我收到17300的個人稅務(wù)局代開勞務(wù)費發(fā)票,這是支出,怎么會產(chǎn)生增值稅的呢?增值稅不是和收入有關(guān)的嗎?
那個增值稅是人家代開發(fā)票時,發(fā)票上體現(xiàn)的,他當場就交了,跟你沒關(guān)系
是附加稅費,我不知道他的完稅證明上有多少附加稅費啊,是要自己計算嗎
他自己不提供就多交稅就是了