你好;待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅是你收到了專票;暫時(shí)不認(rèn)證的金額; 看你應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅; 進(jìn)項(xiàng)稅是你收到專票已經(jīng)認(rèn)證了的稅額部分; 你現(xiàn)在是要核對(duì)什么數(shù)據(jù)
老師 請(qǐng)問 業(yè)務(wù)招待費(fèi) 進(jìn)項(xiàng)不能抵扣嘛,分錄是這樣做嗎?上個(gè)月已經(jīng)先計(jì)入待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)了。 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證 借:業(yè)務(wù)招待費(fèi) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出
老師,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 和 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額哪個(gè)科目是正確的準(zhǔn)則上用到的?
賬上應(yīng)交稅費(fèi)下哪些明細(xì)科目和增值稅報(bào)表哪些項(xiàng)目一一對(duì)應(yīng),有對(duì)應(yīng)關(guān)系?比如比賬上應(yīng)交稅費(fèi)一進(jìn)項(xiàng)累計(jì)和增值稅附列表進(jìn)項(xiàng)累計(jì)數(shù)要一致,還有銷項(xiàng)稅額主表一致?然后呢?轉(zhuǎn)出未交和未交增值稅和哪個(gè)表哪個(gè)數(shù)據(jù)對(duì)上?是主表應(yīng)納稅額累計(jì)數(shù)嗎?有些不清楚啊?老師,請(qǐng)指教?
1.每個(gè)月進(jìn)項(xiàng)跟銷項(xiàng)都要結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)然后應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)再結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 對(duì)?為啥要用應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)這個(gè)科目 直接進(jìn)銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)余額不就是未交增值稅? 2.上面說的進(jìn)項(xiàng)是指賬面上所得的進(jìn)項(xiàng)?還是指的我本月勾選的進(jìn)項(xiàng)進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)
我司是既有簡(jiǎn)易計(jì)稅又有一般計(jì)稅的物業(yè)出租公司,2類會(huì)計(jì)科目是不是都要用?即 開5%的,應(yīng)交稅費(fèi)-簡(jiǎn)易計(jì)稅; 開9%的,有進(jìn)項(xiàng)時(shí):應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅;開票時(shí),應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額;支付上月增值稅,借 未交增值稅;進(jìn)項(xiàng)發(fā)票認(rèn)證,借 應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅, 貸 待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅;轉(zhuǎn)出未交增值稅,借 應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 未交增值稅
老師,投標(biāo)用,需要提供資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表,這個(gè)指標(biāo)要符合什么要求,比如資產(chǎn)負(fù)債率太高是不是不行
老師,投標(biāo)用,需要提供資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表,這個(gè)指標(biāo)要符合什么要求
財(cái)務(wù)報(bào)表中資產(chǎn)負(fù)債表里的應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù),但是去銀行貸款讓把負(fù)數(shù)調(diào)整,怎么調(diào)
,老師,如果平臺(tái)的錢提現(xiàn)到老板個(gè)人卡,然后老板又把錢轉(zhuǎn)入公司賬戶,做賬的時(shí)候可以省略老板這部分直接做銀行存款增加,其他貨幣資金減少嗎
外貿(mào)公司,銷售的產(chǎn)品退稅率怎么查從哪里查詢,外貿(mào)銷售產(chǎn)品有的不免稅需要交稅怎么確定哪款產(chǎn)品要交稅
但是抖音也是平臺(tái)收了我們的錢啊,只是我們不能自己手動(dòng)提現(xiàn),是5天給我們結(jié)算一次,這樣的就計(jì)入其他應(yīng)收款是吧具體
老師,我是羊的養(yǎng)殖企業(yè),在填企業(yè)所得稅年報(bào)時(shí),我的利潤(rùn)在加上營業(yè)外收入的情況下是50萬,營業(yè)外收入是政府補(bǔ)貼資金80萬,需要填寫所得稅減免表嗎?
老師你的意思是美團(tuán)是自己可以手動(dòng)提現(xiàn),就做其他貨幣資金,然后抖音是不能自動(dòng)提前自己控制不了就做其他應(yīng)收款嗎
請(qǐng)問老師更換會(huì)計(jì)軟件期初余額在哪里看怎么填入看哪個(gè)數(shù)字
老師,你說的這是啥意思,沒太明白,你好,這樣做也可以,但正常是每筆業(yè)務(wù)要分開做分錄,收入做收入,還款做還款。美團(tuán)平臺(tái)的錢收到老板私戶,那應(yīng)該怎么做,意思是最好做借其他應(yīng)收款老板,不要做借其他應(yīng)付款是吧
就是要讓稅務(wù)上的數(shù)據(jù)和賬務(wù)上的是一致的,我不知道要核對(duì)哪些數(shù)據(jù)
收入肯定是一致的,每個(gè)月申報(bào)和賬務(wù)一樣,但是其他的我就不知道了
你好;是的; 核對(duì)你的進(jìn)項(xiàng)稅 和銷項(xiàng)稅; 以及留抵進(jìn)項(xiàng)稅; 和應(yīng)交稅費(fèi)就可以了。??
這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額是待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額嗎還是已認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)稅額
你好; 進(jìn)項(xiàng)稅是認(rèn)證了的進(jìn)項(xiàng)稅金額哈; 待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅是收到了專票暫時(shí)沒有認(rèn)證的金額
我的意思是認(rèn)證過的金額,也就是進(jìn)項(xiàng)稅額也要和賬務(wù)上是一致的嗎?這個(gè)金額是每月一致,還是自開業(yè)以來,累計(jì)是一致的,因?yàn)槲沂莿偨邮?,我不知道是?yīng)該對(duì)累計(jì)已抵扣認(rèn)證的稅額,還是可以不用對(duì)這個(gè)
你好;1.對(duì)的; 2. 每個(gè)月金額都要核對(duì)一致哈; 都要核對(duì)?
而且這個(gè)已抵扣認(rèn)證的金額我在系統(tǒng)里篩不出來啊
你好; 已抵扣的是計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅科目的; 進(jìn)去查看;找到你增值稅申報(bào)表附表2去核對(duì) 進(jìn)項(xiàng)稅的金額
那以前年度沒有保持一致的怎么辦
你好; 沒有一致找原因調(diào)整; 如果申報(bào)表錯(cuò)誤了改申報(bào)表; 賬上錯(cuò)誤了改賬上
有很多票沒有入賬,我看了之前的記賬憑證
現(xiàn)在去看就是以前發(fā)票有的入了有的沒有入,怎么辦呢
你好;沒有發(fā)票;那也得做賬的; 沒有發(fā)票的部分調(diào)整處理的
不是,是有發(fā)票,但是發(fā)票沒有入賬,都根據(jù)流水做的帳
你好; 那你有發(fā)票的部分沒有及時(shí)入賬; 就補(bǔ)做進(jìn)去;補(bǔ)做賬哈?
這要查很久吧
還有應(yīng)交稅費(fèi),這個(gè)稅費(fèi)我們每個(gè)月都是結(jié)清了的,這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)是不是0,那如果我這個(gè)月又勾選認(rèn)證并且3月有收入,就會(huì)產(chǎn)生應(yīng)交稅費(fèi)是嗎?這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)是屬于3月份的,那么我們3月的賬務(wù)就應(yīng)該計(jì)提有應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅是嗎??jī)蓚€(gè)金額是一致的即可
你好; 是的; 一個(gè)月一個(gè)月查詢的;? 必須要一致哈;對(duì)的?