學(xué)員,您好。對于這種賬實(shí)不符的情況,我建議梳理下,出現(xiàn)庫存為負(fù)數(shù)的情況多半是出庫選擇的時(shí)候選擇錯(cuò)誤,這種情況應(yīng)該計(jì)入待處理資產(chǎn)的,向上報(bào)批,領(lǐng)導(dǎo)決定怎么處理吧。對于臨期的該報(bào)廢就申請領(lǐng)導(dǎo)該報(bào)廢的就報(bào)廢吧,這樣你賬務(wù)處理才是清晰的。
、斷,(共碼分。每油綠)(一》小明計(jì)師事各承樓了公0年財(cái)務(wù)報(bào)電計(jì)業(yè)務(wù),在對公可內(nèi)郵制語行控制試時(shí),了到華興公在贈(zèng)售與收%中控請動(dòng)能門收取所容來的訂單單后,由銷售經(jīng)理A對品種、塔,數(shù)量,格,材款件。結(jié)算方式等評核容驗(yàn)卓,由銷即門為張第客化打甲一式的售單一送利信用部門進(jìn)。一香與容何單一起存檔,銷售單來連面可,去運(yùn)門收經(jīng)批的銷售,編時(shí)一式多聯(lián)的先號的運(yùn)單,庫門能裝運(yùn)求發(fā),民爾會(huì)出預(yù)客訂單上的畫品數(shù)量和型與銷售單或裝上記榮不一,應(yīng)收款專管好收到發(fā)票系將發(fā)票與中核吃,加銷說,以登記收放和總。并將發(fā)期的技客序檔保存。4,華興公可對銷傳通回物由銷售人員驗(yàn)收,車華興公3年以上的應(yīng)收家款金原大,且經(jīng)詢網(wǎng)有許多都是畢以道面的應(yīng)收東款,當(dāng)事人已經(jīng)不在,情方勝難找。于無人負(fù)責(zé),只好底,要求:據(jù)了醇列情況,請指出興公同銷售與收畫內(nèi)控活動(dòng)是存在統(tǒng)路。如果花在請指出缺范并提出改進(jìn)建議。(二)計(jì)員工負(fù)審計(jì)東方公可7年度的各服表,在審計(jì)過程中賣施了加下中計(jì)程序,上,檢查資產(chǎn)負(fù)表日前后的業(yè)收入是百己經(jīng)計(jì)入始當(dāng)?shù)臅?huì)計(jì)期同,將2017年年產(chǎn)成私賬面舉位規(guī)本與2018午年初單位產(chǎn)品可變現(xiàn)
我們公司是做整體衛(wèi)浴產(chǎn)品的,這兩天過來公司就趕上了倉庫盤點(diǎn), 一方面產(chǎn)品品類比較多,貨物多,盤點(diǎn)工作量大; 另一方面,每個(gè)月的許多品類都有很多的差異,找差異需要花費(fèi)很多的時(shí)間,有差異的產(chǎn)品目前是一個(gè)一個(gè)的到倉庫再盤一遍,有時(shí)在出庫系統(tǒng)查詢之后再實(shí)盤。 問了倉庫他說是歷史遺留問題,說因?yàn)橹暗牟町愐恢贝嬖?,所以每個(gè)月盤點(diǎn)總有差異。 我覺得是倉庫管理流程有一定的問題: 同一品類的貨物沒有堆放在一起,有的貨品標(biāo)簽沒擺放在外面導(dǎo)致盤點(diǎn)不易,有的不是售賣的產(chǎn)品東西放在倉庫,沒有單獨(dú)標(biāo)示; 需要做樣品的也沒有標(biāo)出來 。 還有,有的訂單管理員沒有及時(shí)將出庫產(chǎn)品及時(shí)錄入系統(tǒng),造成賬實(shí)差異。
新入職會(huì)計(jì),今天盤點(diǎn)倉庫實(shí)物,發(fā)現(xiàn)和軟件上庫存數(shù)量各品種相差巨大,之前制單員庫存實(shí)物還有許多負(fù)數(shù),而且?guī)旆窟€有許多過期臨期食品也沒有報(bào)損,工作中許多銷售后相同價(jià)格不同商品按同一品種出庫的,完全混亂了,而且現(xiàn)在每天還在出庫入庫流動(dòng)中,我感覺我這樣盤點(diǎn)實(shí)物數(shù)沒有意義
老師,個(gè)人的傭金要去稅務(wù)局開發(fā)票,是幾個(gè)點(diǎn),繳納個(gè)稅什么呢,合同金額4萬。
1.出口退稅:公司目前全部外銷。需要勾選16萬的進(jìn)項(xiàng)稅額,才能全部退完稅,現(xiàn)在只有14萬進(jìn)項(xiàng)稅。所以這個(gè)月安排退還是下個(gè)月退劃算?如果現(xiàn)在提交了退稅,只用交這20000*0.05=1000的附加稅嗎,還用交什么稅呢? 2.攜程上面買的國外機(jī)票,在哪里開發(fā)票,能抵扣稅額,應(yīng)該怎么操作
老師這種情況咋辦?強(qiáng)制提交還得寫說明
涉外收入申報(bào)單在哪里打?。?/p>
老師 一直開的都是技術(shù)服務(wù)費(fèi)的票 要什么進(jìn)項(xiàng)票
房屋維修可以加上勞務(wù)分包資質(zhì)嗎?
老師,我們單位有人受傷,然后住院期間有護(hù)工照顧,護(hù)工費(fèi)需要我們單位出,這位護(hù)工去稅務(wù)局開的勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,請問老師這個(gè)勞務(wù)費(fèi)需要報(bào)個(gè)稅嗎
老師,我們是長期股權(quán)投資的投資方,占比30%,今年4.30號被投資方?jīng)Q定分配24年的利潤445萬,我們公司怎么做會(huì)計(jì)分錄呢,445萬*30%=133.5萬,而且這133.5萬已經(jīng)打入公賬
老師,請問有公司給客戶出的銷售折讓的協(xié)議版本嗎?可否發(fā)一份給我,謝謝
老師,請問有公司給客戶出的銷售折讓的協(xié)議版本嗎?可否發(fā)一份給我,謝謝
問題是之前沒有帳,實(shí)物都不準(zhǔn)確,老板娘收付款,我新入職也沒有財(cái)務(wù)資料交接,怎么辦
就在現(xiàn)有的基礎(chǔ)上根據(jù)實(shí)盤數(shù)來入賬,經(jīng)過老板的同意,就重新起賬。
那如果重新起帳的話,我目前就只有庫存商品這一個(gè)數(shù)據(jù)
有銀行流水吧,按這個(gè)來清理吧,很多都要通過銀行流水來的。
那期初建賬只把庫存商品數(shù)量金額輸入?
你這期初數(shù)能倒推出來嗎?
怎么倒推?
實(shí)盤數(shù)-入庫%2B出庫=期初數(shù)
應(yīng)該是可以的吧,那么我重新建帳,也還是只有一個(gè)庫存商品的期初數(shù),這一個(gè)期初數(shù)就可以開帳了?
其他銀行存款、往來款科目都沒有嗎,未分配利潤那些都沒數(shù)據(jù)來源嗎?
財(cái)務(wù)報(bào)表至少一期比較期間。
之前就沒有帳,那還需要倒推庫存商品期初數(shù)嗎?還是就從盤點(diǎn)數(shù)開始重新建帳
只是把庫存商品做出來意義也不大,因?yàn)橐粡垐?bào)表涉及的科目太多了。
那我應(yīng)該從哪著手重新建帳
先把今年這個(gè)接手開始的數(shù)據(jù)搞清楚吧。
具體要搞清楚哪些數(shù)據(jù)?
應(yīng)該說你要把資產(chǎn)負(fù)債表涉及到的科目都要搞清楚到底涉及沒有,余額是多少。利潤表中損益類的科目你看通過銀行流水能不能清理出來?,F(xiàn)金流量表看你們是不是使用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則(如果是的話,可以不管)。
就是個(gè)體工商戶,幾個(gè)車送貨下鄉(xiāng)收款,有的款通過掃碼入了老板銀行帳戶,另外收的現(xiàn)金回來上交,供應(yīng)商的貨款也是老板自己支付,之前從來不盤存,不曉得盈虧多少,今年想請會(huì)計(jì)做規(guī)范的帳目,哪里收集數(shù)據(jù)?怎么辦?
這個(gè)確實(shí)不太好搞呢,你這屬于公私不分。要么你就從公司銀行賬戶開始做賬,以前的你可能也沒法去追溯了。