是這樣的,把做錯的紅沖就行了。

老師您好,公司2018年6月之前由其他單位管理并做賬,7月后由我單位接管。之前的單位只能提供6月末的審計報告,里面有資產(chǎn)負債表,利潤表,現(xiàn)金流量表,所有者權(quán)益變動表。沒有科目余額表,對方不提供。 現(xiàn)在我在重新建賬,根據(jù)資產(chǎn)負債表和銀行對賬單,錄入了資產(chǎn)類、負債類、所有者權(quán)益科目的期初余額;“利潤分配-未分配利潤”期初余額錄入利潤表中“年初未分配利潤”,“本年利潤”期初余額錄入利潤表中“凈利潤”?,F(xiàn)在試算平衡了,生成的資產(chǎn)負債表也能和審計報告對上。 我的疑問是,利潤表里的主營業(yè)務(wù)收入、成本、稅金及附加、管理費用、營業(yè)外收入數(shù)字,我應(yīng)該入到哪里呢?需要錄入嗎?
老師請問新建賬套,之前是外賬會計做,我7月份開始接手,她6月的資產(chǎn)負債表的年初余額和期末數(shù),還有利潤表的本年累計數(shù),都填在初始化的初始余額那個地方,是金蝶高級商貿(mào)版
之前沒有做賬,一直是拉表,這是4-6月資產(chǎn)負債表和7-9月利潤表,現(xiàn)在7-9月的利潤表根據(jù)票統(tǒng)計出來了,之前直接就是資產(chǎn)負債表把利潤放到其他應(yīng)付款和未分配利潤,現(xiàn)在是想把以前的資產(chǎn)負債表數(shù)都消了,然后資產(chǎn)負債表不會加了,原本是打算把固定資產(chǎn)放到管理費用,4-6月的應(yīng)付賬款和其他應(yīng)付款放到營業(yè)外收入,但是7-9月也有支出,也放營業(yè)外收入嗎,我發(fā)現(xiàn)只會先把7-9月的填好,再銷數(shù)會銷,但是直接銷數(shù)就不會,但申報又是得體現(xiàn)在7-9月
老師,你好!從代理記賬公司接過來的賬,我期初余額只要按照他的科目余額表錄入進去就可以了嗎?科目余額表“本年利潤”有余額,是不是沒有結(jié)算到利潤分配,未分配利潤上,那我可以錄利潤分配,未分類利潤欄嗎?接來的賬期初余額錄好了后,資產(chǎn)負債表有數(shù)據(jù)是平的,那利潤表會有數(shù)據(jù)嗎?我生成是空白的?
老師你好 接手了一家小公司 對方只給了上個季度的資產(chǎn)負債表利潤表現(xiàn)金流量表 沒有科目余額表 然后問了一下對方 他說上個財務(wù)也是給外面做的 那個財務(wù)也沒有要這些資料 直接把數(shù)據(jù)疊加上去做的 然后上上個財務(wù)公司不做的時候也沒有給這些報表資料 所以現(xiàn)在科沒有科目余額表了 現(xiàn)在這樣怎么辦?我要建立帳簿錄入期初數(shù)據(jù)的話是不是沒辦法錄入?怎么辦呢
老師,如果我收到發(fā)材料票3%,開出去的13%個,這個很虧吧
老師您好!與張三個人簽訂的租賃合同,現(xiàn)因特殊情況開不了發(fā)票,可以由其他人代開發(fā)票嗎
管理費用丁字賬是平的,也需要等總賬嗎
求一份建筑工程項目,每月末確認收入的表格
外賬就用發(fā)票,銀行回執(zhí)單,工資表這些憑證分別做賬,這樣合法嗎
老師,這兩題,為啥有的成本,需要/(1-9%)*90%,有的直接乘以90%,他們不都是從農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者購買的,需要計算抵扣進項的嗎,遇到這種題目,如何做呢?
老師,我這個月收一張24年就開的的固定資產(chǎn)發(fā)票,但當(dāng)月這個固定資產(chǎn)就出售了,這樣的賬務(wù)處理該怎么做啊
一般納稅人增值稅票沖紅的周期是多長時間內(nèi)可以處理,超多長時間沖紅有問題的
補繳2022年企稅,產(chǎn)生滯納金需要用以前年度損益過度嗎?
律所的獨立律師,有三項扣除是免除個稅的?分別是公益,拓展,培訓(xùn)嗎?具體怎么操作的免個稅
好的,他之前個稅申報里的工資表和做的賬里的工資不一樣,我也不用管,直接做接下來的賬就行了是吧?
您要看一下他要是做的不對,您要更正。
接手前的不管也行的?
另外我這次工商年報就直接按照實際的資本總額來寫,往年的也不用更改是吧?
你好 可以的 這樣處理的?
比如去年因為把認繳的注冊資本做賬了所以資產(chǎn)總額是55萬,今年把注冊資本沖掉了所以就是5萬,這樣也不要緊是吧
可以的沒事兒因為原來是可以的,沒事,因為原來是記錯了,現(xiàn)在給它沖掉是對的。