是這樣的,把做錯(cuò)的紅沖就行了。
老師您好,公司2018年6月之前由其他單位管理并做賬,7月后由我單位接管。之前的單位只能提供6月末的審計(jì)報(bào)告,里面有資產(chǎn)負(fù)債表,利潤表,現(xiàn)金流量表,所有者權(quán)益變動(dòng)表。沒有科目余額表,對(duì)方不提供。 現(xiàn)在我在重新建賬,根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債表和銀行對(duì)賬單,錄入了資產(chǎn)類、負(fù)債類、所有者權(quán)益科目的期初余額;“利潤分配-未分配利潤”期初余額錄入利潤表中“年初未分配利潤”,“本年利潤”期初余額錄入利潤表中“凈利潤”。現(xiàn)在試算平衡了,生成的資產(chǎn)負(fù)債表也能和審計(jì)報(bào)告對(duì)上。 我的疑問是,利潤表里的主營業(yè)務(wù)收入、成本、稅金及附加、管理費(fèi)用、營業(yè)外收入數(shù)字,我應(yīng)該入到哪里呢?需要錄入嗎?
老師請(qǐng)問新建賬套,之前是外賬會(huì)計(jì)做,我7月份開始接手,她6月的資產(chǎn)負(fù)債表的年初余額和期末數(shù),還有利潤表的本年累計(jì)數(shù),都填在初始化的初始余額那個(gè)地方,是金蝶高級(jí)商貿(mào)版
之前沒有做賬,一直是拉表,這是4-6月資產(chǎn)負(fù)債表和7-9月利潤表,現(xiàn)在7-9月的利潤表根據(jù)票統(tǒng)計(jì)出來了,之前直接就是資產(chǎn)負(fù)債表把利潤放到其他應(yīng)付款和未分配利潤,現(xiàn)在是想把以前的資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)都消了,然后資產(chǎn)負(fù)債表不會(huì)加了,原本是打算把固定資產(chǎn)放到管理費(fèi)用,4-6月的應(yīng)付賬款和其他應(yīng)付款放到營業(yè)外收入,但是7-9月也有支出,也放營業(yè)外收入嗎,我發(fā)現(xiàn)只會(huì)先把7-9月的填好,再銷數(shù)會(huì)銷,但是直接銷數(shù)就不會(huì),但申報(bào)又是得體現(xiàn)在7-9月
老師,你好!從代理記賬公司接過來的賬,我期初余額只要按照他的科目余額表錄入進(jìn)去就可以了嗎?科目余額表“本年利潤”有余額,是不是沒有結(jié)算到利潤分配,未分配利潤上,那我可以錄利潤分配,未分類利潤欄嗎?接來的賬期初余額錄好了后,資產(chǎn)負(fù)債表有數(shù)據(jù)是平的,那利潤表會(huì)有數(shù)據(jù)嗎?我生成是空白的?
老師你好 接手了一家小公司 對(duì)方只給了上個(gè)季度的資產(chǎn)負(fù)債表利潤表現(xiàn)金流量表 沒有科目余額表 然后問了一下對(duì)方 他說上個(gè)財(cái)務(wù)也是給外面做的 那個(gè)財(cái)務(wù)也沒有要這些資料 直接把數(shù)據(jù)疊加上去做的 然后上上個(gè)財(cái)務(wù)公司不做的時(shí)候也沒有給這些報(bào)表資料 所以現(xiàn)在科沒有科目余額表了 現(xiàn)在這樣怎么辦?我要建立帳簿錄入期初數(shù)據(jù)的話是不是沒辦法錄入?怎么辦呢
老師好,請(qǐng)問酒吧開發(fā)票項(xiàng)目名稱開什么?
一般納稅人,開具油票,是開9個(gè)點(diǎn)還是13個(gè)點(diǎn),有什么區(qū)別,
老師,這樣的情況算是盤庫盤盈情況嗎,還是算出庫后不用了再入庫,倉庫出庫后不用了,又入庫的(還是請(qǐng)文文老師答復(fù)吧,剛剛我問了一部分了)
請(qǐng)問公司在電商平臺(tái)有一筆未開票收入賬務(wù)應(yīng)該怎么處理,錢已經(jīng)提現(xiàn)到公司對(duì)公賬戶
你好,報(bào)銷餐費(fèi),月餅,茶葉,辦公室冰箱這些費(fèi)用,可以直接操作轉(zhuǎn)賬給個(gè)人嗎?還是要通過銀行的代發(fā)功能操作代發(fā)?
老師,請(qǐng)問開票開推廣服務(wù)費(fèi)是什么編碼的
公司收到了這個(gè) 經(jīng)稅收大數(shù)據(jù)分析,我們發(fā)現(xiàn)您存在以下涉稅風(fēng)險(xiǎn): 違規(guī)調(diào)整應(yīng)納稅所得額享受小微企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策請(qǐng)您就上述涉稅事項(xiàng)進(jìn)行自查,如自查認(rèn)為確實(shí)存在問題,請(qǐng)自行調(diào)整賬務(wù)處理,辦理更正納稅申報(bào)、補(bǔ)繳稅款;如自查認(rèn)為不存在問題,請(qǐng)說明情況并舉證。請(qǐng)根據(jù)自査情況填寫《納稅情況自査報(bào)告表》,并于2025年09月30日前通過電子稅務(wù)局反饋。如我們認(rèn)為您已自行糾正到位或者舉證充分能夠排除風(fēng)險(xiǎn),將不再采取進(jìn)一步措施。這種我該怎么做
老師,您好!我們公司找同行業(yè)其他公司借款了80萬元,后面我們將借款償還給該同行業(yè)公司法定代表人私人賬戶,這種情況下,需要什么資料佐證呢?
老師,我們是銷售門窗包安裝的,屬于混合銷售,上任會(huì)計(jì)賬務(wù)處理不規(guī)范,導(dǎo)致收入成本不匹配,公司的下單臺(tái)賬也是五花八門的!現(xiàn)在我剛進(jìn)公司補(bǔ)賬,沒有人交接!我現(xiàn)在以工程部驗(yàn)收數(shù)據(jù)倒查安裝費(fèi)和廠家訂制客戶單品的成本和客戶下單的銷售額,現(xiàn)在收入,產(chǎn)品的成本早在去年就已經(jīng)做了,工程驗(yàn)收是在今年,當(dāng)時(shí)工程部報(bào)銷的安裝人工費(fèi),以前的財(cái)務(wù)也都入當(dāng)期的費(fèi)用了!老師,我現(xiàn)在要結(jié)1月份的賬,是不是收入成本在去年已入賬的都要調(diào)整?
老師,我們的客戶給我們付的是迪鏈系統(tǒng)的承兌,這個(gè)憑證是商業(yè)承兌么,怎么做賬
好的,他之前個(gè)稅申報(bào)里的工資表和做的賬里的工資不一樣,我也不用管,直接做接下來的賬就行了是吧?
您要看一下他要是做的不對(duì),您要更正。
接手前的不管也行的?
另外我這次工商年報(bào)就直接按照實(shí)際的資本總額來寫,往年的也不用更改是吧?
你好 可以的 這樣處理的?
比如去年因?yàn)榘颜J(rèn)繳的注冊(cè)資本做賬了所以資產(chǎn)總額是55萬,今年把注冊(cè)資本沖掉了所以就是5萬,這樣也不要緊是吧
可以的沒事兒因?yàn)樵瓉硎强梢缘?,沒事,因?yàn)樵瓉硎怯涘e(cuò)了,現(xiàn)在給它沖掉是對(duì)的。