你好,去年12月底的,截止到12月底,預(yù)付賬款借方明細(xì)加應(yīng)付賬款借方明細(xì)。
老師,你好!請問下往來款中應(yīng)收應(yīng)付的年初余額是不是要和資產(chǎn)負(fù)債表上的應(yīng)收應(yīng)付賬款中的年初數(shù)一致呢
老師好,我中途接賬回來,原科目余額表是平的,沒有預(yù)付賬,但是資產(chǎn)負(fù)債表中有預(yù)付賬款。我按科目余額表錄了初始數(shù)據(jù)進(jìn)軟件后生成的資產(chǎn)負(fù)債表就跟我接回來的資產(chǎn)負(fù)債表不一致了,怎么處理呢?
老師,科目余額表里的預(yù)付賬款無余額,但是資產(chǎn)負(fù)債表里有數(shù)據(jù),據(jù)說是設(shè)置了重分類,請問資產(chǎn)負(fù)債表里的數(shù)據(jù)是從哪些科目取的數(shù)
老師,請問資產(chǎn)負(fù)債表中的預(yù)付賬款年初余額是怎么取數(shù)?
老師我還是想問一下,1月資產(chǎn)負(fù)債表中預(yù)付賬款的年初余額可否直接取上一年12月資產(chǎn)負(fù)債表預(yù)付賬款的期末余額數(shù)呢?
小規(guī)模的增值稅-未交增值稅,每個(gè)季度是免稅的,請問期末的未交增值稅要怎樣結(jié)轉(zhuǎn)?
老師您好!我們是建筑企業(yè),有個(gè)跨市區(qū)項(xiàng)目,為這個(gè)項(xiàng)目專門注冊了個(gè)分公司,請問農(nóng)民工專戶必須用總公司開立賬戶嗎?
辦公樓到24年6月30日已經(jīng)使用5年,所以折舊費(fèi)用500萬賬面價(jià)值500萬。同時(shí)從6月30日開始固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)為投房公允模式計(jì)量無折舊無減值到12月31日的計(jì)稅基礎(chǔ)應(yīng)該還是賬面價(jià)值500萬,題目答案是A,問題出在哪里呢
老師對方公司因?yàn)楦鞣N原因不能給甲方,把自己的債權(quán)轉(zhuǎn)讓給我們,我們替他給甲方開票,算不算虛開
初級農(nóng)產(chǎn)品加工有13%的含雜率,無回收利用價(jià)值的這部分如何做賬務(wù)處理
一進(jìn)來就是這個(gè)界面,進(jìn)出口貨物收發(fā)人(已備案)是灰色的,沒有辦法點(diǎn)擊,但是點(diǎn)確定的時(shí)候又顯示請選擇資質(zhì)。這個(gè)應(yīng)該如何解決?
老師 每次打款產(chǎn)生的銀行手續(xù)費(fèi)需要開發(fā)票嗎
如果個(gè)人轉(zhuǎn)對公款可以開他指定的公司名字專票嗎
一般納稅人開普票出去,可以抵扣嗎?就是普票直接交稅對嗎?
老師,我們是建筑安裝公司,2023年7月成立的,前歷史遺留收入成本有重大不匹配的問題,做賬的會(huì)計(jì)已退休離職,現(xiàn)由我接任,關(guān)于這個(gè)目前的解決辦法是將材料發(fā)票無備注項(xiàng)目,入庫到原材料和周轉(zhuǎn)材料科目里,然后出庫按比例分配到以前的老項(xiàng)目上去,這樣的操作對我個(gè)人來說有哪些風(fēng)險(xiǎn)呢?
取科目余額表中的期末借方余額可以嗎?還是要本年借方累計(jì)呢?
你好看 借方明細(xì)余額。
期初借方余額對吧?
是的,對的,是這么做的。
那應(yīng)付賬款的年初余額就是取去年12月底應(yīng)付賬款期初貸方余額加上預(yù)付賬款期初貸方余額對吧?
是的,對的,是這么做的。
好的謝謝老師
不用客氣,工作愉快