你好這個按貸方的金額來填。
所得稅匯算的資產(chǎn)折舊攤銷及納稅調(diào)整明細表中。因為2019年有固定資產(chǎn)的清理。所以在累積折舊借方和貸方都有金額。 那么本年折舊攤銷額和累積折舊攤銷額的填寫是填寫貸方本年累計的金額還是填寫貸方減去借方的金額呢?
當年有出售固定資產(chǎn)的情況,累計折舊有借方發(fā)生額,所得稅匯算清繳資產(chǎn)折舊表中本年折舊只是填寫當年累計折舊貸方數(shù),這個出售的固定資產(chǎn)的借方累計折舊應(yīng)該怎樣填寫呢?
老師,幫我看一下,這個累計折舊的數(shù)據(jù),在匯算清繳時填寫A105080資產(chǎn)折舊這個表時怎么填。 注:當年度發(fā)生固定資產(chǎn)清理 累計折舊:期初余額 貸:12245041.78 本期借方:1623142.33 本期貸方:853866.5 余額:12520598.42
您好,23年累計折舊-設(shè)備貸方發(fā)生額是負數(shù),匯算清繳,資產(chǎn)折舊,本年折舊,可以按著這個數(shù)填嗎?
您好,累計折舊當年有貸方發(fā)生額和借方發(fā)生額,匯算清繳時,本年折舊額,怎么填寫?。?/p>
老師您好,我們公司員工給一個公司支付了錢,之后釘釘上,找我們公司報銷。 我覺得本可以開發(fā)票的。 現(xiàn)在該怎么辦呢?可以請對方公司給我們公司開專票嗎?會不會有虛開發(fā)票嫌疑,或者被查的可能性,畢竟資金流和發(fā)票不一致。還需要證據(jù)鏈條備查。
老師,請問不做業(yè)務(wù)也不裝人的母公司(僅有兩個股東)可以不開社保賬戶嗎?
進來發(fā)票有規(guī)格型號,開出去忘記寫了,有事么
老師好,我是景區(qū)。五一期間市政府發(fā)放了政府消費券,請問游客來旅游消費抵用消費券的部分怎么做賬?
老師您好 如果是保溫袋 帆布袋 購買的布用于生產(chǎn)是記原材料,備料是記庫存商品?
小規(guī)模公司,可以進貨開專用發(fā)票嗎
老師,分公司沒有人員啦,個人所得稅需要0申報么?
老師,借貸怎么容易區(qū)分出來
定期定額的個體戶也要申報稅嗎
公司貸了款,還款時還本金和利息和融擔費,融擔費可以給我們開專票,但是我不敢抵扣進項稅額,我們公司沒有用于免稅項目、簡易計稅的業(yè)務(wù),對外開票開具現(xiàn)代服務(wù)6%稅率發(fā)票。符合三流一致是不是就可以申請專票抵扣進項稅額啊老師,資金流(貸款銀行和我們公司之間)發(fā)票流(貸款銀行給我們公司開發(fā)票)業(yè)務(wù)流(貸款銀行給我們公司撥款)
您好,這是累計折舊全年發(fā)生額,其中一項累計折舊-設(shè)備是負數(shù)(因為之前會計做了一筆調(diào)整分錄,應(yīng)該是把累計折舊余額再分配),我該怎么填寫呢?
你好,你按代方合計數(shù)填就可以了。
您好,這個匯算清繳,本年折舊不是分1-5,每項我就按貸方合計填寫是嗎,(二)也填負數(shù)嗎?
你好,你如果都有發(fā)票的話是可以的。
您好,如果18年轉(zhuǎn)銷了壞賬,最后把壞賬轉(zhuǎn)到資產(chǎn)減值損失了,24年又收回了1萬,這個怎么處理呢
你好, 初始計提壞賬準備時,會計分錄為“借:‘資產(chǎn)減值損失’;貸:‘壞賬準備’”。 補提或沖減壞賬準備時,會計分錄為“借:‘壞賬準備’/‘資產(chǎn)減值損失’;貸:‘壞賬準備’/‘資產(chǎn)減值損失’”。 發(fā)生壞賬時,會計分錄為“借:‘壞賬準備’;貸:‘應(yīng)收賬款’等”。 收回已確認壞賬損失的應(yīng)收款項時,會計分錄通常包括“借:‘應(yīng)收賬款’等;貸:‘壞賬準備’”,以及“借:‘銀行存款’;貸:‘應(yīng)收賬款’等”
你好,之前轉(zhuǎn)銷壞賬走了損益,這個現(xiàn)在收回了,是不是要走以前年度損益調(diào)整啊?
你好,這個不需要的。