借其他貨幣資金支付寶,**,pos機(jī) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 收到借銀行存款 財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi) 貸其他貨幣資金支付寶,**,pos機(jī)
老師,餐飲公司的收銀系統(tǒng)收入11200元,200是微信支付扣了手續(xù)費(fèi),銀行帳上不顯示,銀行實(shí)際到賬11000元,這個(gè)怎么做分錄呢?
老師你好,公司對(duì)公銀行卡綁定支付寶收款,這個(gè)支付寶收款賬務(wù)處理怎么做分錄?當(dāng)月的分錄,還有支付寶款次月到銀行卡的分錄,分別寫下。謝謝
老師,餐飲企業(yè)銀行到賬的錢,都是通過(guò)支付寶,微信。銀行卡刷進(jìn)來(lái)的,這個(gè)怎么在賬務(wù)上體現(xiàn),分錄怎么寫
老師,注冊(cè)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照是有限公司的,都需要辦理銀行對(duì)公賬戶?業(yè)務(wù)不多可以不辦理對(duì)公賬戶?可以通過(guò)微信、支付寶或者老板卡來(lái)收錢可以?如果通過(guò)微信支付寶來(lái)收錢,如果是小規(guī)模,申報(bào)企稅填營(yíng)業(yè)收入就按收到的錢來(lái)填對(duì)嗎?
老師您好,想問(wèn)一下這個(gè)帳務(wù)怎么做,一、商家客戶支付10000元到我微信支付→微信支付賬戶(基本賬戶收款10000萬(wàn))→微信支付扣除0.6%手續(xù)費(fèi)結(jié)算到我銀行卡,結(jié)算9940元?!彝ㄟ^(guò)企業(yè)銀行卡,又充值進(jìn)去微信支付(運(yùn)營(yíng)賬戶9900元)→微信支付(運(yùn)營(yíng)賬戶)支付給很多個(gè)不認(rèn)識(shí)的用戶。 二、為什么結(jié)算以后,又要充值進(jìn)去呢?因?yàn)檫@部分資金本來(lái)是屬于代收的。需要幫助商家分發(fā)給各個(gè)消費(fèi)者。企業(yè)的實(shí)際利潤(rùn)就只有0.4%。 三、我收商家的錢,是收到微信支付的,基本賬戶,只能結(jié)算到企業(yè)銀行卡。
在2023年3月購(gòu)買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來(lái)檢查,該怎么說(shuō)明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時(shí)候計(jì)入成本里面嗎
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書(shū)是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書(shū)是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是這期間我們有開(kāi)過(guò)票。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤(rùn)呢
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書(shū)是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書(shū)是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開(kāi)出過(guò)發(fā)票。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
在總公司簽合同任職財(cái)務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒(méi)有財(cái)務(wù),兼任子分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請(qǐng)問(wèn)如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請(qǐng)問(wèn)老師,財(cái)務(wù)費(fèi)用當(dāng)中有利息費(fèi)用、利息收入,計(jì)算息稅前利潤(rùn)時(shí)利息收入怎么處理?謝謝老師
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書(shū)是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書(shū)是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
當(dāng)增值稅納稅申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)是7 銷項(xiàng)是5 最后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅只要做借應(yīng)交銷5 應(yīng)交 轉(zhuǎn)出未交 貸 應(yīng)交進(jìn)7這樣就完成了,因?yàn)槲曳宋覀兡沁叿咒浘椭挥羞@一個(gè)
老師好,想問(wèn)個(gè)實(shí)踐的問(wèn)題,我們有兩個(gè)公司,一個(gè)公司負(fù)責(zé)銷售叫A公司,一個(gè)公司負(fù)責(zé)加工叫B公司。第一個(gè)方案:A公司買材料讓B公司加工;第二個(gè)方案:B自己買材料生產(chǎn)后賣給A。這兩種方案從稅負(fù)率和經(jīng)營(yíng)管理模式下哪種比較好,如果測(cè)試稅負(fù)率的話,怎么著手去測(cè)試?
老師,支付寶微信,pos算第三方平臺(tái)不
老師餐飲企業(yè)怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本費(fèi)用
屬于 材料,?廚師工資?廚房水電費(fèi)設(shè)備折舊費(fèi)這些就是成本