你好!這個是因為出口才免稅

老師,生產(chǎn)企業(yè)出口貨物,那個增值稅申報表,銷售額是填在第7欄免抵退稅,還是第8欄免稅銷售額?
我們是小規(guī)模納稅人,為境外提供運(yùn)營服務(wù),屬于跨境應(yīng)稅行為免征增值稅的,請問收取的服務(wù)費(fèi)收入是填在主表的其他免征銷售額還是出口免征銷售額?
老師您好!小規(guī)模普票免稅,增值稅表1是填在第10行小微企業(yè)免稅銷售額還是第12行其他免稅銷售額
老師,稅務(wù)注銷,有主營業(yè)務(wù)收入,是開給香港公司的形式發(fā)票,那填寫增值稅的時候是填在開具其他發(fā)票及未開票銷售額里面還是填寫在出口免稅銷售額里面哇
出口貿(mào)易公司,出口日期是上月,但不夠發(fā)票所以沒有及時開出。申報增值稅時,已開票銷售額會自動在免稅銷售額自動帶出。那未開票銷售額,應(yīng)該在增值稅表(三)免抵退稅欄填寫?還是在(四)免稅欄填寫呢?
小規(guī)模公司6月多開了一張發(fā)票,3400元,10月25日申報了第三季度報表,申報表與財報不一樣,相差了3400,當(dāng)時為了繳稅,調(diào)多財賬3400. 當(dāng)時沒作廢,,但是現(xiàn)在股權(quán)變更申報不了,應(yīng)收不一致,我需要怎么做賬,老師我昨天發(fā)票沖紅了,但不用修改報表(稅局說)。我補(bǔ)做一步分錄,借:應(yīng)收,貸:主營業(yè)務(wù)收入,(財報營收一致了,)不過現(xiàn)在又本期收入不一致
老師,我們企業(yè)支付了兩筆合計800的造價費(fèi),用小額零星收款收據(jù),還要給他們申報個人所得稅嗎
采購客戶禮品開專票可以抵稅嗎?
小規(guī)模開專票沒超過30萬,附加稅怎么交,一般納稅人附加稅怎么交
如果用工會經(jīng)費(fèi)發(fā)放月餅,還需要申報個稅嗎
公司已經(jīng)注銷,收到稅務(wù)推送殘保金未報的短信,核實了一下去年社保平均人數(shù)超30人了,報個稅的人數(shù)沒超,應(yīng)該怎么申報啊?已經(jīng)注銷的公司是否還需要去申報呢
老師可以講一下這個題嗎?
老師,這是一張專票,開了50萬多,下面兩行的規(guī)格和名稱不匹配,影響大不大,能用嗎
1、這個報關(guān)單的匯率,怎么查詢,以哪天匯率為結(jié)算依據(jù),當(dāng)月報關(guān)單,發(fā)現(xiàn)增值稅申報表沒有申報免抵退稅,一般在什么情況下不申報?還是什么事項為完成呢?什么情況下再申報免抵退稅額 2、增值稅申報表一般項目收入額,與14行中的免退稅額的關(guān)系是什么?
25年12月購入的固定資產(chǎn)可以一次性抵扣25年的利潤嗎?稅務(wù)系統(tǒng)申報一次性折舊,可以用12月的所屬期嗎
所以是掛出口銷售額那里么?其他免稅銷售額一般針對什么范圍銷售額呢?
你好!是的。出口銷售額 比如農(nóng)產(chǎn)品免稅
給香港客戶做技術(shù)服務(wù),咨詢服務(wù)也算是出口銷售額么?也算出口了么
你好!是的。就是這樣理解。
小規(guī)模公司也是這樣申報的么?
你好!你有進(jìn)出口范圍嗎
營業(yè)執(zhí)照上有的,進(jìn)出口服務(wù)
你好!那就這樣申報