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老師,請問下,我們是個(gè)體工商戶做的內(nèi)賬,不涉及對外,我們之前的數(shù)據(jù)都沒有了,4.2日的時(shí)候老板給了一個(gè)庫存現(xiàn)金,應(yīng)收應(yīng)付的,還有庫存商品的余額,那么,它這個(gè)4.2號付的之前的貨的運(yùn)費(fèi)裝卸費(fèi),我怎么做分錄?我們是這樣子的,一般是廠家的貨到了,然后我們需要找人裝卸,這就是裝卸費(fèi),然后運(yùn)費(fèi)也要付給運(yùn)輸公司,但是這個(gè)運(yùn)費(fèi)和裝卸費(fèi),我們是計(jì)入到庫存商品里面的,現(xiàn)在怎么搞這個(gè)呢?分錄咋寫?貸方是運(yùn)費(fèi)裝卸費(fèi),那借方是什么呢?就是21065,1053,16000,990這四個(gè)數(shù)?

老師,請問下,我們是個(gè)體工商戶做的內(nèi)賬,不涉及對外,我們之前的數(shù)據(jù)都沒有了,4.2日的時(shí)候老板給了一個(gè)庫存現(xiàn)金,應(yīng)收應(yīng)付的,還有庫存商品的余額,那么,它這個(gè)4.2號付的之前的貨的運(yùn)費(fèi)裝卸費(fèi),我怎么做分錄?我們是這樣子的,一般是廠家的貨到了,然后我們需要找人裝卸,這就是裝卸費(fèi),然后運(yùn)費(fèi)也要付給運(yùn)輸公司,但是這個(gè)運(yùn)費(fèi)和裝卸費(fèi),我們是計(jì)入到庫存商品里面的,現(xiàn)在怎么搞這個(gè)呢?分錄咋寫?貸方是運(yùn)費(fèi)裝卸費(fèi),那借方是什么呢?就是21065,1053,16000,990這四個(gè)數(shù)?
2024-04-10 17:47
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-04-10 17:52

你好,之前的數(shù)據(jù)沒有損益類的也沒有是吧?支付的話貸方應(yīng)該是貨幣資金吧?你又庫存期初金額嗎?

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快賬用戶6885 追問 2024-04-10 17:54

之前沒有分錄,只有4.1號的各個(gè)科目的實(shí)際截止數(shù),懂了嗎

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齊紅老師 解答 2024-04-10 18:05

你的意思是庫存商品余額里已經(jīng)包括了這些運(yùn)費(fèi)的金額

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快賬用戶6885 追問 2024-04-10 18:07

是的呢,包括了

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齊紅老師 解答 2024-04-10 18:11

你好,這樣的話應(yīng)付科目的余額也應(yīng)該包括這一塊,你付款的時(shí)候沖應(yīng)付

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快賬用戶6885 追問 2024-04-10 18:14

那就是借應(yīng)付賬款,貸庫存現(xiàn)金是吧?

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快賬用戶6885 追問 2024-04-10 18:16

他的這個(gè)應(yīng)付,比如精英是以前包括在經(jīng)營應(yīng)付的這個(gè)廠家里面的?現(xiàn)在也直接沖這個(gè)廠家的應(yīng)付嗎?因?yàn)閼?yīng)付賬款里面沒有裝卸費(fèi)和運(yùn)費(fèi),單獨(dú)的,只有廠家的應(yīng)付賬款,懂了嗎?

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齊紅老師 解答 2024-04-10 18:17

您好,運(yùn)費(fèi)沒有應(yīng)付賬款嗎?就是負(fù)責(zé)你們運(yùn)輸?shù)钠髽I(yè)

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快賬用戶6885 追問 2024-04-10 18:35

他這個(gè)是運(yùn)費(fèi)是一家,裝卸費(fèi)是一家,廠家是一家,但是之前的應(yīng)付賬款,他比如說是哪個(gè)廠家的貨對應(yīng)的裝卸費(fèi)和運(yùn)輸費(fèi)都進(jìn)入了這個(gè)廠家的這個(gè)應(yīng)付賬款里面去了

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齊紅老師 解答 2024-04-10 18:43

你好,那就沖這個(gè)廠家的應(yīng)付賬款

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快賬用戶6885 追問 2024-04-10 18:44

我們同事說的計(jì)入管理費(fèi)用是啥意思?能計(jì)入嗎?暈了

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齊紅老師 解答 2024-04-10 18:44

你好,如果已經(jīng)記錄商品成本的話,再記費(fèi)用話就重復(fù)了

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快賬用戶6885 追問 2024-04-10 18:45

對呀,我就是說的這個(gè)意思呀?所以就應(yīng)該對應(yīng)沖廠家的應(yīng)付賬款才對,是嗎?

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齊紅老師 解答 2024-04-10 19:03

你好,是的,按你所提供的條件來說,應(yīng)該是沖應(yīng)付

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快賬用戶6885 追問 2024-04-10 19:08

他們當(dāng)時(shí)錄的時(shí)候就是按哪個(gè)廠家對應(yīng)哪個(gè)運(yùn)費(fèi)跟裝卸費(fèi)我猜是,所以應(yīng)該沖往來科目才對

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齊紅老師 解答 2024-04-10 19:13

你好,按你所說的是沖往來

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你好,之前的數(shù)據(jù)沒有損益類的也沒有是吧?支付的話貸方應(yīng)該是貨幣資金吧?你又庫存期初金額嗎?
2024-04-10
你好;你到時(shí)有收入啥的; 要從庫存商品結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本去就行了; 你相當(dāng)于就是把貨物成本歸集了貨物價(jià)格和運(yùn)費(fèi)以及裝卸費(fèi)這些;這樣做也可以的; 不用單獨(dú)計(jì)入管理費(fèi)用去
2024-04-09
你好!裝卸費(fèi)和配送費(fèi)可以月底統(tǒng)一計(jì)算,倉儲費(fèi)按你們的的規(guī)定是不可以按月計(jì)算的
2023-03-09
你好;? 那你之前的入庫單這些還有嗎; 如果有的話; 先做補(bǔ)入庫處理; 避免庫存負(fù)數(shù)的; 庫存負(fù)數(shù)是有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn); 可能有問題的查賬的?
2023-02-28
您好,對不上的差異是什么?
2023-03-02
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