你好,嚴格來講,要計入去年。 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應交稅費-應交所得稅 借: 應交稅費-應交所得稅 貸:銀行存款。

老師好,2023年1月申報2022年印花稅,2022年12月忘記計提了,第四季度企業(yè)所得稅已申報,請問要怎么辦?是要在2023年1月補計提嗎,分錄怎樣寫
小規(guī)模企業(yè)2023年度第四季度繳納企業(yè)所得稅,是在2023年12月計提?還是2024年1月繳納企業(yè)所得稅當月計提?
2023年第四季度企業(yè)所得稅在2024年1月繳納的同時做計提,合理嗎?
老師,所得稅費用在2023年12月漏計提了,那么在2024年1月補計提去年的所得稅費用會計分錄如何做?
老師,去年2023年12月份未計提四季度所得稅費用,2024年1月繳的所得稅,怎么寫分錄呢
老師,公司要注銷了,需要注意些什么,還有沒計提完的折舊能一次性提完嗎?
這道題答案里面出來一個63.14是怎么計算來的?
請問老師,逃稅罪中呢雙10是一次的行為產(chǎn)生的數(shù)還是多次的累計?
國內(nèi)代理服務運輸費和港雜費可以按照總運費的比例劃分去開發(fā)票嗎,比如總運費是100,按40%開國內(nèi)運輸費發(fā)票,10%開港雜費發(fā)票,50%開國際運費發(fā)票
老師,跨境電商一般是怎樣保證報關的商品,名稱,數(shù)量,金額這些與采購發(fā)票還有平臺訂單保持一致的?
老師,稅局讓我們公交房產(chǎn)稅,房產(chǎn)證還沒辦呢,還要給別的公司開開房屋租賃發(fā)票,請問我應該先干嘛?
辦理了抵押登記,為什么不能對抗丙?
企業(yè)中產(chǎn)生的裝卸費是否應納入企業(yè)中為國家繳納稅費嗎?
老師,現(xiàn)在都是電子發(fā)票了,我們收到電子發(fā)票,需要按照發(fā)票號碼登記電子臺賬嗎?因為電子發(fā)票不是容易重復報銷么?
辦理了抵押登記,為什么不能對抗丙呢?
那需要補計提嗎
如果需要補計提,分錄又怎么寫呢
借:以前年度損益調(diào)整 貸:應交稅費-應交所得稅 ,這個就是補提
好,謝謝老師
客氣,祝學習生活愉快