你好,這個(gè)說(shuō)明你在個(gè)人那邊享受了年6萬(wàn)元扣除
#提問(wèn)#合伙企業(yè)的合伙人沒(méi)有工資、申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得時(shí)能扣除投資者減除費(fèi)用和專(zhuān)項(xiàng)扣除費(fèi)用嗎
老師您好,請(qǐng)問(wèn)我在報(bào)(個(gè)人所得稅經(jīng)營(yíng)所得)時(shí)顯示(投資者減除費(fèi)用)已在綜合所得扣繳申報(bào)中享受扣除,不可以再重復(fù)扣除 ,這種情況是不是要更改(綜合所得里面的扣除)?是不是對(duì)應(yīng)的每一期工資薪金申報(bào)都要重新更正綜合所得,
第3季度個(gè)人所得稅經(jīng)營(yíng)所得,投資者減除費(fèi)用顯示為45000;申報(bào)第4季度個(gè)人所得稅經(jīng)營(yíng)所得,投資者減除費(fèi)用顯示為0,是合理的嗎,他有在別處申報(bào)工資
個(gè)體工商戶(hù)申報(bào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)個(gè)人所得稅時(shí)為什么不可以減除投資者費(fèi)用(月5000)以前是自動(dòng)生成的數(shù)據(jù)可以扣除 現(xiàn)在提示已在綜合所得扣繳申報(bào)中享受扣除 本次申報(bào)不可以重復(fù)扣 但我未在綜合所得中申報(bào)扣除
老師,綜合所得沒(méi)有申報(bào),為什么投資者減除費(fèi)用那里不能填寫(xiě)扣除
增值稅稅負(fù)率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說(shuō)明的?
稅負(fù)率偏低怎么和稅局解釋?zhuān)?/p>
負(fù)債表,其他應(yīng)付款60萬(wàn)需要償還,資本公積70萬(wàn),未分配利潤(rùn)負(fù)25萬(wàn)?,F(xiàn)在注銷(xiāo),清理后,問(wèn):用資本公積60萬(wàn)償還其他應(yīng)付款60萬(wàn),可以?然后未分配利潤(rùn)負(fù)25萬(wàn)。這樣涉及納什么稅?例如分紅個(gè)稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個(gè)稅和增值稅是季報(bào)還是月報(bào)
建筑公司,a有資質(zhì),b沒(méi)有資質(zhì),b找a掛靠,約定增值稅和附加稅等稅費(fèi)由b承擔(dān),該項(xiàng)目涉及跨區(qū)域涉稅,需要預(yù)繳稅款,此時(shí)a在稅務(wù)平臺(tái)上申報(bào)后,給b二維碼,由b的員工個(gè)人通過(guò)微信掃碼支付,然后a賬務(wù)處理:借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:其他應(yīng)收款-a公司某員工,想問(wèn)問(wèn)題是:a公司處理方法正確嗎?問(wèn)2:b公司在對(duì)外賬中怎么體現(xiàn)這筆支出?自己搞點(diǎn)成本票消化掉?畢竟這個(gè)項(xiàng)目是a在申報(bào)稅費(fèi)的,在外人看來(lái)本來(lái)就是a的,這個(gè)稅費(fèi)和b沒(méi)關(guān)系
公司貸款,后面不準(zhǔn)備還了,會(huì)對(duì)辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆?wù)業(yè)51萬(wàn)的年1%專(zhuān)票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來(lái)說(shuō)外賬算多不)
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 ,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)是不是要按期報(bào)送? 不報(bào)送有沒(méi)有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫(kù),但是我們財(cái)務(wù)今天才收到入庫(kù)單,賬上可以五月入庫(kù)嗎?還是得回四月改賬?。?/p>
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)本月收入為什么要在借方