借:應(yīng)收賬款-暫估 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
請(qǐng)問老師以前暫估成本的分錄是,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸:應(yīng)付賬款-暫估,現(xiàn)在我要沖銷,分錄應(yīng)該怎么做
去年暫估了,一筆分錄,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)付賬款,暫估,今年怎么沖銷
你好 去年做的暫估成本,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)付賬款,今年紅沖分錄應(yīng)該怎么做?
老師,請(qǐng)問我要沖銷去年暫估的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本應(yīng)該怎么做分錄?
老師去年暫估成本 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸 暫估供應(yīng)商 今年收不到發(fā)票我紅沖了,后面該怎么做分錄
老師 初級(jí)會(huì)計(jì)報(bào)名信息表填錯(cuò)影響審核嗎
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)超市超市經(jīng)營(yíng)者從拿超市的收入里拿走10萬元現(xiàn)金會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師用軟件做賬,需要打印總賬和明細(xì)賬嗎
去年的工商年報(bào)未做會(huì)怎樣?
老師,6月2日付款給供應(yīng)商貨款,已發(fā)貨未開票,6月10日又付款一筆給供應(yīng)商,已發(fā)貨,6月20日收到發(fā)票,怎么記賬,怎么寫摘要
老師建筑施工行業(yè)什么時(shí)間結(jié)轉(zhuǎn)成本,一棟樓完成嗎,還是完成整個(gè)小區(qū)
書面合伙協(xié)議的前兩條對(duì)普通合伙企業(yè)和有限合伙企業(yè)都適用么
申請(qǐng)出口配額,需填寫合同號(hào),請(qǐng)問合同號(hào)是指什么號(hào)
老師,利息的匯兌差額后面100*0.08除12乘3 乘以 6.7-6.7什么意思呢? 我可不可以理解成100*0.08是一年的利息,除以12是一個(gè)月的利息乘以3是一個(gè)季度的利息 先算本金100*(6.7-6.9) 再算利息100*0.08/12*3=2 2*(6.7-6.9)=-0.4 最后本金加利息=-20-0.4=-20.4
為何做3月報(bào)稅填資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表,合計(jì)都是灰色的,不能修改,系統(tǒng)取數(shù)金額不對(duì)
不要沖銷往年的分錄嗎?不用過主營(yíng)業(yè)務(wù)成本這個(gè)科目嗎?
跨年了只能直接調(diào)整利潤(rùn)了
這樣的賬目不會(huì)有問題吧!我是小規(guī)模,進(jìn)項(xiàng)補(bǔ)不上了
你不需要支付的才需要紅沖,需要支付的,不能紅沖
這個(gè)分錄也不對(duì)?。∥胰ツ曜龅姆咒浭墙?主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)付賬款-暫估 今年做的話不應(yīng)該是借:應(yīng)付賬款-暫估 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)吧!
筆誤,錄錯(cuò)了。就是 借:應(yīng)付賬款-暫估? 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)