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Q

老師,貨已先發(fā),客戶已收到貨后,再給客戶開具專項發(fā)票,這發(fā)票怎么做賬務處理?

2024-04-10 10:45
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-04-10 10:48

借:發(fā)出商品-客戶 貸:庫存商品 后期開票 借:主營業(yè)務成本 貸:發(fā)出商品-客戶

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快賬用戶7841 追問 2024-04-10 10:56

就是這個企業(yè)不怎么規(guī)范,有時候不給會計提供銷售合同和發(fā)貨清單,有時候會提供,這種情況就不知道怎么做賬務處理。 現(xiàn)在是貨物客戶已收到,發(fā)票已開,貨款收到一部分的(收到15萬的貨款,發(fā)票已開30萬),這怎么做賬,老師?

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齊紅老師 解答 2024-04-10 10:58

借:銀行存款 應收賬款 貸:收入 增值稅-銷項稅

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快賬用戶7841 追問 2024-04-10 11:39

有時候有預收這家客戶的預收賬款,也就是涉及到預收款、收到貨后的貨款,現(xiàn)在是開了發(fā)票30萬,銀行收到15萬的貨款,之前這家的貨款都是做在“預收賬款”科目里,現(xiàn)在開了30萬的發(fā)票,怎么做分錄,老師? 老師,給客戶開了發(fā)票是不是這樣沖掉預收款到主營業(yè)收入里,這樣做分錄?摘要怎么寫? 收款的分錄: 借:銀行存款15萬 貸:預收賬款(公司名稱)15萬 現(xiàn)在開發(fā)票給客戶: 借:預收賬款(公司名稱)30萬 貸:主營業(yè)收入26萬 應交稅費-銷項稅額3萬 老師,是不是這樣做?

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齊紅老師 解答 2024-04-10 11:41

是的,就是那樣做的

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快賬用戶7841 追問 2024-04-10 11:53

老師,直接從“預收賬款”轉(zhuǎn)進“主營業(yè)收入”里,這樣可以的,是嗎?

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齊紅老師 解答 2024-04-10 11:53

可以的,沒問題的哈,最后沖平就是

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快賬用戶7841 追問 2024-04-10 11:56

好的,老師。 像這種怎么寫摘要,就是開了發(fā)票沖預收賬款

好的,老師。
像這種怎么寫摘要,就是開了發(fā)票沖預收賬款
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齊紅老師 解答 2024-04-10 12:00

摘要就是開票結(jié)算某公司貨款

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快賬用戶7841 追問 2024-04-10 12:02

好的,謝謝老師。 老師,“預收賬款”必須要跟“應收賬款”對沖 嗎?

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齊紅老師 解答 2024-04-10 12:04

不需要的,只掛一個科目就行,科目掛多了查賬麻煩

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快賬用戶7841 追問 2024-04-10 12:06

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-04-10 14:27

不客氣,祝你工作順利!如果感覺滿意的話,麻煩給個五星好評哦。

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借:發(fā)出商品-客戶 貸:庫存商品 后期開票 借:主營業(yè)務成本 貸:發(fā)出商品-客戶
2024-04-10
你好,再2月確認收入,4月確認無票收入負數(shù)
2024-03-23
借應收賬款貸主營業(yè)務收入, 借庫存商品貸應收賬款, 沒有考慮增值稅。
2022-11-16
你好,對方抵扣過就需要
2024-05-21
能夠提供對方注銷的證明可以正常做帳稅前扣除。
2021-03-30
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