借:發(fā)出商品-客戶 貸:庫存商品 后期開票 借:主營業(yè)務成本 貸:發(fā)出商品-客戶
小規(guī)模納稅企業(yè),貿(mào)易公司, 先收到客戶貨款再從供貨商買貨發(fā)給客戶,公司購貨時供貨商是開了發(fā)票的,這種情況帳務處理怎么做
我們銷售的貨物是先開發(fā)票給客戶,然后客戶再付款,那我這個開了發(fā)票怎么做賬呢,做應收賬款嗎
我是做芯片貿(mào)易的公司 ①正常給客戶開發(fā)票是收到客戶錢以后并且貨快遞過去,客戶那邊已經(jīng)確認收到并驗貨入庫再開具發(fā)票? ②還是錢收到,發(fā)票跟貨一起快遞過去?
請問老師,以貨換貨,我放賣給客戶小麥已開發(fā)票,現(xiàn)在客戶沒錢給貨款,客戶準備以高梁抵債,但是不給開發(fā)票,請問這個怎么做賬務處理?
老師您好!進貨,客戶先開了發(fā)票,次月我們再付款怎么做賬務處理?
億企贏可以自己在家下載嗎?
老師,請教一下:開發(fā)商代收了契稅,現(xiàn)在讓我自己去辦了房產(chǎn)證,我的電子稅局繳納稅款處有待繳稅款,這個是我必須要繳納嗎?還是房地產(chǎn)公司處理呢?
張三為實習生月工資6000,個稅怎么計算
企業(yè)自主研發(fā)人員里面有外派人員,外派人員研發(fā)費還要計到委外里,那外部輔助賬,外派人員怎么算,一起做到自主研發(fā)工資那個表里可以嗎?
旅行社開了10000元的專票給客戶稅點6%*10000=600,旅行社是否還可以用自己的普通成本票來計算進項稅額如抵扣9000*6%=540增值稅,就是差額之后旅行社只用付10000-9000=1000*6%=60元的稅金!
請問一下注銷公司的流程是什么,賬上還有一些庫存或許,應收應付,其他應付款,,這些都要做平嗎?
若是一個小規(guī)模的公司,現(xiàn)在一個月開票金額100萬,因為這家公司沒什么進項,怎么做可以不升為一般納稅人,怎么樣合理稅籌?
勞務報酬代扣代繳個稅以外,是不是申報勞務個稅的時候還要報城建稅啥的。就是報勞務報酬個稅的時候,不是開票的時候
資產(chǎn)負債率=負債年末總數(shù)?資產(chǎn)總額末總數(shù)??100%,等于3%合理嗎。
老師,請問一下資產(chǎn)負債表未分配和利潤表的凈利潤的勾稽關(guān)系是什么,他們的等式是怎么樣的。凈利潤=未分配利潤期末-期初嗎?
就是這個企業(yè)不怎么規(guī)范,有時候不給會計提供銷售合同和發(fā)貨清單,有時候會提供,這種情況就不知道怎么做賬務處理。 現(xiàn)在是貨物客戶已收到,發(fā)票已開,貨款收到一部分的(收到15萬的貨款,發(fā)票已開30萬),這怎么做賬,老師?
借:銀行存款 應收賬款 貸:收入 增值稅-銷項稅
有時候有預收這家客戶的預收賬款,也就是涉及到預收款、收到貨后的貨款,現(xiàn)在是開了發(fā)票30萬,銀行收到15萬的貨款,之前這家的貨款都是做在“預收賬款”科目里,現(xiàn)在開了30萬的發(fā)票,怎么做分錄,老師? 老師,給客戶開了發(fā)票是不是這樣沖掉預收款到主營業(yè)收入里,這樣做分錄?摘要怎么寫? 收款的分錄: 借:銀行存款15萬 貸:預收賬款(公司名稱)15萬 現(xiàn)在開發(fā)票給客戶: 借:預收賬款(公司名稱)30萬 貸:主營業(yè)收入26萬 應交稅費-銷項稅額3萬 老師,是不是這樣做?
是的,就是那樣做的
老師,直接從“預收賬款”轉(zhuǎn)進“主營業(yè)收入”里,這樣可以的,是嗎?
可以的,沒問題的哈,最后沖平就是
好的,老師。 像這種怎么寫摘要,就是開了發(fā)票沖預收賬款
摘要就是開票結(jié)算某公司貨款
好的,謝謝老師。 老師,“預收賬款”必須要跟“應收賬款”對沖 嗎?
不需要的,只掛一個科目就行,科目掛多了查賬麻煩
好的,謝謝老師
不客氣,祝你工作順利!如果感覺滿意的話,麻煩給個五星好評哦。