就是你簽訂合同的金額來(lái)計(jì)算印花稅
老師你好,印花稅購(gòu)銷合同的計(jì)稅依據(jù)是哪個(gè)數(shù)據(jù)呢?包括采購(gòu)合同和銷售合同么?合同是含稅金額計(jì)稅依據(jù)就是含稅金額么?
印花稅購(gòu)銷合同的計(jì)稅依據(jù)是什么?
印花稅購(gòu)銷合同計(jì)稅金額從哪里取數(shù)
印花稅購(gòu)銷合同計(jì)稅依據(jù)怎么取數(shù)?是含稅還是不含稅金額
1、買賣合同印花稅,不管是采購(gòu)貨物,還是銷售貨物,都要交印花稅對(duì)嗎? 2、采購(gòu)貨物和銷售貨物印花稅的計(jì)稅依據(jù)金額從哪里來(lái)呀,從哪里取數(shù)呀
老師,請(qǐng)問(wèn)簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請(qǐng)問(wèn)電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?
老師 我們無(wú)票成本有10萬(wàn), 去年利潤(rùn)有五萬(wàn) ,我們的高新企業(yè)費(fèi)用有1萬(wàn),要怎么算匯算要交多少稅
老師你好,問(wèn)下個(gè)體戶是核定征收的,為什么每個(gè)季度還要收個(gè)人所得稅啊,不是按開票金額來(lái)定營(yíng)業(yè)收入么?
你好,24年的工資都發(fā)清了,請(qǐng)問(wèn)匯算清繳的工資薪金支出的賬載金額,實(shí)際發(fā)生額,稅收金額是不是都填一致呢
監(jiān)理公司總公司中標(biāo)的合同可以授權(quán)給分公司干嗎,分公司可不可以給總公司開監(jiān)理費(fèi)發(fā)票
利潤(rùn)表 所得稅費(fèi)用金額必須是25年的數(shù)據(jù)嗎!比如25.5做24年匯算清繳可以放進(jìn)去嗎! 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:企業(yè)所得稅 這樣子會(huì)沖減25年的利潤(rùn)是吧。會(huì)影響25年計(jì)算企業(yè)所得稅嗎
含稅還是不含稅?
如果你的合同里面沒(méi)有加稅分離,那就是按照含稅金額來(lái)計(jì)算
合同是價(jià)稅分離的,那我怎么算,按照含稅還是不含稅
按照不含稅合同金額計(jì)算就行了