同學(xué)你好 要按所屬期計(jì)提的
老師你好,由于疫情社保的 單位部分2-6月要減免,但我們2月份我們這邊具體政策還沒(méi)有出來(lái),所以二月份就正常計(jì)提和繳納了,我們社保局沒(méi)有把款退回來(lái),2月份的單位部分直接就沖減以后月份的個(gè)人部分,那我三月份的分錄是這樣做的,你幫我看看對(duì)不?第一步,我是先紅沖2月份計(jì)提的單位部分的社保費(fèi)用
老師:是這樣的,我想咨詢(xún)一下,就是小規(guī)模那個(gè)勞務(wù)公司,他一個(gè)發(fā)放工資的一個(gè)分錄的問(wèn)題,因?yàn)樗墓べY發(fā)放有點(diǎn)麻煩,就是他現(xiàn)在不是九月份嘛,他才發(fā)了七月份的工資,那我七月份是不是應(yīng)該做計(jì)提對(duì)吧?然后八月份又開(kāi)了票,所以我現(xiàn)在做的時(shí)候就有點(diǎn)迷糊了,七月份我做的分錄計(jì)提是借了工程施工貸應(yīng)付職工薪酬-工人工資,那八月份就確認(rèn)了收入之后,我應(yīng)該是結(jié)轉(zhuǎn)成本的,但是他九月份才給我們把那個(gè)工人工資的錢(qián)打過(guò)來(lái),我現(xiàn)在就是七八月,我就有點(diǎn)糊涂。
您好,老師,我問(wèn)下我們公司有個(gè)人去年是做了一年工資,今年1月份的有去年1-8月的醫(yī)療補(bǔ)差,但是今年2月份的時(shí)候才出來(lái)的,1月底這個(gè)補(bǔ)差醫(yī)療部分,1月份的時(shí)候已經(jīng)全部繳納了,那2月往賬里做的話沒(méi)有這個(gè)人,但是這個(gè)錢(qián)又繳納了,我怎么做呢,我們一月份繳納了,2月份他就不干了,1-8月補(bǔ)交的是在2月份出來(lái)的交掉了。
老師,就是我看見(jiàn)前會(huì)計(jì)他在做賬的時(shí)候一月份認(rèn)證了八份進(jìn)項(xiàng)專(zhuān)票,申報(bào)表也申報(bào)了,但是一月份的賬上只記了五筆,因?yàn)檫€有另外三筆沒(méi)有付款,所以他就沒(méi)入賬。這樣我的賬上的進(jìn)項(xiàng)稅跟申報(bào)表上的進(jìn)項(xiàng)稅就對(duì)不上了,我二月份已經(jīng)結(jié)賬了,那我把還有三份已抵扣但沒(méi)有入賬的進(jìn)項(xiàng)稅額補(bǔ)記錄在三月份,可以嗎?還是這樣操作也可以,到年底對(duì)平就行?
老師您好,比如我三月份的社保,三月份當(dāng)月銀行就代扣款了。那我的分錄可不可以這樣寫(xiě)借:管理費(fèi)用一社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)(公司承擔(dān)部分)。貸:其他應(yīng)收款一社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)(個(gè)人部分)。貸:銀行存款。四月份發(fā)放三月份工資的時(shí)候。做分錄借:應(yīng)付職工薪酬一工資(應(yīng)發(fā)數(shù))貸:其他應(yīng)收款一社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)(個(gè)人承擔(dān)部分)應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)稅貸:銀行存款。我之前是不計(jì)提工資和社保、公積金費(fèi)用的,請(qǐng)老師指點(diǎn)一下,謝謝!
老師 你好 我們公司買(mǎi)的設(shè)備 合同上運(yùn)費(fèi)有單獨(dú)的價(jià)格 那我們做賬時(shí) 是讓對(duì)方開(kāi)運(yùn)費(fèi)發(fā)票嗎 還是和開(kāi)設(shè)備發(fā)票
老師,小公司沒(méi)有做憑證的,只有收入支出,我要怎么去對(duì)這個(gè)賬
老師,公司是做的鋼結(jié)構(gòu),在廠里焊接后去工地安裝,這種開(kāi)13%的加工還是9%的建筑服務(wù)呢?
我的疑問(wèn)是選項(xiàng)D,計(jì)算2021年利息收入的基數(shù),以850還是1000?
老師,通過(guò)法人賬號(hào)進(jìn)入,同時(shí)添加兩個(gè)辦稅員,沒(méi)添加一次,法人都掃一次臉嗎
這個(gè)題全上半年一般借款資本化率本金加權(quán)平均數(shù)時(shí),按6/12?還是6/6?資本支出1800×2/6?還是2/12?
兩個(gè)月考一門(mén),還來(lái)得及嗎,要怎么樣學(xué)習(xí)才有效
我們公司已經(jīng)付款了,放了預(yù)付賬款科目,到時(shí)沒(méi)有發(fā)票,對(duì)方公司以后都不會(huì)開(kāi)發(fā)票,這個(gè)怎么處理賬務(wù)呢
我們公司是一個(gè)快遞公司,開(kāi)票金額較大,所得稅都是按照稅負(fù)率交的,公司累計(jì)的未分配利潤(rùn)金額很大,該怎么處理呢?
你好!請(qǐng)問(wèn),小規(guī)模納稅人無(wú)票收入(不開(kāi)銷(xiāo)售發(fā)票)怎么做分錄?