加計(jì)扣除后的年應(yīng)納稅所得額
老師,小型微利企業(yè)所得稅報(bào)稅的時(shí)候,是每個(gè)季度都會(huì)判斷是否符合小型微利企業(yè)的標(biāo)準(zhǔn),按照5%或者10%的稅率預(yù)繳,還是年度匯算清繳的時(shí)候再適用小型微利企業(yè)
小微企業(yè)判定標(biāo)準(zhǔn)中年應(yīng)納稅所得額是指當(dāng)年的應(yīng)納稅所得額嗎?當(dāng)年前幾個(gè)月申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)是當(dāng)年累計(jì)的應(yīng)納稅所得額嗎?過(guò)了當(dāng)年12月份的時(shí)候,年應(yīng)納稅所得額如果超過(guò)小微企業(yè)的標(biāo)準(zhǔn),匯算清繳時(shí)會(huì)補(bǔ)對(duì)應(yīng)已減免的企業(yè)所得稅嗎?
老師好 業(yè)務(wù)招待費(fèi)超出部分單獨(dú)繳納企業(yè)所得稅,那么是否符合小型微利企業(yè)所得稅的征收標(biāo)準(zhǔn)? 即:對(duì)小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過(guò)100萬(wàn)元的部分,減按25%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅;對(duì)年應(yīng)納稅所得額超過(guò)100萬(wàn)元但不超過(guò)300萬(wàn)元的部分,減按50%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。
2020納稅年度,某科技型企業(yè)符合小型微利企業(yè)的從業(yè)人數(shù)和資產(chǎn)總額標(biāo)準(zhǔn),其應(yīng)納稅所得額為400萬(wàn)元。企業(yè)充分利用小型微利企業(yè)優(yōu)惠政策及研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除政策后,其應(yīng)繳納的企業(yè)所稅為
判斷是否符合小型微利企業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)是按照加計(jì)扣除前的年應(yīng)納稅所得額or加計(jì)扣除后的年應(yīng)納稅所得額?
公司是實(shí)際是做跨境電商的,以B2B形式深圳公司出口到香港公司,再通過(guò)香港公司在跨境電商平臺(tái)售賣(mài),有些貨物是正常報(bào)關(guān)做退稅, 一小部分是用香港公司下單給供應(yīng)商,買(mǎi)單出口。 我想問(wèn)一下 ,用香港公司下單給供應(yīng)商,買(mǎi)單出口, 對(duì)于我這邊有什么風(fēng)險(xiǎn)?
開(kāi)了公司,公司電表有部分租客用了,電費(fèi)全開(kāi)到我公司名下,年收入二十多萬(wàn),電費(fèi)卻有7萬(wàn)多,銷(xiāo)售的實(shí)際應(yīng)是2萬(wàn)多,已本公司全抵扣了,不想做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)怎樣做24年年報(bào)
群里有個(gè)文件打不開(kāi),問(wèn)了幾天了,這個(gè)不能重新發(fā)一遍嗎
對(duì)第二個(gè)分錄不明白,對(duì)多的一萬(wàn)元預(yù)計(jì)負(fù)債,貸方為什么是用了庫(kù)存商品減少一萬(wàn)?科目怎么會(huì)用到庫(kù)存商品?
老師想問(wèn)一下,如果貨款已經(jīng)支付,但是確認(rèn)沒(méi)辦法取得發(fā)票了,這個(gè)掛在往來(lái)的貨款要怎么平
實(shí)繳注冊(cè)資本金,會(huì)計(jì)不按當(dāng)月的注資金額繳納印花稅,說(shuō)一年繳納一次,是這樣的嗎
老師想問(wèn)一下,公積金上個(gè)月漏扣了,這個(gè)月補(bǔ)扣的話需要繳納滯納金嗎?
老師我公司之前會(huì)計(jì)23年做賬出現(xiàn)負(fù)庫(kù)存,沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)只有銷(xiāo)項(xiàng),也沒(méi)有暫估,是直接結(jié)轉(zhuǎn)成本了,后續(xù)也沒(méi)有進(jìn)票入賬了,這樣情況怎么做賬務(wù)處理怎么做匯算調(diào)整,調(diào)整后怎么還需要處理報(bào)表或者其他相關(guān)調(diào)整嗎[感謝][感謝]
請(qǐng)問(wèn)開(kāi)戶行可以變更嗎?需要準(zhǔn)備哪些資料?
老師,年底費(fèi)用暫估入賬的,次年來(lái)票最遲什么時(shí)候要重新入賬