借:管理費(fèi)用-開辦費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬-職工福利費(fèi) 借:應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi) 貸:庫(kù)存現(xiàn)金
老師好!報(bào)銷探親費(fèi):借:管理費(fèi)用-福利費(fèi),貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)。借:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi),貸:庫(kù)存現(xiàn)金。 還是不通過(guò)管理費(fèi)用,直接入應(yīng)付職工薪酬
老師好,購(gòu)的辦公室用的微波爐1000元,是直接走管理費(fèi)用-福利費(fèi),還是應(yīng)該這樣,借:管理費(fèi)用-福利費(fèi),貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 1000,借:應(yīng)付職工薪酬 1000,貸:庫(kù)存現(xiàn)金 1000
給員工購(gòu)買意外險(xiǎn),這樣錄憑證嗎? 借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 借:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 貸:庫(kù)存現(xiàn)金
過(guò)年給員工年貨,是先借:應(yīng)付職工薪酬 貸:庫(kù)存商品還是庫(kù)存現(xiàn)金呢 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬呢 還是說(shuō)就直接借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸:庫(kù)存現(xiàn)金
分錄如下(兩步分錄): 借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 借:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 貸:庫(kù)存現(xiàn)金(銀行存款) ?老師,你好 ?為什么領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)員工吃飯是這樣做分錄嗎 ?為什么不直接做管理費(fèi)用福利費(fèi)貸現(xiàn)金
個(gè)人租車12000的租車協(xié)議,是要先減800元。 還是不含稅價(jià)格減了不含稅乘以20%
老師好,我們公司在外面開來(lái)3個(gè)點(diǎn)的專票,對(duì)方跟我們要5.5的稅點(diǎn),這個(gè)合理嗎
A公司和B公司是關(guān)聯(lián)公司,我公司向B公司采購(gòu)貨物,支付方式為,我公司支付30000元給A公司,A公司作為承兌人出具商業(yè)承兌匯票,票面金額為31000元,差額1000元為返利,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)業(yè)務(wù)分錄怎么做?
老師,企業(yè)租入一年以上的土地使用權(quán)如何賬務(wù)處理。
老咨詢下,公司是小規(guī)模納稅人,第三季度不含稅開票金額是311萬(wàn),10月份開始要申報(bào)第三季增值稅和附加稅,有啥注意點(diǎn),開票金額遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)30萬(wàn) 存在什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)不呢
老師,應(yīng)發(fā)工資是6500,社保合計(jì)575.12,公積金350,中秋補(bǔ)貼206.18,個(gè)稅23.43。實(shí)發(fā)5757.63。公司說(shuō)中秋發(fā)200元過(guò)節(jié)費(fèi),按稅后200給到我們,那稅前的206.18,是怎么算出來(lái)的?
如何在新版電子稅務(wù)局變辦稅人
老師,我們公司交行開過(guò)一個(gè)戶,但賬套里沒(méi)有體現(xiàn),現(xiàn)在交行銷戶了,余額轉(zhuǎn)到公司的賬戶中,做營(yíng)業(yè)外收入嗎?
郭老師,工程服務(wù)7月19日簽的合同,工人是8月開始請(qǐng)的,我們8月開始買材料入場(chǎng),8月開發(fā)票,我能9月申報(bào)預(yù)繳增值稅和所得稅嗎
老師好,我們平臺(tái)可有關(guān)于醫(yī)療科技公司方面的實(shí)操?請(qǐng)問(wèn)這樣公司當(dāng)主管,可要注意哪些?沒(méi)做過(guò),不知可難?感謝
福利費(fèi)必須用過(guò)應(yīng)付職工薪酬
好的明白了
不用客氣,工作愉快。