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老師你好,單位是做蛋糕銷售,客戶都是通過微信小程序下單,當天的營業(yè)額第二天劃款到公司賬戶,這個一天的營業(yè)額里面有的開票有的不開票還有的是會員充值,請問根據這個銀行回單怎么去做會計分錄

老師你好,單位是做蛋糕銷售,客戶都是通過微信小程序下單,當天的營業(yè)額第二天劃款到公司賬戶,這個一天的營業(yè)額里面有的開票有的不開票還有的是會員充值,請問根據這個銀行回單怎么去做會計分錄
2024-04-09 12:58
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2024-04-09 13:01

你好,可以把所有的款項都做到應收賬款或者預收賬款 之后回款后做 借:銀行存款 財務費用-手續(xù)費等 貸:應收賬款/預收賬款

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快賬用戶8210 追問 2024-04-09 13:08

開票的呢

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齊紅老師 解答 2024-04-09 13:09

開票分錄 和不開票確認收入 借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費-增值稅-進項

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齊紅老師 解答 2024-04-09 13:10

開票分錄 和不開票確認收入 借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費-增值稅-銷項

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快賬用戶8210 追問 2024-04-09 13:15

還有一問,之前實繳的注冊資金一部分用于發(fā)工資了,現在貨幣資金還有剩余,現在公司要注銷,賬上的大額貨幣資金退還股東,可以嗎,會計分錄怎么處理

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齊紅老師 解答 2024-04-09 13:16

你好,再注銷清稅的時候再退,要不會說有抽逃資金的風險

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快賬用戶8210 追問 2024-04-09 13:18

要報表有大額貨幣資金可以注銷嗎

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齊紅老師 解答 2024-04-09 13:18

或者減資,然后把減資金額給股東退回 借:實收資本 貸:銀行存款

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你好,可以把所有的款項都做到應收賬款或者預收賬款 之后回款后做 借:銀行存款 財務費用-手續(xù)費等 貸:應收賬款/預收賬款
2024-04-09
同學你好 對的 要做收入 充值的做預收賬款
2024-02-22
你好,你們的材料的金額 專票你可以抵扣看金額就可以
2019-12-20
你好,這個成本金額是發(fā)票的金額 專票的事就是金額,增值稅可以抵扣增值稅
2019-12-20
應收賬款負數可能因收入與資金匹配錯誤或補貼處理不當導致。可按以下操作: 拆分處理: 客戶刷卡:銷售時記 “應收賬款 - 家電貨款”,銀聯扣款到賬時,按 “銀行存款 %2B 手續(xù)費 = 應收賬款” 沖銷。 政府補貼:若為代收代付,記 “其他應付款”,不進收入;若屬企業(yè)收入,記 “主營業(yè)務收入”。 合并科目可行:若無需區(qū)分,可合并為 “應收賬款 - 家電銷售”,但需在摘要注明款項性質(如 “刷卡”“補貼”)。 調整負數余額:核查是否多記收入或誤將補貼計入收入,沖銷后重新歸類科目。
2025-05-30
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職稱:注冊會計師,稅務師

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