你好,可以的,是實(shí)際業(yè)務(wù)的話就可以。

老師,您好,請(qǐng)問(wèn)2021年的已抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額在22年發(fā)現(xiàn)不能抵扣,是需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出么,分錄怎么做呢,
物流行業(yè)加計(jì)扣除進(jìn)項(xiàng)稅是到22年12月31日,那現(xiàn)在是23年1月份,勾選22年的12月份的進(jìn)項(xiàng),進(jìn)項(xiàng)稅能享受加計(jì)扣除嗎,還是按照抵扣系統(tǒng)的進(jìn)項(xiàng)稅額直接申報(bào)
請(qǐng)問(wèn)老師,22年上半年的火車(chē)票進(jìn)項(xiàng)稅,現(xiàn)在還能抵扣嗎?
老師,我在統(tǒng)計(jì)進(jìn)項(xiàng)的時(shí)候發(fā)現(xiàn)還有20年和22年額票該內(nèi)抵扣,這個(gè)怎么看還能不能用呢
老師,現(xiàn)在收到22年底開(kāi)的成本發(fā)票,能抵扣去年的企業(yè)所得稅嗎?當(dāng)時(shí)是暫估的
小規(guī)模納稅人,沒(méi)開(kāi)超發(fā)票,開(kāi)超怎么做賬?
繡花印花廠的成本是什么
老師在試算平衡上應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額是不是不用登賬?
老師,請(qǐng)問(wèn)公司跟旅行社合作,做旅行社代理,通過(guò)推廣營(yíng)銷(xiāo)拉客,掙取傭金,這種情況能夠進(jìn)行差額征稅嗎?如何開(kāi)具發(fā)票呢?公司經(jīng)營(yíng)范圍沒(méi)有旅游服務(wù)
怎么計(jì)算,A材料購(gòu)入4500公斤,領(lǐng)料3600公斤,實(shí)際倉(cāng)庫(kù)只剩300公斤,生產(chǎn)解釋另外盤(pán)虧600公斤也是損耗,可能未做領(lǐng)料流程,那么怎么計(jì)算損耗率
老師,今年針對(duì)納稅信用等級(jí)扣分標(biāo)準(zhǔn)新出一個(gè)通知么?好像是2025年12號(hào)文件,我沒(méi)找到這個(gè)文件,您知道么
郭老師,問(wèn)一下,我新單位貿(mào)易公司成立后,我出口報(bào)關(guān)銷(xiāo)售都用新辦理的貿(mào)易公司出,然后進(jìn)項(xiàng)的材料發(fā)票都是老單位的制造企業(yè),然后制造企業(yè)成品做好發(fā)票開(kāi)到新辦理的貿(mào)易公司,就是說(shuō)新辦理的貿(mào)易公司跟國(guó)外簽的訂單,來(lái)委托制造企業(yè)加工,這樣可以吧?
企業(yè)停產(chǎn)沒(méi)有資金繳納房產(chǎn)土地稅會(huì)有什么影響?
老師好,新成立的有限責(zé)任公司(自然人獨(dú)資),小規(guī)模納稅人,目前沒(méi)有任何業(yè)務(wù)發(fā)生,請(qǐng)問(wèn)需要申報(bào)哪些稅呢?謝謝
24年的項(xiàng)目,我們是建筑單位,對(duì)方開(kāi)的專(zhuān)票項(xiàng)目名稱(chēng)寫(xiě)錯(cuò)了,我們已經(jīng)抵扣了做賬了,匯算清繳都報(bào)完了,但是那張票確實(shí)屬于那個(gè)項(xiàng)目,只是名稱(chēng)錯(cuò)了,還需要讓對(duì)方改嗎? 有沒(méi)有影響,或者專(zhuān)業(yè)一點(diǎn)的回復(fù)我可以和老板說(shuō)


那現(xiàn)在報(bào)銷(xiāo)的話,那發(fā)票能入賬嗎?
你好!可以。計(jì)入以前年度損益調(diào)整