您好,逃稅,這個有風(fēng)險的,不要學(xué)他們這個操作。是員工的工資比如1W只申報5000就不交個稅了,還有5000拿來報銷,票亂七八糟的,財務(wù)按發(fā)票內(nèi)容做辦公費呀,差旅費呀,汽油費度,某項費用占比特別高有稅務(wù)風(fēng)險的,有企業(yè)補查就是油太多,稅務(wù)局算了,老板每天要從中國開車到美國上班才會用這么多油
就是有一個問題需要請教一下啊,我們公司上個月就是收到了房租發(fā)票的專票,然后他們票開錯了,就導(dǎo)致我們整個二月報稅就沒有進項,可能我們產(chǎn)生增值稅的話會有7萬多塊錢,然后老板他就是嗯,不太想交這個稅嗎?然后就是我就在想,如果我去找稅管員的話,這個會有辦法說可以少交一點嗎。
老師,請問下,有一件事想不明白,為什么有些公司進原材料不要發(fā)票,但是又去去找人去代開發(fā)票,然后還從公戶轉(zhuǎn)出錢,對方又從私戶轉(zhuǎn)過來,轉(zhuǎn)過來是把稅點錢扣除了才轉(zhuǎn)來的,這又是神馬操作。就算是為了專票。那為什么要費這么大勁,我實在想不明白。就算能抵扣進項,就算企業(yè)所得稅可以稅前扣除。那直接找買材料的人開不就行了。爸稅點錢加上人家也愿意開票呀。干嘛要費那么大勁
師,請問下,有一件事想不明白,為什么有些公司進原材料不要發(fā)票,但是又去去找人去代開發(fā)票,然后還從公戶轉(zhuǎn)出錢,對方又從私戶轉(zhuǎn)過來,轉(zhuǎn)過來是把稅點錢扣除了才轉(zhuǎn)來的,這又是神馬操作。就算是為了專票。那為什么要費這么大勁,我實在想不明白。就算能抵扣進項,就算企業(yè)所得稅可以稅前扣除。那直接找買材料的人開不就行了。爸稅點錢加上人家也愿意開票呀。干嘛要費那么大勁
老師,價外稅,這個月多交,下個月少交什么意思???每個月增值稅不是銷賬減去進項得出來繳納的嗎?干嘛對方這么跟我說?因為我催他們開進項票進來,我沒有進項票就會多繳稅,我就不給客戶開銷項票出去了,說沒有發(fā)票了
公司個稅已經(jīng)申報了,現(xiàn)在想多做點工資抵減所得稅,不能更正個稅表,可能要找其他人代開發(fā)票,請問這些代開發(fā)票的個人是否需要交稅呢?是否有限額的,未超過多少不用交稅的呢?
哪些是直接稅,哪些是間接稅
企業(yè)所得稅計提時的會計分錄
作為財務(wù)負(fù)責(zé)人,需要負(fù)什么責(zé)任?
員工在公司沒有領(lǐng)工資,簽了留職停薪協(xié)議,然后社保費包含公司部分都由她個人承擔(dān),員工把社保費轉(zhuǎn)賬到公司,應(yīng)該怎么做賬
你好老師,我公司7月份開了一張專票,但是9月份涉及到潤滑油稅務(wù)局讓把這張票紅沖了,對方公司可能已經(jīng)抵扣認(rèn)證了這樣票,稅務(wù)局下班的時候著急讓我紅沖我就沖了,給對方公司聯(lián)系也沒聯(lián)系上人,這樣會不會造成很嚴(yán)重的問題啊
老師其他流動資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認(rèn)證抵扣,怎么做分錄呢?
8月公司也開票然后進項大于銷項,9月做進項抵扣有1000多留抵稅額,那我8月還要計提應(yīng)交稅費嗎,
老師,小規(guī)模納稅人現(xiàn)在還可以按季度記賬嗎?還是必須按月記賬了?
老師其他流動資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認(rèn)證抵扣,怎么做分錄呢?
總經(jīng)理工作報告中的生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)和財務(wù)報告預(yù)算數(shù)字是不是要一模一樣,可以有出入嗎?
噢哦明白了,謝謝老師!
?親愛的朋友,您太客氣了,祝您每天開心! 希望以上回復(fù)能幫助您, 感謝善良好心的您給我一個五星好評~
還有老師,我們公司這邊會有很多發(fā)票,可能是老板私人開的,也有可能是其他人開的,但是抬頭開的是公司,這個發(fā)票要做到外賬里面嗎
您好,這些發(fā)票您看內(nèi)容,如果純個人消費不要錄入的,非經(jīng)營的發(fā)票我們錄入也不要太多,因為當(dāng)?shù)赝卸悇?wù)局那有平均稅負(fù)水平,我們總是低于這個平均水平就有稅務(wù)風(fēng)險,有查賬風(fēng)險的
這些都是普票,和增值稅稅負(fù)應(yīng)該沒有關(guān)系吧,您說的稅負(fù)是什么呢
您好,增值稅稅負(fù),所得稅稅負(fù),都有平均水平的,我們費用多少,所得稅就少了
每個月公司充值的油卡還有ETC供員工使用,就有很多過路費的發(fā)票,這些怎么入賬呢
您好,這個是公司的發(fā)票還是員工自已的發(fā)票呀,確實是公司的開銷么,
對的,是公司的開銷,員工用公司車出去安裝,油卡還有ETC都是公司充值的
哦哦,這個可以入賬的,管理費用-差旅費
ETC充值的時候我已經(jīng)做賬,借:管理費用貸:銀行存款,那產(chǎn)生這些過路費、通行費發(fā)票的時候,我要再做一次,借:管理費用,貸:現(xiàn)金嗎,還是說怎么操作比較好呢
您好,不不,不能重復(fù)的,ETC充值是,借:預(yù)付? 貸:銀行 那產(chǎn)生這些過路費、通行費發(fā)票的時候? 借:管理費用,貸:預(yù)付??
產(chǎn)生的這些發(fā)票,我要手動計算抵扣額,并入賬嗎
您好,現(xiàn)在通行費電子發(fā)票上有增值稅稅額了,不用計算
我剛接手,查了下賬,發(fā)現(xiàn)以前賬上都沒有做進項發(fā)票進去,導(dǎo)致現(xiàn)在賬務(wù)和稅務(wù)不一致,這個要怎么調(diào)啊?一般賬務(wù)和稅務(wù)上哪些內(nèi)容是必須一致的呢
您好,增值稅申報主表的數(shù)據(jù)跟我們賬上數(shù)據(jù)要一樣的:進項、銷項,收入 現(xiàn)在只能以電子稅務(wù)局的申報為準(zhǔn)了,調(diào)賬